План развития Житикаринского района Костанайской области на 2026-2030 годы

    kostanai-zhitikarin-audany-akimat

    Приложение

    к решению маслихата

    от «10» июня 2026 года

    № 423

    Приложение

    к решению маслихата

    от «26» декабря 2025 года

    № 360

    План развития

    Житикаринского района

    Костанайской области

    на 2026-2030 годы



    г. Житикара, 2025 год

    Содержание

    1.

    Паспорт (основные характеристики)

    2.

    Видение развития территории

    3.

    Анализ текущей ситуации

    4.

    Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов и ресурсы

    Направление 1. Рост экономики региона

    Направление 2. Обеспечение нового качества жизни

    Направление 3. Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг

    Раздел 1. Паспорт программы

    Наименование региона

    Житикаринский район

    Основные

    характеристики региона

    Житикаринский район образован 17 января 1928 года. Расположен на юго-западе Костанайской области. На севере район граничит с Денисовским районом, на востоке с Камыстинским районом Костанайской области, на юге граница проходит с Адамовским районом Оренбургской области, на западе – с Брединским районом Челябинской области Российской Федерации.

    Территория района занимает площадь в 7,3 тыс. км2, или 3,7% территории области.

    Центр района – город Житикара расположен на расстоянии в 213,5 километрах южнее от областного центра города Костанай. В состав района входит 1 город районного значения, 4 сельских округа, 6 сёл. Территория города занимает площадь в 6,08 тыс. га.

    Население района на 1 января 2025 г. – 41 381 человек, из них в городе – 34 644 человека, в сельской местности – 6 737 человек. Плотность населения – 5,7 человек на один квадратный километр.

    Национальный состав: 41,9% – казахи, 34,8% – русские, 10,4% – украинцы, 4,2% – немцы, 8,7% – другие национальности (на 01.01.2025г.).

    По территории Житикаринского района проходят основные транспортные коридоры Костанайской области и Казахстана. Полимагистральные связи Костанай-Денисовка-Житикара-Муктиколь-граница Российской Федерации, транзитный автокоридор: Житикара-Чайковское-Мариновка Челябинской области Российской Федерации, Житикара-Орск Оренбургская область.

    В 110 км от города находится крупная железнодорожная развязка – станция Тобол. Перевозки осуществляются по внутренним направлениям – пригородный поезд в г. Костанай через станцию Тобол.

    Р айон расположен на границе восточных склонов Южного Урала и Торгайской столовой стороны в зоне засушливых степей. Самая высокая точка – гора Джетыгара, высота 425 метров над уровнем моря. Территория района безлесная, встречаются березовые и оси новые колки общей площадью 2 000 га. Под кустарниками, болотами и водой находится около 7 000 га.

    Климат резко континентальный с большими колебаниями температуры, холодной продолжительной зимой, жарким сухим летом, активной ветровой и пылевой деятельностью.

    В среднем за год выпадает 265 мм осадков, то есть по влагообеспеченности район находится в зоне, недостаточно обеспеченной осадками.

    В районе берут начало река Тобол и ее притоки Желкуар, Шортанды, Берсуат и Сынтасты, имеются несколько крупных и мелких озер (Улкенкопа, Мюктыколь, Шептыколь и др.). Построены два водохранилища – Желкуарское и Шевченковское.

    Структура почв представлена двумя видами: чернозем южный и темно-кашта новые почвы. Средний балл бонитета – 33. Земли пригодны для выращивания зер новых культур, картофеля, овощей. По состоянию на 1 ноября 2019 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 487 336 га, в том числе пашни 304 919 га или 62,6 %, пастбищ 175 649 га (36,0%), из них коренного улучшения 88 280 га.

    Направления

    1. Рост экономики региона

    2. Обеспечение нового качества жизни

    3. Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг

    Цели, 12

    Задачи, 10

    Цель 1.1. Приоритетное развитие базовых отраслей

    Цель: Улучшение инвестиционного климата

    Цель 1.2. Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса

    Цель 2.1. Улучшение социальной жизни населения

    Цель 2.2. Усовершенствование инфраструктуры и обеспечение населения доступным жильем

    Цель 2.3. Доступная и эффективная система здравоохранения

    Цель 2.4. Качественное образование

    Цель: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста

    Цель. Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой

    Цель 2.5. Улучшение экологической ситуации в регионе

    Цель: Обеспечение качественными коммунальными услугами и повышение эффективности работы канализационных очистных сооружений

    Цель: Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона в рамках Комплексных планов развития

    Задача.Повышение инновационной активности предприятий

    Задача.Формирование конкурентоспособной туристской индустрии

    Задача.Трудоустройство граждан, в том числе молодежи

    Задача.Создание комфортной среды для жителей села и городов

    Задача. Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан

    Задача 3.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

    Задача 4.Повышение качества подготовки медицинских кадров и развитие медицинской науки

    Задача 1.Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников

    Задача 1.Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации

    Задача 1.Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой

    КНИ, 16

    Направление 1

    КНИ - 2: Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года

    КНИ - 30: Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП

    КНИ - 31: Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %

    КНИ-25: Уровень активности в области инноваций, %

    КНИ-26: Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек

    КНИ-27: Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек

    КНИ-34: Предельный объем парниковых газов, % (к уровню 1990 года) по РК

    Направление 2

    КНИ - 11: Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %

    КНИ-12. Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, города

    КНИ-13. Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, СНП

    КНИ -14. Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЭМ

    КНИ -6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

    КНИ-7 Читательская грамотность

    КНИ-8 Математическая грамотность

    КНИ-9 Естественно-научная грамотность

    КНИ-15. Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %

    Целевые индикаторы, 8

    Целевой индикатор (специфичный): ИФО валового выпуска продукции сельского хозяйства

    Целевой индикатор: Доля переработки и утилизации коммунальных отходов

    Целевой индикатор ЦУР: Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м

    Целевой индикатор

    Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

    Целевой индикатор ЦУР: Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования

    Целевой индикатор. Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%)

    Целевой индикатор ЦУР Охват населения очисткой сточных вод

    Целевой индикатор. Реализация мероприятий в рамках КПР, направленных на развитие города Житикара


    Показатели результатов, 16

    Показатель результата 1.1.

    Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи

    Показатель результата 1.1

    Доля школ, расположенных в типовых зданиях

    Показатель результата 4.1

    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения

    Показатель результата 5.1

    Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

    Показатель результата 6.1

    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения

    Показатель результата 6.2

    Снижение износа электрических сетей

    Показатель результата 6.4 Развитие инфраструктуры теплообеспечения

    Показатель результата 6.5 Развитие инфраструктуры газоснабжения

    Показатель результата 8.1 Обеспечение доступа к сети интернет

    Показатель результата 3.1 (ЦУР, декомпозиция)

    Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%

    Показатель результата 4.1 (ЦУР, декомпозиция) Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов

    Показатель результата 1.1

    Уровень предшкольной подготовки детей

    Показатель результата 1.1

    Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций

    Показатель результата 1.2 Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации

    Показатель результата 1.2

    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM

    Показатель результата 1.3

    Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом

    Необходимые

    ресурсы

    Источники финансирования: республиканский и местный бюджеты, собственные средства предприятий и другие источники

    Объемы финансирования: на реализацию программы планируется направить млрд. тенге*, в том числе по годам:

    2026 год – 23901,2 млн. тенге;

    2027 год – 39056,0 млн. тенге;

    2028 год – 48542,8 млн. тенге;

    2029 год – 55319,4 млн. тенге;

    2030 год – 54466,9 млн. тенге;

    Всего – * 221286,3 млн. тенге, в том числе:

    *Суммы расходов по источникам финансирования будут корректироваться с учетом утверждения и уточнений республиканского и местного бюджетов, а также источников финансирования на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Раздел 2. Видение развития территории

    Стратегической целью развития Житикаринского района является повышение конкурентоспособности экономики района, повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания и развитие человеческого капитала.

    Наиболее приоритетным направлением экономического роста района является разработка месторождений ценных полезных ископаемых: золота, никель-кобальта, титана, редкоземельных металлов.

    По добыче золотосодержащей руды планируется разработка Тохтаровского месторождения и нового карьера на территории села Пригородное.

    Дополнительным резервом является разработка и добыча месторождений силикатных кобальт-никелевых руд: Шевченковское, Кундыбайское, Милютинское, для добычи которых необходимо применение инновационных технологий. Разведанные запасы никеля по всем месторождениям составляют около 1,0 млн тонн еталл используются для электромобилей и солнечных батарей). Имеется Кундыбайское месторождение иттрия и редкоземельных металлов (применяется для производства магнитов и улучшения свойств различных материалов и компонентов).

    На территории города функционирует ТОО «МехЛитКом» специализирующееся по производству изделий из литья стального. В целях расширения рынка сбыта, увеличения объемов и ассортимента выпускаемой продукции имеется производственный потенциал по ремонту грузовых вагонов и их комплектующих для ТОО «КТЖ-грузовые перевозки», а также комплектующих к сельскохозяйственной технике и машиностроению.

    Для привлечения инвестиций и развития предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса планируется: строительство высокотехнологичного мультикультурного маслоэкстракционного комплекса для производства растительных масел, установка систем орошения в селах Забеловка и Чайковское, строительство молочно-товарной фермы и конефермы. Имеются частные инициативы по созданию производства макаронных изделий, хлебобулочных изделий, мукомольного кластера.

    Для развития малого и среднего бизнеса имеется возможность создания малой индустриальной зоны (имеется земельный участок, к которому необходимо подведение 8 км железнодорожной линии от имеющихся железнодорожных путей).

    В целях поддержки новых бизнес-инициатив молодым стартапам необходимо создание бизнес-инкубатора.

    За счет реализации инфраструктурных проектов планируется снижение износа сетей теплоснабжения с 66,6% до 62,7%, линий электроснабжения с 74,1% до 67%.

    • Обеспечение качественного централизованного сельского водоснабжения за счет строительства водопровода из подземного источника села Степное (11,1 км) и реконструкция действующих сетей в селах Тохтарово (15,5 км) и Тургеновка (11,4 км).

    Для обеспечения безаварийного функционирования системы городского водоотведения необходима реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Житикаре (стоимость – 10,4 млрд.) и реконструкции фильтровальной станции на водоочистных сооружениях №2 (необходима разработка ПСД).

    Для снижения износа необходима реконструкция участков тепловой сети (4,2 км), 9-и участков линий электропередач (31,4 км) (необходима разработка ПСД на сумму 51,8 млн. тенге). Капитальный ремонт водогрейного котла №6 (448 млн. тенге).

    Установка собственной электростанции позволит сократить финансовые затраты на приобретение электроэнергии, снизить себестоимость тепловой энергии и сдерживать рост цен на коммунальные услуги.

    За счет строительства газопроводов в селах Милютинка, Тургеновка, Пригородное в районе Станционного и Элеваторного увеличить охват сельского населения централизованным газоснабжением с 24,7% до 58%.

    Восстановление здания бывшего Профилактория, площадью 1 881 кв. м или 43 квартиры позволит сократить очередность граждан на жилье.

    В рамках кредитования на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов будут отремонтированы кровли 19 многоквартирных жилых домов.

    Ремонт 50 км районных, городских и внутрипоселковых дорог позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 79%.

    Восстановление здания бывшей поликлиники на 50 посещений в смену (стоимость – 972,8 млн.) обеспечит населению доступ к качественными медицинскими услугами. Ожидается прибытие молодых специалистов, что способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях, снижению заболеваемости населения.

    Прорабатывается вопрос по формированию на базе Житикаринской районной больницы межрегиональной многопрофильной больницы. Необходим капитальный ремонт медицинского пункта села Чайковское (84,9 млн.), Ырсай.

    В целях увеличения охвата детей занятиями в кружках по современным направлениям – робототехника, виртуальная реальность, 3D-моделирование и инженерия необходима реконструкция и модернизация существующего здания Дома детского творчества и детской школы искусств под SMART-центр дополнительного образования.

    Открытие на базе Житикаринского политехнического колледжа IТ-центра («IT Galaxy») на примере смарт-центра IQostanay создаст возможности повышения престижа рабочих профессий, подготовки квалифицированных кадров в условиях развивающегося искусственного интеллекта.

    В целях развития зимних видов спорта необходимо строительство хоккейного корта в городе Житикаре (312,6 млн.) и специализированного зала единоборств для увеличения охвата и достижения детьми высоких результатов на соревнованиях по боксу и вольной борьбе разного уровня.

    Для развития высокоскоростного интернета и эффективной работы сотовой связи вдоль дорог республиканского значения планируется строительство антенно-мачтовых сооружений в районе села Жалтырколь (высотой 60м), в селах Хозрет и Кусакан (высотой 40м), в селе Шевченковка (опоры связи 24м).

    Планируется открытие туристической базы отдыха для населения на территории бывшего детского лагеря «Арман».

    Совместно с градообразующим предприятием АО «Костанайские минералы» создание общественной зоны отдыха для населения, за счет благоустройства парка Победы центрального сквера и городского озера (обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, МАФов).

    Раздел 3. Анализ текущей ситуации

    Житикаринский район является промышленно-аграрным регионом Костанайской области.

    В объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства области район занимает 16 место, его доля 2,5% в среднем за последние 3 года.

    Валовый выпуск продукции за 2024 год составил 19,7 млрд. тенге
    (2022 г. – 24,1 млрд. тенге 2023 г. – 18,8 млрд. тенге). Преобладает продукция растениеводства, ее доля – 85,8%.

    В анализируемом трехлетнем периоде наиболее благоприятным для отрасли растениеводства был 2024 год. Урожайность зер новых составила 9,4 ц/га, что на 10% выше, чем в 2022 году (8,5 ц/га) и на 16% выше, чем в 2023 году (8,1 ц/га).

    В 2024 году яровой сев составил 263,8 тыс. га, зер новые 197,3 тыс. га, масличные 26,9 тыс. га, кормовые культуры 39,5 тыс. га, картофель 100 га, овощные 3 га. По сравнению с 2022 годом (яровой сев 220,6 га) увеличены посевы зер новых (+33,5 тыс. га), кормовых (+29,8 тыс. га), картофеля (+58 га), овощей (+1 га), снижены площади масличных (-20,2 тыс. га).

    В животноводстве объемы составили в 2022 г.– 4,8 млрд. тенге, в 2023 году - 5,7 млрд. тенге с ростом на 18,8%. В 2024 году объемы составили – 2,8 млрд. тенге, уменьшение связано с актуализацией данных по сельскохозяйственным животным.

    В животноводстве в сравнении с 2022 годом выросло производство мяса в живом весе на 15,0% (с 1283,9 тонн до 1477 тонн), молока на 8,1% (с 3,0 тыс. тонн до 3,3 тыс. тонн), яиц на 28,5% (с 581,5 тыс. шт. до 747 тыс. шт.).

    Выросло поголовье лошадей на 2,0% (с 7,2 тыс. до 7,4 тыс.), КРС на 23,8% (с 10,8 тыс. голов до 13,4 тыс. голов), овец и коз на 15,5% (с 9,0 тыс. голов до 10,4 тыс. голов), птиц на 48,6% (с 7,4 тыс. голов до 11 тыс. голов). Снижено поголовье свиней на 21,7% (с 649 голов до 508 голов).

    Доля численности КРС в производственном секторе от общего поголовья
    – 53,1% (2022 год – 63,1%), в личных подсобных хозяйствах – 46,9% (2022 год – 36,9%).

    В отрасли функционируют: 170 предприятий, 2 сельских потребительских кооператива («АрАгро» г.Житикара, «Жана Жітікара»с.Пригородное), 3 убойных пункта (ТОО «АДМ АгроКост», ИП «Кубжасаров А.Б.», КХ «Алиев А.Э.»), 2 откормплощадки (ТОО «Степное», ТОО «Шандыколь»).

    На 1 января 2025 года в районе насчитывается 1500 единиц сельхозтехники, в т.ч: 888 тракторов, 491 зерноуборочных комбайнов, 28 посевных комплексов и 93 единицы другой сельскохозяйственной техники.

    В структуре промышленности области доля промышленного производства района в среднем за три года составляет порядка 3,6%.

    В структуре промышленности района наибольшую долю составляет горнодобывающая отрасль – 76,8%.

    На территории района предприятием АО «Костанайские минералы» производится 100% республиканского объема асбеста. Ведется добыча золотосодержащей руды – ТОО «Комаровское горное предприятие», ТОО «Бренд».

    За три года наблюдается сокращение выпуска горнодобывающей продукции. ( динамика ИФО объемов производства отрасли 2022 г. – 100,5%; 2023 г. – 99,4%, 2024 г.- 92,0%)

    На спад производства повлияло сложившееся геополитическая ситуация в 2023 году.

    На обрабатывающую промышленность приходится – 20,5%, которая представлена предприятиями металлургической, пищевой и прочими отраслями промышленности.

    За 2022-2024 годы в данном секторе отмечается рост (2022 год – 15,3 млн., 2023 год – 15,4 млн., 2024 год – 21,4 млн.), что связано с увеличением объемов сплава Доре, катодного золота и производства продуктов питания.

    Объемы золота необработанного и полуобработанного и в виде порошка возросли на 11,6% (2022 г. - 318 кг., 2023 г-335 кг., 2024 г. - 355 кг.)

    Отмечается снижение добычи золотосодержащей руды на 10,7% (2022 г. – 3767,7 тыс. тонн; 2023 г. - 3626,4 тыс. тонн; 2024 г.- 3362,9 тыс. тонн).

    Производство изделий из литья сократилось на 22,7% (2022 г. – 913 тонн, 2023 г.- 1045 тонн, 2024 г. - 705 тонн), в связи с сокращением спроса на производимую продукцию.

    В пищевой промышленности действует 13 перерабатывающих предприятий и цехов (по переработке молочной продукции - ТОО «ЕиС», по переработке мяса - ТОО «ЕиС», 2 мельницы - ТОО «Жамбота», ИП «Бисенәлі Ж.Н.», 6 хлебопекарен - ИП «Бисенәлі Ж.Н.», ИП «Булудов Л.П.», ИП «Илья», ИП «Кусанова У.И.»,ТОО «Степное», ТОО «Шандыколь», 3 кондитерских цеха - ТОО «Дәмді»,ИП «Ерофеева А.В.», ИП «Алпысбаева А.К.»).

    На 1 января 2025 года в районе зарегистрировано 2036 субъектов МСБ, из них 94,4% или 1923 являются действующими.

    За 3 года количество действующих субъектов МСБ выросло на 3,9% (в 2022 г. – 1 851, в 2023 г. – 2 139,в 2024 г. – 1923). В данном секторе на 1 января 2025 года занято 5780 человек или 24,6% от численности экономически активного населения района.

    За три года субъектами МСБ произведено продукции (услуг) на 149,2 млрд. тенге (2022 г.- 43,2 млрд. тенге, 2023 г. – 44,2 млрд. тенге, 2024 г. – 61,8 млрд. тенге). Увеличение на 43,4% к 2023 году сложилось за счет роста потребительских цен.

    За 2022-2024 годы просубсидировано 51 проект на сумму 2362,2 млн. тенге и представлено гарантирование по 23 кредитам на 609,6 млн. тенге. На реализацию новых бизнес-идей выданы 36 грантов и 10 микрокредитов для молодежи.

    В рамках взаимодействия градообразующего предприятия с малым и средним бизнесом в 2025 году реализованы 2 проекта по выращиванию овощных культур и изготовлению промышленных упаковочных пакетов и полипропиле новых мешков.

    Доля района в объеме инвестиций в основной капитал области составляет 3,8%.

    В период за 2022-2024 годы в экономику привлечено 61203,1 млн. тенге инвестиций. Привлечение инвестиций имеет положительную динамику (в 2022 г. – 14685,3 млн. тенге, в 2023 г. – 22043,1 млн. тенге, в 2024 г. – 24474,7 млн. тенге).

    Преобладающую долю инвестиций района составляют частные инвестиции предприятий – 85,2% (2024 год – 20,8 млрд. тенге), бюджетные инвестиции – 14,8% (3,6 млрд. тенге).

    В структуре инвестиций на обрабатывающую промышленность в 2024 году приходится – 0,7% . Отмечается снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность, (2022г – 736,8 млн. тенге, 2023г – 404,6 млн. тенге, 2024г – 174,1 млн. тенге).

    За 2022-2024 годы в районе реализованы 10 инвестиционных проектов на общую сумму 2332 млн. тенге, создано 118 рабочих мест:

    - автоматизированная формовочно-заливочная линия со специфичным оборудованием модельного участка (ТОО «МехЛитКом»), проектной мощностью 1500 тонн в год, стоимость проекта 500 млн. тенге, создано 10 рабочих мест;

    - мусоросортировочная линия на полигоне твёрдых бытовых отходов мощностью 140 тонн в месяц (ТОО «Соцсервис»), стоимость проекта 80 млн. тенге;

    - строительство дробильно-сортировочного комплекса и добыча гранитов Аршылысайского месторождения Житикаринского района, проектной мощностью – щебень 150 тыс. куб. м в год (ТОО «АБЗ плюс») стоимость проекта 850 млн. тенге, создано 30 рабочих мест;

    - строительство III линии дробления с увеличением мощности укладки руды до 750 тыс. тонн в год» (ТОО «Брендт»), стоимость проекта 500 млн. тенге, создано 40 рабочих мест;

    - коррекционный логопедический детский сад «Wunderkind» на 95 мест (ИП «Макарова А.Г.»), стоимость проекта 200 млн. тенге, создано 10 рабочих мест;

    - открытие кинотеатра «КINO PLUS» (ТОО «Консалтинг Plus»), стоимость проекта 40 млн. тенге, создано 6 рабочих мест;

    - открытие станции технического обслуживания автомобилей (ИП «BI BI»), стоимость проекта 40 млн. тенге, создано 4 рабочих места;

    - производство террасной доски «EcoLine decking», проектной мощностью 30 тыс. кв м/год (ТОО «МинералСтройСервис»), стоимость проекта 70 млн. тенге, создано 5 рабочих мест;

    - мини кондитерский цех «Мамин тортик» (ИП «Алпысбаева А.К.»), стоимость проекта 12 млн. тенге, создано 5 рабочих мест;

    - введен в эксплуатацию асфальтобетонный завод КДМ-201 (ТОО «АБЗ плюс»), стоимость проекта 40 млн. тенге, создано 8 рабочих мест.

    За 2022-2024 годы объем строительных работ увеличился в 1,9 раза (с 5406,4 млн. тенге до 10175,7 млн. тенге). Введено в эксплуатацию жилья 21,1 тыс. кв. метров жилья (2022 г. – 6,8 тыс. кв. м; 2023 г. – 7 тыс. кв.м; 2024 г. – 7,3 тыс. кв. м).

    Введены в эксплуатацию в г. Житикара дом № 18 в 11-м микрорайоне (3785 кв. м), здание бывшего общежития в 5В микрорайоне (2154,9 кв. м).

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    Инженерная инфраструктура

    Водоснабжение

    В районе все 17 СНП обеспечены питьевым водоснабжением (16 сел имеют централизованное водоснабжение, село Львовка – пункт раздачи воды).

    Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 302,5 км, из них городские – 182,7 км, сельские – 119,8 км. Износ системы водоснабжения (на 01.12.2025 года) – 67,5%.

    За 2022-2024 годы на сумму 2244,5 млн. тенге: приобретен модульный пункт раздачи воды в селе Тохтарово, выполнены текущий ремонт водопроводных сетей села Аккарга, построены сети водоснабжения, общей протяженностью 22,5 км к индивидуальным жилым домам 9 микрорайона (1,1 км), к микрорайону Кенсай (1,3 км), к малоэтажной застройке по правому берегу реки Шортанды восточного района Житикары (17 км) с подводом к 520 домам, водопровод в селе Пригородное (3,12 км, в районе станции Житикара). В 2025 году завершено строительство сетей водоснабжения села Чайковское (11,3 км).

    Обеспеченность качественным питьевым водоснабжением населения города и сел составляет 100%.

    Водоотведение

    Общая протяженность сетей водоотведения составляет – 76,6 км, износ (на 01.12.2025 года) – 74,4%. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет – 90%.

    За 2022-2024 годы выполнена реконструкция участков канализационного коллектора, протяженностью 2,1 км и построены сети водоотведения к микрорайону № 12 (2,3 км) в г.Житикаре, стоимостью 534,9 млн. тенге (НФ – 206,5 млн., МБ – 328,4 млн.).

    Теплоснабжение

    Общая протяженность тепловых сетей различного диаметра по району составляет 78,49 км (в двухтрубном 156,98 км), в том числе 7,5 км магистральных (в двухтрубном 156,98 км), 71 км - уличных и внутриквартальных (в двухтрубном 156,98 км). Износ (на 01.12.2025 года) – 66,6%. Теплоснабжением охвачено 85% населения города, остальная часть имеет автономное отопление, газовое или печное. Дома в сельских населенных пунктах отапливаются углем, в селах Забеловка и Тохтарово дома и социальные объекты отапливаются природным газом.

    В 2024 году выполнена реконструкция участков тепловой сети 0,3 км: по улице Уалиханова в районе кафе Юрты и двух переходов под дорогой по улице Алтынсарина на сумму 239,5 млн. тенге.

    В 2025 году реконструировано 1,3 км тепловых сетей на 3-х участках: от кольца между 6-м и 11-м микрорайоном до магазина «Оксана», по улице Жибек Жолы от кафе Golden place до ВОС-2, и от центрального кольца по улице Алтынсарина, вдоль дома 30 в 11-м микрорайоне, стоимостью 766,7 млн. тенге (выделено из ОБ – 203,4 млн.).

    На Центральной городской котельной в 2024 году выполнена реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30 №5 (279,7 млн.), в 2025 году - текущий ремонт водогрейного котла №7 (224 млн.).

    Разработана проектно-сметная документация по реконструкции 2-х изношенных участков тепловых сетей (2,2 км), стоимостью 847,7 млн. тенге.

    Необходимо выполнить разработку документации для дальнейшего проведения реконструкции 4-х наиболее уязвимых участков теплосети, протяженностью 2 км и реконструкции мазутного хозяйства с заменой резервуара.

    Газоснабжение

    Протяженность газораспределительных сетей района – 229,342 км, Износ (на 01.12.2025 года) – 29%. Газифицированы села Тохтарово, Забеловка.

    Обеспеченность газоснабжением населения города составила 99,2% (не охвачены: 2 квартал, ДСР), сельских населенных пунктов – 24,7%.

    За 2022-2024 годы за счет областного и районного бюджета на общую сумму 778,5 млн. тенге построены газораспределительные сети в г. Житикара, общей протяженностью 20,6 км: к микрорайонам Кенсай и № 9 (2,4 км), газораспределительные сети в микрорайонах №1 (1,5 км), Кенсай (1,8 км), Дружба (1,4 км), к малоэтажной застройке микрорайона 11 (0,43 км), к индивидуальным жилым домам микрорайона 9 (0,11 км). Построен газопровода в селе Забеловка (12,9 км).

    Электроснабжение

    Общая протяженность линий электроснабжения по району составляет – 187,6 км, износ (на 01.12.2025 года) – 74,1%.

    Обеспеченность населения услугами электроснабжения составляет 100%.

    Дорожная инфраструктура

    Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 674,5 км, в том числе: дороги общего пользования – 428,1 км, из них дороги районного значения – 258,3 км, дороги областного значения – 31,8 км, дороги республиканского значения – 138 км.

    Протяженность уличной дорожной сети населенных пунктов – 246,4 км, в том числе городские дороги – 97,4 км, из них улиц и проездов города – 58 км, проезды внутри микрорайонов города – 39,4 км. Протяженность внутрипоселковых улиц – 149 км.

    Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на 01.12.2025 года составляет – 69,1%.

    За 2022-2024 годы выполнен средний ремонт дорог районного значения, протяженностью 61 км, стоимостью 3510 млн. тенге: подъезд к селу Забеловка (10 км), участка дороги «Житикара-Берсуат» (от села Кусакан до села Хазрет 20 км), подъезд к селу Шевченковка» (26 км), подъезд к селу Глебовка (5 км). Средний и текущий ремонт улиц и внутриквартальных проездов города, протяженностью 8,7 км, внутрипоселковых дорог на 28-и улицах, протяженностью 17,5 км в 9 селах.

    В 2025 году отремонтировано 35,1 км дорог (район – 16,6 км, город, села – 18,5 км) – на участках дороги «Подъезд к селу Дзержинское», улично-дорожной сети города и сельских населенных пунктов на сумму 2405,7 млн. тенге.

    Обеспеченность жильем и ремонт МЖД

    На 1 января 2025 года общая площадь жилищного фонда составляет 905,5 тыс. кв. метров (в т.ч. в городе - 750,6 тыс. кв. м., в СНП – 154,9 тыс. кв. м.). В районе имеется 4590 жилых домов, из них в городе – 2688 домов. Количество многоквартирных жилых домов в городе – 183, общей площадью 569,6 тыс. кв. метров. Аварийных домов нет.

    Очередность граждан, нуждающихся в жилье на 01.05.2025 года – 686 человек, в т.ч. социально-уязвимые слои населения – 395 чел., дети-сироты – 129 чел., многодетные – 13 чел., бюджетники – 149 человек.

    В целях сокращения очередности граждан в 2022 году выполнен капитальный ремонт 74 коммунальных квартир в 120-ти квартирном доме по адресу 11-18 (256,9 млн.). В 2024 году за счет собственных средств застройщика (ТОО МинералСтройСервис) восстановлено 35-квартирное пятиэтажное здание бывшего общежития в 5В микрорайоне (общая площадь 2154,9 кв. м. в них 25 квартир – двухкомнатные и 10 - трехкомнатные квартиры).

    В 2025 году за счет собственных средств частных застройщиков восстановлено здание бывшего Дома пионеров, площадью 960,1 кв.м, переоборудованных под 24 жилые квартиры.

    Квартиры предоставлены гражданам-очередникам: детям-сиротам, инвалидам 1-2 групп, гражданам, относящимся к социально-уязвимой категории населения (100 квартир), 9 квартир переданы в качестве служебного жилья: здравоохранение – 4, культура – 2, образование – 3.

    По состоянию на 1 января 2025 года из 183 многоквартирных жилых домов в неудовлетворительном состоянии находились кровли 24 домов.

    За 2022-2024 годы в рамках модернизации объектов ЖКХ, за счет возвратных средств на сумму 613,8 млн. тенге, отремонтированы кровли 23 домов (2022 г. – 10, 2023 г. – 11, 2024 г. – 2).

    Социальная сфера

    Численность населения района на 1 января 2025 года составила 41 381 человек. По сравнению с 2022 годом население района сократилось на 4,2% (на 1 января 2022 года – 43 203 чел.). Основной причиной снижения численности населения является отрицательная миграция.

    Численность экономически активного населения района в 2024 году составила 23 531 человек или 56,9% от общей численности населения (41 381 чел.).

    Наблюдается снижение общей численности безработных – с 1 248 человек в 2022 году до 1 082 человека в 2024 году.

    Уровень безработицы сократился с 5% в 2022 году до 4,6% в 2024 году.

    За 3 года создано 1 889 рабочих мест, в том числе 1 052 или 55,7% постоянные, трудоустроены 3 092 человека, в том числе молодежь - 875.

    Численность молодежи от 14 до 35 лет составляет 10063 человек или 23,9% от общей численности населения района. Действует совет по молодежной политике и патриотическому воспитанию. Район ежегодно пополняется молодыми кадрами. За 2022-2024 годы по программе «С дипломом в село» в район прибыло 27 молодых специалистов.

    В сфере здравоохранения функционируют 18 медицинских объектов, в том числе районная больница, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 14 медицинских пунктов.

    За 2022-2024 годы произошло снижение показателя общей смертности на 1 тыс. населения с 9,9 до 9,7 (с 464 чел. до 409 чел.) (2023г – 9,5).

    В районе функционирует районная больница, 3 – фельдшерско-акушерских пунктов, 14 – медицинских пунктов.

    Медицинские услуги населению района оказывают 53 врача, 190 – средний медицинский персонал, из них в сельской местности – 3 фельдшера и 11 медицинских сестер.

    Дефицит медицинских кадров составляет – 26 врачей.

    Укомплектованность специалистами среднего звена составила 76,4 % (ФАП – 100%, МП – 71,4%).

    В 2025 году завершено строительство медицинского пункта в селе Милютинка (141,6 млн.), выполнен капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Забеловка (93,4 млн.).

    В системе образования функционируют 18 дошкольных организаций (6 детских садов, 12 мини-центров) и 19 школ, в т.ч. 1 – вечерняя.

    Охват детей дошкольным образованием от 2 до 6 лет составляет 93,4%, с 3 до 6 лет – 100%. В настоящее время в 12 мини-центрах 129 воспитанников, в детских садах – 1034 ребенка.

    Очередность в детские сады составляет 120 детей. В целях увеличения охвата детей дошкольным воспитанием необходимо восстановление заброшенного здания бывшего детского сада «Чайка» в 6 микрорайоне.

    Аварийные и трехсменные школы отсутствуют.

    За 3 года количество учащихся школ уменьшилось с 5041 детей до 4876 детей. В связи с сокращением численности учащихся в 2022-2024 годах закрыты 3 малокомплектные школы (Тимирязевская ош, Кусаканская осш, Муктикольская осш), Милютинская общеобразовательная школа в 2023 году была реорганизована в основную среднюю.

    За 2022-2024 годы выполнены капитальный ремонт Забеловской и Пригородной школ, текущие ремонты школ в селе Чайковское, Степное, Ырсай, городских школ: №2 им. М.Шожанова, №4, №9, №10, Гимназии, системы отопления в подвальном помещении школы-лицей, Детской школы искусств , произведен ремонт спортивной площадки возле школы №12. Для Станционной школы, №9, №4 приобретены кабинеты биологии, робототехники и трудового обучения.

    В 2025 году для школы №9 приобретен кабинет биологии новой модификации (6,5 млн.). Согласно Программы реновации школ, начата реализация двухгодичных проектов по капитальному ремонту здания Гимназии (686,6 млн.) и текущий ремонт школы №10 (296,3 млн.).

    Сферу технического и профессионального образования представляет Житикаринский политехнический колледж. Обучение ведется на базе основного среднего и общего среднего образования по очной, заочной формам обучения по 11специальностям и 13 квалификациям. На 1 сентября 2025 года контингент обучающихся составил 581 человек, в том числе 510 - обучается по очной форме обучения и 71 – по заочной форме обучения. Иногородние студенты обеспечены общежитием на 60 мест, в котором проживает 25 студентов.

    В сфере культуры функционируют 20 учреждений, в том числе: районный Дворец культуры, 10 клубных учреждений, 10 библиотек.

    В 2023 году в селе Пригородное построен Дом культуры с благоустройством территории (344,1 млн.), в 2024 году выполнен капитальный ремонт Дома культуры села Милютинка (201,1 млн.). На территории города Житикары функционирует районный Дворец культуры, введенный в эксплуатацию в 1971 году. Требуется проведение текущего ремонта инженерных коммуникаций и окон здания (1524,6 млн. тенге).

    Сеть спортивных сооружений составляет 139 объектов.

    За 2024 год число занимающихся физической культурой и спортом составляет 18744 человек или 45,3% от общего числа населения района.

    За 2022-2024 годы на сумму 217,3 млн. тенге установлены на территории города 4 мини-футбольных поля, 6 спортивных площадок, уличная тренажерная площадка (стрит-воркаут) с тарта новым покрытием, хоккейный корт в районе школы №12. Установлена спортивная площадка с тренажерами в селе Степное, отремонтирован стадион в селе Забеловка.

    В 2025 году выполнен ремонт стадиона в селе Милютинка.

    За счет привлеченных средств (520,5 млн.) выполнен текущий ремонт стадиона Ырсайской школы с установкой баскетбольной и волейбольной площадок, здания ДЮСШ, детско-спортивного комплекса «Ботагоз», проведена реконструкция стадиона «Жігер», построен спортивный зал «Батыр-Арена». Установлены 4 мини-футбольных поля на территории школы №10, Гимназии, политехнического колледжа и в селе Забеловка, 2 беговые дорожки с тарта новым покрытием возле школы №2 и школы-лицей имени Абая.

    Интернет

    Инфокоммуникация

    Услуги широкополосного доступа в интернет обеспечивают АО «Казахтелеком» и ТОО «Житикара Телеком». Доля пользователей Интернет составляет 99,5%.

    На 1 января 2025 года сотовой связью и мобильным широкополосным интернетом обеспечены 18 населенных пунктов – г.Житикара, 17 сел с общей численностью населения 41385 человек или 100%.

    В 2023-2024 годы в рамках национального проекта в области связи «Доступный интернет» и за счет сотовых операторов связи выполнено улучшение качества до стандарта 4G в селах Ырсай, Приречное (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»), Шевченковка, Кусакан, Львовка, Хозрет, Тасыбай, Волгоградское (ТОО «Кар-Тел»), Аккарга, Степное, Милютинка, Муктиколь (Доступный интернет).

    Укрепление безопасности

    В селе Забеловка (в 2024 г) установлена система речевого оповещения при возникновении ЧС природного и техногенного характера: 5 рупоров и усилитель с микрофоном. В целях оперативного реагирования на степные пожары в 3-х селах района: Кусакан (с 2022 г), Муктиколь (с 2015 г), Чайковское (с 2020 г) имеются пожарные посты, в остальных 14-и селах созданы добровольно противопожарные формирования.

    Экология

    В районе имеется полигон для твердых бытовых и промышленных отходов ТОО «Соцсервис», общей площадью 10,5 га. Полигон расположен на расстоянии 5 км от г. Житикара. В среднем на полигоне происходит захоронение 67,7 тыс. кубометров отходов в год. На территории города имеется полигон принадлежащий ТОО «Джетыгарахимчистка», на который осуществляется самовывоз твердых бытовых отходов от населения и предприятий района.

    Одним из важных вопросов в сфере экологии остается вопрос рекультивации техногенного минерального образования «Иловая гора» в городе Житикара, направленного на нейтрализацию вредного воздействия на окружающую среду, и в первую очередь – на здоровье человека. Работы по рекультивации участка планируется провести в три этапа в 2025-2027 годы (стоимость 1194,9 млн.). В 2025 году выделено 381 млн. тенге (ОБ).

    Комплексная характеристика основных проблем

    При достаточном обеспечении сырьем и наличии инфраструктуры недостаточно развита сеть объектов переработки. Отмечается слабая техническая оснащенность действующих перерабатывающих предприятий.

    Несмотря на ежегодный рост количества субъектов предпринимательства в районе остается низкая предпринимательская активность.

    Высокая степень износа инженерной инфраструктуры: сети теплоснабжения – 66,6%, линий электроснабжения – 74,1%, водоотведения – 74,4%, сельского водоснабжения – 54,5%.

    Отсутствие централизованного газоснабжения в селах.

    Обеспеченность жильем и модернизация жилых домов.

    Высокие тарифы на коммунальные услуги.

    Неудовлетворительное состояние дорог транспортной инфраструктуры, 30,9% автомобильных дорог находится в неудовлетворительном состоянии.

    В сфере здравоохранения отмечается дефицит врачебных кадров и площадей для размещения врачебных кабинетов.

    Для повышения качества образования и увеличения контингента обучающихся с государственным языком обучения, необходимо строительство «Комфортной школы на 350 мест» отвечающей современным требованиям обучения.

    Отсутствие хоккейного корта.

    Развитие высокоскоростного интернета и эффективной работы сотовой связи.

    В районе отсутствуют места для активного отдыха горожан.

    Конкурентные преимущества

    наличие минерально-сырьевых ресурсов;

    наличие сельскохозяйственных земель;

    удобное географическое положение, близость к основным транспортным развязкам и рынкам сбыта, в том числе с Россией, позволяющее вести торговые и деловые отношения с соседними регионами;

    обеспеченность ресурсами пресных подземных вод, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

    технологически-развитая сельскохозяйственная инфраструктура, позволяющая хранить весь объем произведенной продукции;

    наличие на территории района политехнического колледжа, ведущего подготовку по рабочим специальностям и возможность трудоустройства на предприятия города.

    Возможности региона

    перспективы роста производства продукции, в том числе на основе инновационных подходов в развитии сельского хозяйства;

    повышение инвестиционной привлекательности региона.

    Раздел 4. Основные направления, цели и пути их достижения

    Индикатор

    Ответственные

    Источник информации

    Единица измерения

    Отчетный год (2024г)

    План (факт) текущего года

    Пла новый период

    2026 год

    2027 год

    2028 год

    2029 год

    2030 год

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    Направление 1 Рост экономики региона

    1

    КНИ - 2: Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года

    УЭиБП

    Официальная статистическая информация

    %

    ЦИ (специфичный)

    ИФО валового выпуска продукции сельского хозяйства

    УСХиЗО

    Официальная статистическая информация

    %

    101,1

    101,2

    101,3

    101,4

    101,5

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Официальная статистическая информация

    %

    127,5

    106,2

    101,1

    101,2

    101,3

    101,4

    101,5

    Цель 1.1. Приоритетное развитие базовых отраслей

    Цель:Улучшение инвестиционного климата

    2

    КНИ - 30. Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП

    УПИИР

    Статистические данные БНС

    млрд.тенге

    1003,8

    1232,1

    1519,3

    1864,1

    2165,6

    Житикаринский

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Статистические данные БНС

    млрд.тенге

    23,4

    23,8

    40,1

    49,3

    60,8

    74,6

    88,0

    3

    КНИ - 31. Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК

    УПИИР

    Статистические данные БНС

    млрд.тенге

    230,9

    308,0

    410,2

    559,2

    600,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Статистические данные БНС

    млрд.тенге

    9,8

    10,6

    17,3

    23,1

    30,7

    41,9

    42,7

    Цель 1.2. Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса

    4

    КНИ - 25. Уровень активности в области инноваций

    УПИИР

    Статистические данные БНС

    %

    16,2

    17,8

    18,9

    19,1

    19,5

    Задача 2.Повышение инновационной активности предприятий

    Житикаринский

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Статистические данные БНС

    %

    14,3

    14,9

    19,2

    22,2

    22,8

    23,3

    23,3

    5

    КНИ - 26. Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения

    УПИИР

    Официальная статистическая информация

    тыс.чел.

    0,35

    0,37

    0,38

    0,40

    0,40

    Житикаринский

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Официальная статистическая информация

    тыс.чел.

    2,7

    2,7

    3,4

    3,5

    3,7

    3,9

    3,9

    6

    КНИ - 27. Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения

    УПИИР

    Официальная статистическая информация

    тыс.чел.

    0,05

    0,06

    0,06

    0,07

    0,07

    Задача 1.Формирование конкурентоспособной туристской индустрии

    Житикаринский

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Официальная статистическая информация

    тыс.чел.

    0,4

    0,5

    1,9

    2,0

    2,4

    2,7

    2,7

    7

    КНИ - 34. Предельный объем парниковых газов, % (к уровню 1990 года) по РК

    УПРиПП

    Административные данные

    %

    Целевой индикатор.

    Доля переработки и утилизации коммунальных отходов

    Административные данные

    %

    28,0

    29,0

    30,0

    31,0

    32,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Административные данные

    %

    19,9

    20,4

    21,6

    22,3

    23,1

    23,8

    23,8

    Финансовые ресурсы по Направлению 1

    млн. тенге

    9816,3

    10577,1

    18118,4

    29242,5

    35910,7

    42238,7

    42720,9

    Направление 2: Обеспечение нового качества жизни

    Цель: 2.1. Улучшение социальной жизни населения

    8

    КНИ - 11. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности

    УКЗиСП

    Официальная статистическая информация

    %

    3,9

    3,9

    3,9

    3,9

    3,9

    Задача.Трудоустройство граждан, в том числе молодежи

    Показатель результата

    Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи (декомпазировано)

    УКЗиСП

    Административные данные

    всего тыс.чел.

    20875

    20875

    20875

    20875

    20875

    молодежь тыс.чел.

    14134

    18048

    18266

    18266

    18266

    Житикаринский

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Административные данные

    всего тыс.чел.

    1509

    1765

    1212

    1212

    1212

    1212

    1212

    молодежь тыс.чел.

    625

    669

    821

    1048

    1061

    1061

    1061

    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов

    Административные данные

    9

    КНИ - 12. Города

    УЭиБП, УО, УФКиС, УПТиАД, УЭиЖКХ, УИОГУиА

    Административные данные

    %

    93,1

    10

    КНИ - 13. СНП

    %

    59,5

    Задача.Создание комфортной среды для жителей села и городов

    1.Образование

    Показатель результата 1.1

    Доля школ, расположенных в типовых зданиях

    УЭиБП, УО

    Административные данные

    %

    90,0

    91,0

    93,0

    94,1

    94,6

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    94,4

    94,4

    97,0

    97,0

    97,0

    97,0

    97,0

    4. Спорт

    Показатель результата 4.1 Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения

    УЭиБП, УФКиС

    Административные данные

    %

    47,3

    48,5

    49,7

    50,0

    50,6

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    45,3

    45,7

    47,0

    48,0

    49,0

    50,0

    50,3

    5. Дорожная инфраструктура

    Показатель результата 5.1

    Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

    УЭиБП, УПТиАД

    Административные данные

    %

    60,9

    62,4

    63,9

    65,9

    66,9

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Административные данные

    %

    65,4

    69,1

    73,2

    74,7

    76,0

    78,0

    79,0

    6. Инженерная инфраструктура

    Показатель результата 6.1 (ЦУР, декомпозиция)

    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения

    УЭиБП, УЭиЖКХ

    Административные данные

    %

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Административные данные

    %

    98,1

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Показатель результата 6.2

    Снижение износа электрических сетей

    УЭиБП, УЭиЖКХ

    Административные данные

    %

    Показатель результата 6.4

    Развитие инфраструктуры теплообеспечения

    УЭиБП, УЭиЖКХ

    Административные данные

    %

    45,0

    44,7

    44,0

    43,0

    43,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Административные данные

    %

    68,5

    66,6

    68,0

    67,5

    67,5

    66,8

    66,8

    Показатель результата 6.5 (ЦУР, декомпозиция)

    Развитие инфраструктуры газоснабжения

    УЭиБП, УЭиЖКХ

    Административные данные

    %

    60,9

    70,0

    70,2

    70,5

    70,5

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Административные данные

    %

    68,4

    68,4

    68,4

    73,9

    73,9

    75,7

    75,7

    8. Инфокоммуникация

    Показатель результата 8.1

    Обеспечение доступа к сети интернет

    УЭиБП, УИОГУиА

    Административные данные

    %

    80,0

    85,0

    90,0

    100,0

    100,0

    Житикаринский

    Аппарат акима района

    Административные данные

    %

    53,0

    70,0

    80,0

    85,0

    90,0

    100,0

    100,0

    Цель 2.2.Усовершенствование инфраструктуры и обеспечение населения доступным жильем

    11

    КНИ -14. Уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЭМ

    УЭиЖКХ

    Административные данные

    Задача.Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан

    ЦИ ЦУР

    Обеспеченность жильем на одного проживающего

    УСАГ

    Официальная статистическая информация

    кв. м

    23,8

    23,9

    23,9

    24,0

    24,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Официальная статистическая информация

    кв. м

    22,6

    22,6

    16,5

    16,5

    16,5

    16,5

    16,5

    Цель 2.3. Доступная и эффективная система здравоохранения

    12

    КНИ -6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

    УЗ

    Официальная статистическая информация

    годы

    74,6

    75,0

    75,2

    75,5

    75,6

    Задача 3.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

    Показатель результата 3.1 (ЦУР, декомпозиция)

    Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%

    УЗ

    Административные данные

    %

    95,0

    95,0

    95,0

    95,0

    95,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    96,4

    96,0

    95,0

    95,0

    95,0

    95,0

    95,0

    Задача 4.Повышение качества подготовки медицинских кадров и развитие медицинской науки

    Показатель результата 4.1 (ЦУР, декомпозиция)

    Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов

    УЗ

    Официальная статистическая информация БНС АСПР

    %

    74,9

    74,9

    75,0

    75,0

    75,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Официальная статистическая информация БНС АСПР

    %

    67,0

    60,0

    60,4

    61,0

    62,0

    62,5

    62,8

    Цель 2.4. Качественное образование

    Качество результатов среднего образования на основе тестированияPISA, баллы

    13

    КНИ-7 читательская грамотность

    УО

    Отчет ОЭСР

    баллы

    447,0

    14

    КНИ-8 математическая грамотность

    Отчет ОЭСР

    баллы

    466,0

    15

    КНИ-9 естественно-научная грамотность

    Отчет ОЭСР

    баллы

    481,0

    Цель.Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста

    Целевой индикатор

    Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

    УО

    97,4

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    92,7

    90,4

    95,0

    99,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Целевой индикатор ЦУР

    Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования

    98,8

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Задача 1.Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников

    Показатель результата 1.1

    Уровень предшкольной подготовки детей

    УО

    Административные данные

    %

    91,1

    93,5

    93,8

    94,0

    94,1

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    92,5

    92,5

    92,8

    92,8

    93,1

    93,1

    93,1

    Задача 1.Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации

    Показатель результата 1.1

    Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций

    УО

    Административные данные

    %

    92,9

    94,2

    95,5

    96,8

    98,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    88,5

    89,9

    92,8

    94,2

    94,2

    95,0

    98,0

    Показатель результата 1.2

    Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации

    УО

    Административные данные

    %

    70,0

    75,2

    -

    -

    -

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    57,9

    67,1

    71,4

    75,8

    -

    -

    -

    Цель.Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой

    Задача 1.Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой

    Показатель результата 1.2

    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM

    УО

    Административные данные

    %

    92,0

    94,0

    96,0

    100,0

    100,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    83,3

    83,3

    88,9

    94,4

    94,4

    100,0

    100,0

    Показатель результата 1.3

    Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом

    УО

    Административные данные

    %

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Житикаринский

    Заместитель акима района Балашов Ф.Г.

    Административные данные

    %

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Цель 2.5. Улучшение экологической ситуации в регионе

    16

    КНИ - 15 Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %

    УПРиПП

    ВАП

    (по согласованию)

    %

    63,1

    64,9

    66,9

    68,9

    68,9

    Целевой индикатор (ЦУР, декомпозиция) Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов

    УПРиПП

    %

    77,6

    78,6

    80,6

    83,6

    83,6

    Житикаринский

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    52,8

    53,1

    84,5

    84,8

    85,0

    85,1

    85,1

    Цель.Обеспечение качественными коммунальными услугами и повышение эффективности работы канализационных очистных сооружений

    Целевой индикатор ЦУР

    Охват населения очисткой сточных вод

    УЭиЖКХ

    Административные данные

    %

    26,3

    26,3

    26,3

    26,3

    26,3

    г. Житикара

    Заместитель акима района Мендыбаев Е.А.

    Административные данные

    %

    90,0

    90,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    Финансовые ресурсы по Направлению 2

    млн. тенге

    452,5

    1608,4

    1799,6

    3586,9

    7226,7

    2320,0

    2446,6

    Направление 3. Реализация иных документов планирования, государственных функций, полномочий и (или) предоставления государственных услуг

    Цель:Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона в рамках Комплексных планов развития

    Целевой индикатор

    Реализация мероприятий в рамках КПР, направленных на развитие города Житикара

    Заместитель акима района Рамазанов Т.Б.

    Административные данные

    Финансовые ресурсы по Направлению 3

    млн. тенге

    45,0

    271,0

    348,5

    1804,3

    1720,6

    7000,2

    5444,4

    Финансовые ресурсы по государственным органам

    млн. тенге

    3864,3

    3888,3

    3634,7

    4422,3

    3684,8

    3760,5

    3855,1

    Итого финансовые ресурсы для реализации Плана развития

    млн. тенге

    14178,0

    16344,7

    23901,3

    39056,0

    48542,8

    55319,4

    54466,9

    Исполняющий обязанности

    Акима Житикаринского района

    ________________ Мендыбаев Е.А.

    Расшифровка аббревиатур:

    УИиОГУ – Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов

    УЭиБП – Управление экономики и бюджетного планирования

    УСХиЗО – Управление сельского хозяйства и земельных отношений

    ОСХ – Отдел сельского хозяйства

    УО – Управление образования

    ОО – Отдел образования

    УЗ – Управление здравоохранения

    ЖРБ – Житикаринская районная больница

    УФКиС – Управление физической культуры и спорта

    ОФКиС – Отдел физической культуры и спорта

    УПТиАД – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

    УПИИР – Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

    ОП – Отдел предпринимательства

    УКЗиСП – Управление координации занятости и социальных программ

    УСАиГ – Управление строительства, архитектуры и градостроительства

    ОСАГиГ – Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

    УК – Управление культуры

    ДП – Департамент полиции

    УПРиПП – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

    ДЧС – Департамент чрезвычайных ситуаций

    ОПТ,МП,ГЗ – Отдел противодействия терроризму, мобилизационной подготовки, гражданской защиты

    УЭиЖКХ – Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

    ОЖКХ,ПТ,АДиЖИ – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

    Related materials

    Information

    О состоянии работы с обращениями граждан с 1 января по 31 мая 2026 года

    За рассматриваемый период в местные исполнительные органы Житикаринского района поступило 599 обращений, из них: в аппарат акима района – 165 , в государственные учреждения района – 409 аппараты акимов сельских округов – 25 (таблица ниже). Общее количество обращений в местные исполнительные органы Житикаринского района № Наименование государственного органа Общее количество обращений из них по видам обращений заявлений жалоб прочих 1 ГУ «Аппарат акима Житикаринского района» 165 53 5 107 2 ГУ «Отдел внутренней политики акимата Житикаринского района» 15 2 0 13 3 ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района» 68 60 0 8 4 ГУ «Отдел земельных отношений акимата Житикаринского района» 45 45 0 0 5 ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района» 3 1 0 2 6 ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Житикаринского района» 19 17 2 0 7 ГУ «Отдел предпринимательства акимата Житикаринского района» 3 1 0 2 8 ГУ «Отдел сельского хозяйства акимата Житикаринского района» 147 60 0 87 9 ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» 15 10 1 4 10 ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Житикаринского района» 10 3 0 7 11 ГУ «Отдел финансов акимата Житикаринского района» 0 0 0 0 12 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Житикаринского района» 1 0 0 1 13 ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района» 80 64 0 16 14 ГУ «Аппарат акима Большевистского сельского округа Житикаринского района» 3 1 0 2 15 ГУ «Аппарат акима села Забеловка Житикаринского района» 1 0 0 1 16 ГУ "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" 1 0 0 1 17 ГУ «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» 7 4 0 3 18 ГУ «Аппарат акима села Пригородное Житикаринского района» 9 5 0 4 19 ГУ «Аппарат акима села Приречное Житикаринского района» 1 1 0 0 20 ГУ «Аппарат акима села Степное Житикаринского района» 0 0 0 0 21 ГУ «Аппарат акима Тохтаровского сельского округа Житикаринского района» 2 2 0 0 22 ГУ «Аппарат акима села Ырсай Житикаринского района» 0 0 0 0 23 ГУ «Аппарат акима села Чайковское Житикаринского района» 1 0 0 1 24 Всего 599 329 8 259 По месту поступления было рассмотрено и разрешено 579 , из них : удовлетворено – 466 отказано – 0 разъяснено - 98 прекращено - 15 Для рассмотрения по компетенции перенаправлено – 80 обращений списано - 0 на рассмотрении – 10 обращений Наиболее актуальными вопросами являются следующие : жилищно-коммунального хозяйства – 75 труда и занятости , социального и пенсионного обеспечения – 7 землепользования – 45 предоставления жилья - 50 общие вопросы сельского хозяйства- 147 здравоохранение- 0 п рочие - 245 За рассматриваемый период поступило – 8 жалоб, С начала года МИО района было зарегистрировано 63 обращений с личного приема (аким района - 52 , заместители акима – 11 , руководитель аппарата – 0 , руководители государственных учреждений района - 0 , акимы сельских округов – 0 ). Личный прием № Руководитель проводивший прием Всего принято Характер вопроса даны устные разъяснений в ходе личного приема Жилищно-коммунальное хозяйство предоставление жилья Общие вопросы труда и занятости населения, социального обеспечения,здравоохранения прочие 1 Аким района 52 52 11 16 8 17 2 Заместители акима района 11 11 3 1 4 3 3 Руководитель аппарата 0 0 4 Руководители государственных учреждений района 0 0 5 Аким с/о … 0 0 6 Всего 63 63 14 17 12 20 Наибольшее количество обращений поступило по вопросам: предоставление жилья – 17 , вопросы ЖКХ – 14 , прочие – 32 . О работе региональных филиалов партии «Аманат» С начала года председателем районного филиала партии «Аманат» проведено 3 приема граждан, на которых принято 9 человек. № Руководитель, проводивший прием Дата и место проведения приема Всего принято человек Характер вопроса даны устные разъяснений в ходе телефонного разговора материальная помощь предоставление жилья трудоустройство прочие 1 аким района 18,02, 3 1 2 аким района 20,05 3 1 2 4 Всего 6 1 0 1 4 Наибольшее количество обращений поступило по вопросам: предоставление жилья – 0 мат.помощь – 1 трудоустройство- 1 прочие 4 .

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Information

    Отчет об исполнении бюджета

    Приложение 10 к Правилам составления и представления бюджетной отчетности Форма предназначенная для сбора административных данных Представляется: в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет - ресурсе: www.minfin.gov.kz Наименование административной формы: Отчет об исполнении ________ бюджета Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 7-ОИБ Периодичность: месячная Отчетный период: на 01.06.2026 года Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: аппараты акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа; местные уполномоченные органы по исполнению бюджета Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов устанавливаются уполномоченными органами по исполнению бюджета района (города областного значения); для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) устанавливается уполномоченным органом по исполнению бюджета области; для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (столицы, города республиканского значения) - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом; для государственного казначейства - без учета кассовых операций последнего месяца отчетного периода а счет внешних займов - не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным; с учетом кассовых операций последнего месяца отчетного периода за счет внешних займов - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным. Метод сбора: в электронном виде Республика (область, город, район, город районного значения, село, поселок, сельский округ): Единица измерения: тыс. тенге Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10/гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к исполняемому(утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % по платежам по обязательствам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. ДОХОДЫ 4 806 170,0 6 688 891,1 6 688 891,1 2 728 037,2 2 804 556,7 102,8 41,9 1 Налоговые поступления 3 746 885,0 3 746 885,0 3 746 885,0 1 699 780,0 1 763 991,4 103,8 47,1 1 01 Подоходный налог 3 036 168,0 3 036 168,0 3 036 168,0 1 284 311,0 1 332 441,3 103,7 43,9 1 01 1 Корпоративный подоходный налог 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 222 534,2 106,0 106,0 1 01 1 11 Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 222 534,2 106,0 106,0 1 01 2 Индивидуальный подоходный налог 2 826 168,0 2 826 168,0 2 826 168,0 1 074 311,0 1 109 907,1 103,3 39,3 1 01 2 01 Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 2 822 362,0 2 822 362,0 2 822 362,0 1 071 962,0 1 094 184,9 102,1 38,8 1 01 2 02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 0,0 0,0 0,0 0,0 13 373,0 0,0 0,0 1 01 2 05 Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты 3 806,0 3 806,0 3 806,0 2 349,0 2 349,2 100,0 61,7 1 04 Hалоги на собственность 385 917,0 385 917,0 385 917,0 182 182,0 188 445,8 103,4 48,8 1 04 1 Hалоги на имущество 385 917,0 385 917,0 385 917,0 182 182,0 185 986,0 102,1 48,2 1 04 1 01 Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 385 917,0 385 917,0 385 917,0 182 182,0 185 791,7 102,0 48,1 1 04 1 02 Hалог на имущество физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 194,3 0,0 0,0 1 04 3 Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5 0,0 0,0 1 04 3 02 Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 377,5 0,0 0,0 1 04 4 Hалог на транспортные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 2 082,4 0,0 0,0 1 04 4 01 Hалог на транспортные средства с юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 1 421,6 0,0 0,0 1 04 4 02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 660,7 0,0 0,0 1 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 260 320,0 260 320,0 260 320,0 214 146,0 222 066,7 103,7 85,3 1 05 2 Акцизы 5 691,0 5 691,0 5 691,0 1 931,0 1 931,7 100,0 33,9 1 05 2 84 Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан 5 691,0 5 691,0 5 691,0 1 931,0 1 931,7 100,0 33,9 1 05 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 244 568,0 244 568,0 244 568,0 206 650,0 214 074,1 103,6 87,5 1 05 3 10 Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора 18 140,0 18 140,0 18 140,0 167,0 170,6 102,1 0,9 1 05 3 15 Плата за пользование земельными участками 226 428,0 226 428,0 226 428,0 206 483,0 213 903,5 103,6 94,5 1 05 4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 10 061,0 10 061,0 10 061,0 5 565,0 6 060,9 108,9 60,2 1 05 4 02 Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) 7 712,0 7 712,0 7 712,0 5 225,0 5 225,0 100,0 67,8 1 05 4 29 Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет 2 349,0 2 349,0 2 349,0 340,0 341,9 100,6 14,6 1 05 4 34 Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 494,0 0,0 0,0 1 08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами 64 480,0 64 480,0 64 480,0 19 141,0 21 037,6 109,9 32,6 1 08 1 Государственная пошлина 64 480,0 64 480,0 64 480,0 19 141,0 21 037,6 109,9 32,6 1 08 1 26 Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет 64 480,0 64 480,0 64 480,0 19 141,0 21 037,6 109,9 32,6 2 Неналоговые поступления 69 261,0 69 261,0 69 261,0 57 554,0 69 781,2 121,2 100,8 2 01 Доходы от государственной собственности 41 261,0 41 261,0 41 261,0 33 210,0 35 126,5 105,8 85,1 2 01 5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 15 412,0 15 412,0 15 412,0 8 276,0 8 623,9 104,2 56,0 2 01 5 08 Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 600,0 5 600,0 5 600,0 2 952,0 2 978,7 100,9 53,2 2 01 5 09 Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа 9 812,0 9 812,0 9 812,0 5 324,0 5 645,2 106,0 57,5 2 01 7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 25 849,0 25 849,0 25 849,0 24 934,0 24 935,4 100,0 96,5 2 01 7 13 Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам 1,0 1,0 1,0 0,0 1,7 0,0 165,6 2 01 7 18 Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций 1 093,0 1 093,0 1 093,0 179,0 179,7 100,4 16,4 2 01 7 19 Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 754,1 100,0 100,0 2 01 9 Прочие доходы от государственной собственности 0,0 0,0 0,0 0,0 1 567,3 0,0 0,0 2 01 9 07 Поступления от реализации конфискованного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, в том числе бесхозяйного имущества, вещественных доказательств, выморочного имущества, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 1 471,0 0,0 0,0 2 01 9 10 Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности 0,0 0,0 0,0 0,0 96,4 0,0 0,0 2 03 Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 126,8 0,0 0,0 2 03 1 Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 126,8 0,0 0,0 2 03 1 02 Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 126,8 0,0 0,0 2 04 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 0,0 2 04 1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 0,0 2 04 1 14 Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 0,0 0,0 2 04 1 18 Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 2 06 Прочие неналоговые поступления 28 000,0 28 000,0 28 000,0 24 344,0 34 459,8 141,6 123,1 2 06 1 Прочие неналоговые поступления 28 000,0 28 000,0 28 000,0 24 344,0 34 459,8 141,6 123,1 2 06 1 05 Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0 0,0 0,0 2 06 1 07 Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 2 262,6 0,0 0,0 2 06 1 09 Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд 28 000,0 28 000,0 28 000,0 24 344,0 24 344,3 100,0 86,9 3 Поступления от продажи основного капитала 12 409,0 112 409,0 112 409,0 7 104,0 7 186,1 101,2 6,4 3 01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 12 409,0 112 409,0 112 409,0 7 104,0 7 105,9 100,0 6,3 3 01 1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 12 409,0 112 409,0 112 409,0 7 104,0 7 105,9 100,0 6,3 3 01 1 02 Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета 0,0 100 000,0 100 000,0 4 861,0 4 861,4 100,0 4,9 3 01 1 07 Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда 12 409,0 12 409,0 12 409,0 2 243,0 2 244,5 100,1 18,1 3 03 Продажа земли и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 0,0 0,0 3 03 1 Продажа земли 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 0,0 0,0 3 03 1 01 Поступления от продажи земельных участков 0,0 0,0 0,0 0,0 80,2 0,0 0,0 5 Поступления трансфертов 977 615,0 2 760 336,1 2 760 336,1 963 599,2 963 598,1 100,0 34,9 5 01 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 0,0 697,8 697,8 697,8 696,7 99,8 99,8 5 01 3 Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 0,0 697,8 697,8 697,8 696,7 99,8 99,8 5 01 3 02 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 697,8 697,8 697,8 696,7 99,8 99,8 5 02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 977 615,0 2 759 638,3 2 759 638,3 962 901,4 962 901,4 100,0 34,9 5 02 2 Трансферты из областного бюджета 977 615,0 2 759 638,3 2 759 638,3 962 901,4 962 901,4 100,0 34,9 5 02 2 01 Целевые текущие трансферты 878 595,0 1 629 473,7 1 629 473,7 699 881,4 699 881,4 100,0 43,0 5 02 2 02 Целевые трансферты на развитие 0,0 1 031 144,6 1 031 144,6 164 000,0 164 000,0 100,0 15,9 5 02 2 04 Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 99 020,0 99 020,0 99 020,0 99 020,0 99 020,0 100,0 100,0 II. ЗАТРАТЫ 4 917 224,0 7 046 992,9 7 046 992,9 2 922 646,7 6 289 951,6 4 156 100,6 1 233 484,0 2 922 616,6 100,0 41,5 01 Государственные услуги общего характера 605 927,0 724 150,8 724 150,8 349 296,1 482 780,8 422 469,5 73 182,9 349 286,5 100,0 48,2 01 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 361 982,0 366 955,7 366 955,7 162 452,8 224 084,2 188 618,6 26 168,3 162 450,2 100,0 44,3 01 1 112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 57 194,0 57 194,0 57 194,0 23 964,2 29 786,3 24 919,4 956,1 23 963,3 100,0 41,9 01 1 112 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 57 194,0 57 194,0 57 194,0 23 964,2 29 786,3 24 919,4 956,1 23 963,3 100,0 41,9 01 1 112 001 015 За счет средств местного бюджета 57 194,0 57 194,0 57 194,0 23 964,2 29 786,3 24 919,4 956,1 23 963,3 100,0 41,9 01 1 112 001 015 110 Заработная плата 37 894,0 37 894,0 37 894,0 16 426,3 16 915,5 16 426,0 0,0 16 426,0 100,0 43,3 01 1 112 001 015 111 Оплата труда 29 098,0 29 098,0 29 098,0 10 316,5 10 316,5 10 316,4 0,0 10 316,4 100,0 35,5 01 1 112 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 3 086,0 3 086,0 3 086,0 2 596,8 3 086,0 2 596,8 0,0 2 596,8 100,0 84,1 01 1 112 001 015 113 Компенсационные выплаты 4 850,0 4 850,0 4 850,0 3 178,4 3 178,4 3 178,3 0,0 3 178,3 100,0 65,5 01 1 112 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 860,0 860,0 860,0 334,6 334,6 334,5 0,0 334,5 100,0 38,9 01 1 112 001 015 120 Взносы работодателей 4 150,0 4 150,0 4 150,5 1 808,0 1 808,0 1 807,8 0,0 1 807,8 100,0 43,6 01 1 112 001 015 121 Социальный налог 1 699,0 1 699,0 1 699,0 862,7 862,7 862,7 0,0 862,7 100,0 50,8 01 1 112 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 448,0 1 448,0 1 448,0 524,0 524,0 523,9 0,0 523,9 100,0 36,2 01 1 112 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 37,0 37,0 37,5 37,5 37,5 37,5 0,0 37,5 100,0 100,0 01 1 112 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 966,0 966,0 966,0 383,8 383,8 383,7 0,0 383,7 100,0 39,7 01 1 112 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 7 173,0 7 173,0 7 172,5 2 990,4 3 085,8 2 990,3 0,0 2 990,3 100,0 41,7 01 1 112 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 6 096,0 6 096,0 6 095,5 2 491,9 2 491,9 2 491,9 0,0 2 491,9 100,0 40,9 01 1 112 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 921,0 921,0 921,0 437,9 437,9 437,9 0,0 437,9 100,0 47,5 01 1 112 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 156,0 156,0 156,0 60,6 156,0 60,6 0,0 60,6 99,9 38,8 01 1 112 001 015 140 Приобретение запасов 827,0 827,0 827,0 109,6 827,0 109,5 0,0 109,5 99,9 13,2 01 1 112 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 432,0 432,0 432,0 109,6 432,0 109,5 0,0 109,5 99,9 25,3 01 1 112 001 015 149 Приобретение прочих запасов 395,0 395,0 395,0 0,0 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 1 112 001 015 150 Приобретение услуг и работ 6 365,0 6 365,0 6 365,0 2 285,9 6 365,0 3 241,8 956,1 2 285,7 100,0 35,9 01 1 112 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 2 401,0 2 401,0 2 401,0 916,0 2 401,0 915,9 0,0 915,9 100,0 38,1 01 1 112 001 015 152 Оплата услуг связи 305,0 305,0 306,0 31,1 306,0 305,0 274,0 31,0 99,7 10,1 01 1 112 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 2 612,0 2 612,0 2 612,0 868,6 2 612,0 1 550,7 682,1 868,6 100,0 33,3 01 1 112 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 1 047,0 1 047,0 1 046,0 470,2 1 046,0 470,2 0,0 470,2 100,0 44,9 01 1 112 001 015 160 Другие текущие затраты 785,0 785,0 785,0 344,0 785,0 344,0 0,0 344,0 100,0 43,8 01 1 112 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 616,0 616,0 616,0 344,0 616,0 344,0 0,0 344,0 100,0 55,8 01 1 112 001 015 169 Прочие текущие затраты 169,0 169,0 169,0 0,0 169,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 1 122 Аппарат акима района (города областного значения) 304 788,0 309 761,7 309 761,7 138 488,6 194 297,9 163 699,2 25 212,2 138 486,9 100,0 44,7 01 1 122 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 304 788,0 309 761,7 309 761,7 138 488,6 194 297,9 163 699,2 25 212,2 138 486,9 100,0 44,7 01 1 122 001 015 За счет средств местного бюджета 304 788,0 309 761,7 309 761,7 138 488,6 194 297,9 163 699,2 25 212,2 138 486,9 100,0 44,7 01 1 122 001 015 110 Заработная плата 163 671,0 163 671,0 163 756,7 83 755,8 83 755,8 83 755,5 0,0 83 755,5 100,0 51,1 01 1 122 001 015 111 Оплата труда 126 580,0 126 580,0 126 400,0 53 673,0 53 673,0 53 673,0 0,0 53 673,0 100,0 42,5 01 1 122 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 13 568,0 13 568,0 13 833,7 13 833,7 13 833,7 13 833,7 0,0 13 833,7 100,0 100,0 01 1 122 001 015 113 Компенсационные выплаты 18 813,0 18 813,0 18 813,0 14 247,9 14 247,9 14 247,7 0,0 14 247,7 100,0 75,7 01 1 122 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 4 710,0 4 710,0 4 710,0 2 001,2 2 001,2 2 001,2 0,0 2 001,2 100,0 42,5 01 1 122 001 015 120 Взносы работодателей 18 103,0 18 103,0 18 076,6 8 934,3 9 087,8 8 933,9 0,0 8 933,9 100,0 49,4 01 1 122 001 015 121 Социальный налог 7 400,0 7 400,0 7 400,0 4 440,0 4 440,0 4 439,9 0,0 4 439,9 100,0 60,0 01 1 122 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 6 307,0 6 307,0 6 280,6 2 661,6 2 661,6 2 661,4 0,0 2 661,4 100,0 42,4 01 1 122 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 191,0 191,0 191,0 37,5 191,0 37,5 0,0 37,5 100,0 19,6 01 1 122 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 4 205,0 4 205,0 4 205,0 1 795,2 1 795,2 1 795,1 0,0 1 795,1 100,0 42,7 01 1 122 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 46 554,0 46 554,0 46 554,0 18 427,6 20 079,9 18 427,3 0,0 18 427,3 100,0 39,6 01 1 122 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 38 377,0 38 377,0 38 377,0 15 579,2 15 579,2 15 579,0 0,0 15 579,0 100,0 40,6 01 1 122 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 5 997,0 5 997,0 5 997,0 2 320,7 2 320,7 2 320,6 0,0 2 320,6 100,0 38,7 01 1 122 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 2 180,0 2 180,0 2 180,0 527,7 2 180,0 527,7 0,0 527,7 100,0 24,2 01 1 122 001 015 140 Приобретение запасов 7 228,0 7 228,0 7 210,2 3 443,0 7 210,2 3 442,8 0,0 3 442,8 100,0 47,7 01 1 122 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 4 167,0 4 167,0 4 167,0 1 151,5 4 167,0 1 151,4 0,0 1 151,4 100,0 27,6 01 1 122 001 015 149 Приобретение прочих запасов 3 061,0 3 061,0 3 043,2 2 291,5 3 043,2 2 291,4 0,0 2 291,4 100,0 75,3 01 1 122 001 015 150 Приобретение услуг и работ 64 650,0 69 623,7 69 181,6 22 124,4 69 181,6 47 336,2 25 212,2 22 124,0 100,0 32,0 01 1 122 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 12 957,0 12 957,0 12 957,0 7 981,5 12 957,0 7 981,4 0,0 7 981,4 100,0 61,6 01 1 122 001 015 152 Оплата услуг связи 15 238,0 15 238,0 15 238,0 5 040,1 15 238,0 13 086,5 8 046,6 5 040,0 100,0 33,1 01 1 122 001 015 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 2 800,0 2 800,0 2 800,0 0,0 2 800,0 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0 01 1 122 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 3 229,0 3 229,0 3 229,0 1 102,6 3 229,0 2 052,3 949,8 1 102,5 100,0 34,1 01 1 122 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 30 426,0 35 399,7 34 957,6 8 000,2 34 957,6 21 695,9 13 695,8 8 000,1 100,0 22,9 01 1 122 001 015 160 Другие текущие затраты 4 582,0 4 582,0 4 582,0 1 402,9 4 582,0 1 402,8 0,0 1 402,8 100,0 30,6 01 1 122 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 4 355,0 4 355,0 4 355,0 1 385,9 4 355,0 1 385,8 0,0 1 385,8 100,0 31,8 01 1 122 001 015 169 Прочие текущие затраты 227,0 227,0 227,0 17,0 227,0 17,0 0,0 17,0 100,0 7,5 01 1 122 001 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 0,0 400,6 400,6 400,6 400,6 0,0 400,6 100,0 100,0 01 1 122 001 015 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 400,6 400,6 400,6 400,6 0,0 400,6 100,0 100,0 01 2 Финансовая деятельность 77 154,0 77 154,0 77 154,0 39 058,7 48 392,6 41 704,5 2 651,0 39 053,6 100,0 50,6 01 2 452 Отдел финансов района (города областного значения) 77 154,0 77 154,0 77 154,0 39 058,7 48 392,6 41 704,5 2 651,0 39 053,6 100,0 50,6 01 2 452 001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) 72 438,0 72 438,0 72 438,0 35 585,3 43 676,6 37 403,6 1 823,0 35 580,6 100,0 49,1 01 2 452 001 015 За счет средств местного бюджета 72 438,0 72 438,0 72 438,0 35 585,3 43 676,6 37 403,6 1 823,0 35 580,6 100,0 49,1 01 2 452 001 015 110 Заработная плата 47 339,0 47 339,0 47 339,0 24 177,0 24 177,0 24 176,6 0,0 24 176,6 100,0 51,1 01 2 452 001 015 111 Оплата труда 35 333,0 35 333,0 34 369,7 13 655,1 13 655,1 13 655,0 0,0 13 655,0 100,0 39,7 01 2 452 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 5 057,0 5 057,0 6 020,3 6 020,3 6 020,3 6 020,3 0,0 6 020,3 100,0 100,0 01 2 452 001 015 113 Компенсационные выплаты 5 889,0 5 889,0 5 889,0 3 989,3 3 989,3 3 989,2 0,0 3 989,2 100,0 67,7 01 2 452 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1 060,0 1 060,0 1 060,0 512,3 512,3 512,2 0,0 512,2 100,0 48,3 01 2 452 001 015 120 Взносы работодателей 5 164,0 5 164,0 5 164,0 2 729,3 2 730,0 2 728,9 0,0 2 728,9 100,0 52,8 01 2 452 001 015 121 Социальный налог 2 092,0 2 092,0 2 092,0 1 286,4 1 286,4 1 286,2 0,0 1 286,2 100,0 61,5 01 2 452 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 818,0 1 818,0 1 818,0 806,7 806,7 806,6 0,0 806,6 100,0 44,4 01 2 452 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 42,0 42,0 42,0 41,3 42,0 41,2 0,0 41,2 99,8 98,2 01 2 452 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 212,0 1 212,0 1 212,0 594,9 594,9 594,8 0,0 594,8 100,0 49,1 01 2 452 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 5 571,0 5 571,0 5 571,0 2 225,6 2 405,6 2 225,5 0,0 2 225,5 100,0 39,9 01 2 452 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 4 720,0 4 720,0 4 720,0 1 981,0 1 981,0 1 981,0 0,0 1 981,0 100,0 42,0 01 2 452 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 671,0 671,0 671,0 244,6 244,6 244,5 0,0 244,5 100,0 36,4 01 2 452 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 180,0 180,0 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 2 452 001 015 140 Приобретение запасов 1 589,0 1 589,0 1 589,0 321,4 1 589,0 321,3 0,0 321,3 100,0 20,2 01 2 452 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 840,0 840,0 840,0 232,0 840,0 232,0 0,0 232,0 100,0 27,6 01 2 452 001 015 149 Приобретение прочих запасов 749,0 749,0 749,0 89,4 749,0 89,3 0,0 89,3 99,9 11,9 01 2 452 001 015 150 Приобретение услуг и работ 11 850,0 11 850,0 11 850,0 5 696,6 11 850,0 7 519,4 1 823,0 5 696,4 100,0 48,1 01 2 452 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 3 156,0 3 156,0 3 156,0 1 057,5 3 156,0 1 057,4 0,0 1 057,4 100,0 33,5 01 2 452 001 015 152 Оплата услуг связи 296,0 296,0 296,0 52,8 296,0 295,8 243,1 52,7 99,8 17,8 01 2 452 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 2 759,0 2 759,0 2 759,0 1 121,9 2 759,0 2 403,4 1 281,5 1 121,9 100,0 40,7 01 2 452 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 5 639,0 5 639,0 5 639,0 3 464,4 5 639,0 3 762,8 298,4 3 464,4 100,0 61,4 01 2 452 001 015 160 Другие текущие затраты 925,0 925,0 925,0 435,4 925,0 431,8 0,0 431,8 99,2 46,7 01 2 452 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 783,0 783,0 783,0 424,3 783,0 420,8 0,0 420,8 99,2 53,7 01 2 452 001 015 169 Прочие текущие затраты 142,0 142,0 142,0 11,1 142,0 11,1 0,0 11,1 99,5 7,8 01 2 452 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 3 081,0 3 081,0 3 081,0 2 862,5 3 081,0 2 862,5 0,0 2 862,5 100,0 92,9 01 2 452 003 015 За счет средств местного бюджета 3 081,0 3 081,0 3 081,0 2 862,5 3 081,0 2 862,5 0,0 2 862,5 100,0 92,9 01 2 452 003 015 150 Приобретение услуг и работ 3 081,0 3 081,0 3 081,0 2 862,5 3 081,0 2 862,5 0,0 2 862,5 100,0 92,9 01 2 452 003 015 159 Оплата прочих услуг и работ 3 081,0 3 081,0 3 081,0 2 862,5 3 081,0 2 862,5 0,0 2 862,5 100,0 92,9 01 2 452 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 1 635,0 1 635,0 1 635,0 610,9 1 635,0 1 438,5 827,9 610,5 99,9 37,3 01 2 452 010 015 За счет средств местного бюджета 1 635,0 1 635,0 1 635,0 610,9 1 635,0 1 438,5 827,9 610,5 99,9 37,3 01 2 452 010 015 150 Приобретение услуг и работ 1 635,0 1 635,0 1 635,0 610,9 1 635,0 1 438,5 827,9 610,5 99,9 37,3 01 2 452 010 015 159 Оплата прочих услуг и работ 1 635,0 1 635,0 1 635,0 610,9 1 635,0 1 438,5 827,9 610,5 99,9 37,3 01 5 Планирование и статистическая деятельность 65 408,0 65 408,0 65 408,0 30 302,7 37 291,2 31 295,3 993,6 30 301,7 100,0 46,3 01 5 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 65 408,0 65 408,0 65 408,0 30 302,7 37 291,2 31 295,3 993,6 30 301,7 100,0 46,3 01 5 453 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования 65 408,0 65 408,0 65 408,0 30 302,7 37 291,2 31 295,3 993,6 30 301,7 100,0 46,3 01 5 453 001 015 За счет средств местного бюджета 65 408,0 65 408,0 65 408,0 30 302,7 37 291,2 31 295,3 993,6 30 301,7 100,0 46,3 01 5 453 001 015 110 Заработная плата 38 215,0 38 215,0 37 659,5 19 408,3 19 408,3 19 408,0 0,0 19 408,0 100,0 51,5 01 5 453 001 015 111 Оплата труда 28 566,0 28 566,0 28 006,6 11 399,7 11 399,7 11 399,7 0,0 11 399,7 100,0 40,7 01 5 453 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 4 101,0 4 101,0 4 104,9 4 104,9 4 104,9 4 104,8 0,0 4 104,8 100,0 100,0 01 5 453 001 015 113 Компенсационные выплаты 4 761,0 4 761,0 4 761,0 3 554,9 3 554,9 3 554,8 0,0 3 554,8 100,0 74,7 01 5 453 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 787,0 787,0 787,0 348,8 348,8 348,7 0,0 348,7 100,0 44,3 01 5 453 001 015 120 Взносы работодателей 4 215,0 4 215,0 4 218,2 2 168,9 2 168,9 2 168,7 0,0 2 168,7 100,0 51,4 01 5 453 001 015 121 Социальный налог 1 725,0 1 725,0 1 725,0 1 030,2 1 030,2 1 030,2 0,0 1 030,2 100,0 59,7 01 5 453 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 470,0 1 470,0 1 470,0 631,2 631,2 631,1 0,0 631,1 100,0 42,9 01 5 453 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 40,0 40,0 43,2 43,2 43,2 43,2 0,0 43,2 100,0 100,0 01 5 453 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 980,0 980,0 980,0 464,3 464,3 464,2 0,0 464,2 100,0 47,4 01 5 453 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 13 027,0 13 027,0 13 582,5 5 684,2 5 766,2 5 684,1 0,0 5 684,1 100,0 41,8 01 5 453 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 11 270,0 11 270,0 11 760,0 5 055,0 5 055,0 5 055,0 0,0 5 055,0 100,0 43,0 01 5 453 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1 675,0 1 675,0 1 740,5 629,2 629,2 629,2 0,0 629,2 100,0 36,1 01 5 453 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 82,0 82,0 82,0 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 5 453 001 015 140 Приобретение запасов 1 458,0 1 458,0 1 458,0 154,8 1 458,0 154,7 0,0 154,7 99,9 10,6 01 5 453 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 893,0 893,0 893,0 115,5 893,0 115,4 0,0 115,4 99,9 12,9 01 5 453 001 015 149 Приобретение прочих запасов 565,0 565,0 565,0 39,3 565,0 39,3 0,0 39,3 99,9 7,0 01 5 453 001 015 150 Приобретение услуг и работ 7 763,0 7 763,0 7 759,8 2 274,8 7 759,8 3 268,1 993,6 2 274,5 100,0 29,3 01 5 453 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 3 101,0 3 101,0 3 101,0 858,4 3 101,0 858,3 0,0 858,3 100,0 27,7 01 5 453 001 015 152 Оплата услуг связи 88,0 88,0 88,0 20,8 88,0 88,0 67,3 20,7 99,4 23,5 01 5 453 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 2 045,0 2 045,0 2 045,0 906,5 2 045,0 1 832,8 926,3 906,5 100,0 44,3 01 5 453 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 2 529,0 2 529,0 2 525,8 489,1 2 525,8 489,1 0,0 489,1 100,0 19,4 01 5 453 001 015 160 Другие текущие затраты 730,0 730,0 730,0 611,7 730,0 611,6 0,0 611,6 100,0 83,8 01 5 453 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 653,0 653,0 653,0 577,7 653,0 577,6 0,0 577,6 100,0 88,5 01 5 453 001 015 169 Прочие текущие затраты 77,0 77,0 77,0 34,0 77,0 34,0 0,0 34,0 100,0 44,2 01 9 Прочие государственные услуги общего характера 101 383,0 214 633,1 214 633,1 117 481,9 173 012,8 160 851,1 43 370,1 117 481,0 100,0 54,7 01 9 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 0,0 110 000,0 110 000,0 70 000,0 110 000,0 110 000,0 40 000,0 70 000,0 100,0 63,6 01 9 472 040 Развитие объектов государственных органов 0,0 110 000,0 110 000,0 70 000,0 110 000,0 110 000,0 40 000,0 70 000,0 100,0 63,6 01 9 472 040 015 За счет средств местного бюджета 0,0 110 000,0 110 000,0 70 000,0 110 000,0 110 000,0 40 000,0 70 000,0 100,0 63,6 01 9 472 040 015 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 0,0 110 000,0 110 000,0 70 000,0 110 000,0 110 000,0 40 000,0 70 000,0 100,0 63,6 01 9 472 040 015 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0,0 110 000,0 110 000,0 70 000,0 110 000,0 110 000,0 40 000,0 70 000,0 100,0 63,6 01 9 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 101 383,0 104 633,1 104 633,1 47 481,9 63 012,8 50 851,1 3 370,1 47 481,0 100,0 45,4 01 9 492 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 86 312,0 89 562,1 89 562,1 37 081,2 47 941,8 40 450,4 3 370,1 37 080,3 100,0 41,4 01 9 492 001 015 За счет средств местного бюджета 86 312,0 89 562,1 89 562,1 37 081,2 47 941,8 40 450,4 3 370,1 37 080,3 100,0 41,4 01 9 492 001 015 110 Заработная плата 45 190,0 45 190,0 45 190,0 17 396,9 17 396,9 17 396,8 0,0 17 396,8 100,0 38,5 01 9 492 001 015 111 Оплата труда 33 651,0 33 651,0 32 342,1 9 034,3 9 034,3 9 034,3 0,0 9 034,3 100,0 27,9 01 9 492 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 4 835,0 4 835,0 6 143,9 6 143,9 6 143,9 6 143,9 0,0 6 143,9 100,0 100,0 01 9 492 001 015 113 Компенсационные выплаты 5 609,0 5 609,0 5 609,0 1 711,2 1 711,2 1 711,2 0,0 1 711,2 100,0 30,5 01 9 492 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1 095,0 1 095,0 1 095,0 507,5 507,5 507,4 0,0 507,4 100,0 46,3 01 9 492 001 015 120 Взносы работодателей 4 957,0 4 957,0 5 013,5 2 029,2 2 029,7 2 029,1 0,0 2 029,1 100,0 40,5 01 9 492 001 015 121 Социальный налог 2 032,0 2 032,0 2 088,5 890,8 890,8 890,8 0,0 890,8 100,0 42,7 01 9 492 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 732,0 1 732,0 1 732,0 581,6 581,6 581,6 0,0 581,6 100,0 33,6 01 9 492 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 38,0 38,0 38,0 37,5 38,0 37,5 0,0 37,5 100,0 98,7 01 9 492 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 155,0 1 155,0 1 155,0 519,3 519,3 519,3 0,0 519,3 100,0 45,0 01 9 492 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 16 528,0 16 528,0 16 528,0 5 505,3 5 684,6 5 505,2 0,0 5 505,2 100,0 33,3 01 9 492 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 14 034,0 14 034,0 14 034,0 4 771,7 4 771,7 4 771,6 0,0 4 771,6 100,0 34,0 01 9 492 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 2 252,0 2 252,0 2 252,0 582,2 670,9 582,1 0,0 582,1 100,0 25,8 01 9 492 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 242,0 242,0 242,0 151,4 242,0 151,4 0,0 151,4 100,0 62,6 01 9 492 001 015 140 Приобретение запасов 1 019,0 1 019,0 1 019,0 474,1 1 019,0 474,0 0,0 474,0 100,0 46,5 01 9 492 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 523,0 523,0 523,0 250,2 523,0 250,1 0,0 250,1 100,0 47,8 01 9 492 001 015 149 Приобретение прочих запасов 496,0 496,0 496,0 223,9 496,0 223,9 0,0 223,9 100,0 45,1 01 9 492 001 015 150 Приобретение услуг и работ 16 960,0 20 210,1 18 425,9 9 023,7 18 425,9 12 393,5 3 370,1 9 023,5 100,0 49,0 01 9 492 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 4 056,0 4 056,0 2 944,7 1 581,1 2 944,7 1 581,1 0,0 1 581,1 100,0 53,7 01 9 492 001 015 152 Оплата услуг связи 1 835,0 1 835,0 1 162,1 233,4 1 162,1 827,1 593,8 233,3 100,0 20,1 01 9 492 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 4 089,0 4 089,0 4 089,0 2 113,9 4 089,0 3 304,0 1 190,2 2 113,8 100,0 51,7 01 9 492 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 6 980,0 10 230,1 10 230,1 5 095,3 10 230,1 6 681,4 1 586,1 5 095,2 100,0 49,8 01 9 492 001 015 160 Другие текущие затраты 1 658,0 1 658,0 3 385,7 2 652,0 3 385,7 2 651,9 0,0 2 651,9 100,0 78,3 01 9 492 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1 556,0 1 556,0 1 556,0 917,6 1 556,0 917,5 0,0 917,5 100,0 59,0 01 9 492 001 015 165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов 0,0 0,0 1 300,3 1 300,3 1 300,3 1 300,3 0,0 1 300,3 100,0 100,0 01 9 492 001 015 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0,0 0,0 427,4 427,3 427,4 427,3 0,0 427,3 100,0 100,0 01 9 492 001 015 169 Прочие текущие затраты 102,0 102,0 102,0 6,8 102,0 6,8 0,0 6,8 100,0 6,7 01 9 492 113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 15 071,0 15 071,0 15 071,0 10 400,7 15 071,0 10 400,7 0,0 10 400,7 100,0 69,0 01 9 492 113 015 За счет средств местного бюджета 15 071,0 15 071,0 15 071,0 10 400,7 15 071,0 10 400,7 0,0 10 400,7 100,0 69,0 01 9 492 113 015 330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 15 071,0 15 071,0 15 071,0 10 400,7 15 071,0 10 400,7 0,0 10 400,7 100,0 69,0 01 9 492 113 015 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 15 071,0 15 071,0 15 071,0 10 400,7 15 071,0 10 400,7 0,0 10 400,7 100,0 69,0 02 Оборона 21 776,0 21 776,0 21 776,0 5 765,5 17 253,7 12 462,6 6 697,4 5 765,2 100,0 26,5 02 1 Военные нужды 16 873,0 16 873,0 16 873,0 2 992,7 12 350,7 9 689,8 6 697,4 2 992,5 100,0 17,7 02 1 122 Аппарат акима района (города областного значения) 16 873,0 16 873,0 16 873,0 2 992,7 12 350,7 9 689,8 6 697,4 2 992,5 100,0 17,7 02 1 122 005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 16 873,0 16 873,0 16 873,0 2 992,7 12 350,7 9 689,8 6 697,4 2 992,5 100,0 17,7 02 1 122 005 015 За счет средств местного бюджета 16 873,0 16 873,0 16 873,0 2 992,7 12 350,7 9 689,8 6 697,4 2 992,5 100,0 17,7 02 1 122 005 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 6 478,0 6 478,0 6 478,0 1 955,7 1 955,7 1 955,6 0,0 1 955,6 100,0 30,2 02 1 122 005 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 5 571,0 5 571,0 5 571,0 1 664,0 1 664,0 1 664,0 0,0 1 664,0 100,0 29,9 02 1 122 005 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 907,0 907,0 907,0 291,7 291,7 291,6 0,0 291,6 100,0 32,2 02 1 122 005 015 140 Приобретение запасов 313,0 313,0 313,0 0,0 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 1 122 005 015 149 Приобретение прочих запасов 313,0 313,0 313,0 0,0 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 1 122 005 015 150 Приобретение услуг и работ 10 082,0 10 082,0 10 082,0 1 037,0 10 082,0 7 734,2 6 697,4 1 036,9 100,0 10,3 02 1 122 005 015 152 Оплата услуг связи 728,0 728,0 728,0 98,2 728,0 346,9 248,8 98,2 100,0 13,5 02 1 122 005 015 153 Оплата транспортных услуг 3 840,0 3 840,0 3 840,0 0,0 3 840,0 2 334,0 2 334,0 0,0 0,0 0,0 02 1 122 005 015 159 Оплата прочих услуг и работ 5 514,0 5 514,0 5 514,0 938,8 5 514,0 5 053,3 4 114,6 938,7 100,0 17,0 02 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 4 903,0 4 903,0 4 903,0 2 772,8 4 903,0 2 772,8 0,0 2 772,8 100,0 56,6 02 2 122 Аппарат акима района (города областного значения) 4 903,0 4 903,0 4 903,0 2 772,8 4 903,0 2 772,8 0,0 2 772,8 100,0 56,6 02 2 122 006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 3 055,0 3 055,0 3 055,0 1 735,6 3 055,0 1 735,6 0,0 1 735,6 100,0 56,8 02 2 122 006 015 За счет средств местного бюджета 3 055,0 3 055,0 3 055,0 1 735,6 3 055,0 1 735,6 0,0 1 735,6 100,0 56,8 02 2 122 006 015 140 Приобретение запасов 3 055,0 3 055,0 2 856,4 1 537,0 2 856,4 1 537,0 0,0 1 537,0 100,0 53,8 02 2 122 006 015 149 Приобретение прочих запасов 3 055,0 3 055,0 2 856,4 1 537,0 2 856,4 1 537,0 0,0 1 537,0 100,0 53,8 02 2 122 006 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 0,0 198,6 198,6 198,6 198,6 0,0 198,6 100,0 100,0 02 2 122 006 015 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 198,6 198,6 198,6 198,6 0,0 198,6 100,0 100,0 02 2 122 007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы 1 848,0 1 848,0 1 848,0 1 037,2 1 848,0 1 037,2 0,0 1 037,2 100,0 56,1 02 2 122 007 015 За счет средств местного бюджета 1 848,0 1 848,0 1 848,0 1 037,2 1 848,0 1 037,2 0,0 1 037,2 100,0 56,1 02 2 122 007 015 140 Приобретение запасов 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 2 122 007 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 2 122 007 015 150 Приобретение услуг и работ 1 848,0 1 848,0 1 728,0 1 037,2 1 728,0 1 037,2 0,0 1 037,2 100,0 60,0 02 2 122 007 015 159 Оплата прочих услуг и работ 1 848,0 1 848,0 1 728,0 1 037,2 1 728,0 1 037,2 0,0 1 037,2 100,0 60,0 03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 32 376,0 32 376,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 03 9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 32 376,0 32 376,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 03 9 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 32 376,0 32 376,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 03 9 492 021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 32 376,0 32 376,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 03 9 492 021 015 За счет средств местного бюджета 32 376,0 32 376,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 03 9 492 021 015 150 Приобретение услуг и работ 32 376,0 32 376,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 03 9 492 021 015 152 Оплата услуг связи 19 488,0 19 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 9 492 021 015 159 Оплата прочих услуг и работ 12 888,0 12 888,0 32 376,0 8 749,1 32 376,0 29 074,9 20 325,9 8 749,0 100,0 27,0 06 Социальная помощь и социальное обеспечение 761 825,0 777 582,6 773 171,4 292 139,7 554 193,5 345 630,8 53 496,4 292 134,4 100,0 37,8 06 1 Социальное обеспечение 130 596,0 122 810,0 122 810,0 34 988,4 122 810,0 47 708,0 12 720,6 34 987,3 100,0 28,5 06 1 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 130 596,0 122 810,0 122 810,0 34 988,4 122 810,0 47 708,0 12 720,6 34 987,3 100,0 28,5 06 1 451 005 Государственная адресная социальная помощь 59 588,0 51 802,0 51 802,0 19 111,5 51 802,0 19 111,5 0,0 19 111,5 100,0 36,9 06 1 451 005 015 За счет средств местного бюджета 59 588,0 51 802,0 51 802,0 19 111,5 51 802,0 19 111,5 0,0 19 111,5 100,0 36,9 06 1 451 005 015 320 Трансферты физическим лицам 59 588,0 51 802,0 51 802,0 19 111,5 51 802,0 19 111,5 0,0 19 111,5 100,0 36,9 06 1 451 005 015 322 Трансферты физическим лицам 59 588,0 51 802,0 51 802,0 19 111,5 51 802,0 19 111,5 0,0 19 111,5 100,0 36,9 06 1 451 019 Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты 16 122,0 16 122,0 16 122,0 3 909,0 16 122,0 13 894,2 9 985,2 3 909,0 100,0 24,2 06 1 451 019 114 Оказание услуг для престарелых и лиц с инвалидностью 16 122,0 16 122,0 16 122,0 3 909,0 16 122,0 13 894,2 9 985,2 3 909,0 100,0 24,2 06 1 451 019 114 150 Приобретение услуг и работ 16 122,0 16 122,0 16 122,0 3 909,0 16 122,0 13 894,2 9 985,2 3 909,0 100,0 24,2 06 1 451 019 114 159 Оплата прочих услуг и работ 16 122,0 16 122,0 16 122,0 3 909,0 16 122,0 13 894,2 9 985,2 3 909,0 100,0 24,2 06 1 451 031 Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты 54 886,0 54 886,0 54 886,0 11 967,9 54 886,0 14 702,3 2 735,4 11 966,9 100,0 21,8 06 1 451 031 028 За счет трансфертов из областного бюджета 54 886,0 54 886,0 54 886,0 11 967,9 54 886,0 14 702,3 2 735,4 11 966,9 100,0 21,8 06 1 451 031 028 110 Заработная плата 29 695,0 29 695,0 29 695,0 8 570,3 29 695,0 8 570,2 0,0 8 570,2 100,0 28,9 06 1 451 031 028 111 Оплата труда 27 396,0 27 396,0 27 396,0 8 452,3 27 396,0 8 452,3 0,0 8 452,3 100,0 30,9 06 1 451 031 028 113 Компенсационные выплаты 1 545,0 1 545,0 1 545,0 0,0 1 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 1 451 031 028 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 754,0 754,0 754,0 118,0 754,0 117,9 0,0 117,9 100,0 15,6 06 1 451 031 028 120 Взносы работодателей 3 566,0 3 566,0 3 566,0 1 100,4 3 566,0 1 100,4 0,0 1 100,4 100,0 30,9 06 1 451 031 028 121 Социальный налог 1 480,0 1 480,0 1 480,0 521,9 1 480,0 521,9 0,0 521,9 100,0 35,3 06 1 451 031 028 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 233,0 1 233,0 1 233,0 368,0 1 233,0 368,0 0,0 368,0 100,0 29,8 06 1 451 031 028 123 Взносы на обязательное страхование 31,0 31,0 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 1 451 031 028 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 822,0 822,0 822,0 210,5 822,0 210,5 0,0 210,5 100,0 25,6 06 1 451 031 028 140 Приобретение запасов 5 893,0 5 893,0 5 893,0 187,7 5 893,0 187,7 0,0 187,7 100,0 3,2 06 1 451 031 028 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 427,0 427,0 427,0 0,0 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 1 451 031 028 149 Приобретение прочих запасов 5 466,0 5 466,0 5 466,0 187,7 5 466,0 187,7 0,0 187,7 100,0 3,4 06 1 451 031 028 150 Приобретение услуг и работ 13 932,0 13 932,0 13 932,0 1 663,3 13 932,0 4 397,9 2 735,4 1 662,5 99,9 11,9 06 1 451 031 028 151 Оплата коммунальных услуг 1 691,0 1 691,0 1 691,0 0,0 1 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 1 451 031 028 152 Оплата услуг связи 231,0 231,0 231,0 24,3 231,0 218,1 193,9 24,2 99,7 10,5 06 1 451 031 028 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1 245,0 1 245,0 1 245,0 873,4 1 245,0 1 245,0 372,4 872,6 99,9 70,1 06 1 451 031 028 159 Оплата прочих услуг и работ 10 765,0 10 765,0 10 765,0 765,6 10 765,0 2 934,8 2 169,2 765,6 100,0 7,1 06 1 451 031 028 160 Другие текущие затраты 1 800,0 1 800,0 1 800,0 446,2 1 800,0 446,1 0,0 446,1 100,0 24,8 06 1 451 031 028 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1 800,0 1 800,0 1 800,0 446,2 1 800,0 446,1 0,0 446,1 100,0 24,8 06 2 Социальная помощь 466 692,0 479 677,1 475 265,9 176 938,8 304 480,0 190 337,8 13 402,5 176 935,3 100,0 37,2 06 2 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 466 692,0 479 677,1 475 265,9 176 938,8 304 480,0 190 337,8 13 402,5 176 935,3 100,0 37,2 06 2 451 006 Оказание жилищной помощи 25 226,0 25 226,0 21 811,7 18 286,6 21 811,7 18 286,5 0,0 18 286,5 100,0 83,8 06 2 451 006 015 За счет средств местного бюджета 25 226,0 25 226,0 21 811,7 18 286,6 21 811,7 18 286,5 0,0 18 286,5 100,0 83,8 06 2 451 006 015 320 Трансферты физическим лицам 25 226,0 25 226,0 21 811,7 18 286,6 21 811,7 18 286,5 0,0 18 286,5 100,0 83,8 06 2 451 006 015 322 Трансферты физическим лицам 25 226,0 25 226,0 21 811,7 18 286,6 21 811,7 18 286,5 0,0 18 286,5 100,0 83,8 06 2 451 007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 62 814,0 62 814,0 61 817,1 27 054,7 61 817,1 27 054,7 0,0 27 054,7 100,0 43,8 06 2 451 007 015 За счет средств местного бюджета 62 814,0 62 814,0 61 817,1 27 054,7 61 817,1 27 054,7 0,0 27 054,7 100,0 43,8 06 2 451 007 015 320 Трансферты физическим лицам 62 814,0 62 814,0 61 817,1 27 054,7 61 817,1 27 054,7 0,0 27 054,7 100,0 43,8 06 2 451 007 015 322 Трансферты физическим лицам 62 814,0 62 814,0 61 817,1 27 054,7 61 817,1 27 054,7 0,0 27 054,7 100,0 43,8 06 2 451 010 Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому 9 568,0 9 568,0 9 568,0 4 567,2 9 568,0 4 567,2 0,0 4 567,2 100,0 47,7 06 2 451 010 015 За счет средств местного бюджета 9 568,0 9 568,0 9 568,0 4 567,2 9 568,0 4 567,2 0,0 4 567,2 100,0 47,7 06 2 451 010 015 320 Трансферты физическим лицам 9 568,0 9 568,0 9 568,0 4 567,2 9 568,0 4 567,2 0,0 4 567,2 100,0 47,7 06 2 451 010 015 322 Трансферты физическим лицам 9 568,0 9 568,0 9 568,0 4 567,2 9 568,0 4 567,2 0,0 4 567,2 100,0 47,7 06 2 451 015 Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью 274 628,0 278 192,8 278 192,8 84 875,2 107 406,9 98 274,7 13 402,5 84 872,2 100,0 30,5 06 2 451 015 015 За счет средств местного бюджета 274 628,0 278 192,8 278 192,8 84 875,2 107 406,9 98 274,7 13 402,5 84 872,2 100,0 30,5 06 2 451 015 015 110 Заработная плата 219 033,0 219 033,0 218 759,0 66 338,3 66 338,3 66 338,1 0,0 66 338,1 100,0 30,3 06 2 451 015 015 111 Оплата труда 205 731,0 205 731,0 205 731,0 64 251,6 64 251,6 64 251,5 0,0 64 251,5 100,0 31,2 06 2 451 015 015 113 Компенсационные выплаты 10 971,0 10 971,0 10 697,0 1 239,7 1 239,7 1 239,6 0,0 1 239,6 100,0 11,6 06 2 451 015 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 2 331,0 2 331,0 2 331,0 847,0 847,0 847,0 0,0 847,0 100,0 36,3 06 2 451 015 015 120 Взносы работодателей 26 402,0 26 402,0 26 135,5 7 661,3 7 770,3 7 660,4 0,0 7 660,4 100,0 29,3 06 2 451 015 015 121 Социальный налог 10 863,0 10 863,0 10 863,0 3 521,1 3 521,1 3 521,1 0,0 3 521,1 100,0 32,4 06 2 451 015 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 9 258,0 9 258,0 9 116,2 2 557,0 2 557,0 2 557,0 0,0 2 557,0 100,0 28,0 06 2 451 015 015 123 Взносы на обязательное страхование 109,0 109,0 109,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 2 451 015 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 6 172,0 6 172,0 6 047,3 1 583,2 1 583,2 1 582,3 0,0 1 582,3 99,9 26,2 06 2 451 015 015 140 Приобретение запасов 2 661,0 2 879,1 3 419,6 1 096,9 3 419,6 1 332,8 236,0 1 096,8 100,0 32,1 06 2 451 015 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 159,0 1 159,0 1 159,0 0,0 1 159,0 236,0 236,0 0,0 0,0 0,0 06 2 451 015 015 149 Приобретение прочих запасов 1 502,0 1 720,1 2 260,6 1 096,9 2 260,6 1 096,8 0,0 1 096,8 100,0 48,5 06 2 451 015 015 150 Приобретение услуг и работ 25 600,0 28 946,7 28 791,7 9 303,4 28 791,7 22 469,8 13 166,5 9 303,2 100,0 32,3 06 2 451 015 015 151 Оплата коммунальных услуг 6 202,0 6 202,0 7 139,0 4 515,1 7 139,0 4 515,1 0,0 4 515,1 100,0 63,2 06 2 451 015 015 152 Оплата услуг связи 610,0 610,0 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 2 451 015 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 2 715,0 2 715,0 2 715,0 1 039,6 2 715,0 2 153,1 1 113,6 1 039,5 100,0 38,3 06 2 451 015 015 159 Оплата прочих услуг и работ 16 073,0 19 419,7 18 327,7 3 748,7 18 327,7 15 801,5 12 052,9 3 748,6 100,0 20,5 06 2 451 015 015 160 Другие текущие затраты 932,0 932,0 934,0 322,3 934,0 320,6 0,0 320,6 99,5 34,3 06 2 451 015 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 792,0 792,0 792,0 315,2 792,0 315,2 0,0 315,2 100,0 39,8 06 2 451 015 015 168 Штрафы, неустойка и другие платежи 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 100,0 06 2 451 015 015 169 Прочие текущие затраты 140,0 140,0 140,0 5,1 140,0 3,4 0,0 3,4 66,7 2,4 06 2 451 015 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 0,0 153,0 153,0 153,0 153,0 0,0 153,0 100,0 100,0 06 2 451 015 015 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 153,0 153,0 153,0 153,0 0,0 153,0 100,0 100,0 06 2 451 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью 94 456,0 103 876,3 103 876,3 42 155,1 103 876,3 42 154,7 0,0 42 154,7 100,0 40,6 06 2 451 017 015 За счет средств местного бюджета 75 861,0 75 861,0 75 861,0 30 916,2 75 861,0 30 916,2 0,0 30 916,2 100,0 40,8 06 2 451 017 015 320 Трансферты физическим лицам 75 861,0 75 861,0 75 861,0 30 916,2 75 861,0 30 916,2 0,0 30 916,2 100,0 40,8 06 2 451 017 015 322 Трансферты физическим лицам 75 861,0 75 861,0 75 861,0 30 916,2 75 861,0 30 916,2 0,0 30 916,2 100,0 40,8 06 2 451 017 028 За счет трансфертов из областного бюджета 18 595,0 28 015,3 28 015,3 11 238,9 28 015,3 11 238,5 0,0 11 238,5 100,0 40,1 06 2 451 017 028 150 Приобретение услуг и работ 0,0 9 420,3 9 420,3 0,0 9 420,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 2 451 017 028 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 9 420,3 9 420,3 0,0 9 420,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 2 451 017 028 320 Трансферты физическим лицам 18 595,0 18 595,0 18 595,0 11 238,9 18 595,0 11 238,5 0,0 11 238,5 100,0 60,4 06 2 451 017 028 322 Трансферты физическим лицам 18 595,0 18 595,0 18 595,0 11 238,9 18 595,0 11 238,5 0,0 11 238,5 100,0 60,4 06 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 164 537,0 175 095,5 175 095,5 80 212,5 126 903,5 107 585,0 27 373,3 80 211,8 100,0 45,8 06 9 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 164 537,0 175 095,5 175 095,5 80 212,5 126 903,5 107 585,0 27 373,3 80 211,8 100,0 45,8 06 9 451 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения 96 565,0 96 565,0 96 565,0 43 163,8 48 373,0 43 981,9 818,6 43 163,3 100,0 44,7 06 9 451 001 015 За счет средств местного бюджета 96 565,0 96 565,0 96 565,0 43 163,8 48 373,0 43 981,9 818,6 43 163,3 100,0 44,7 06 9 451 001 015 110 Заработная плата 54 939,0 54 939,0 55 119,5 26 776,1 26 776,1 26 776,0 0,0 26 776,0 100,0 48,6 06 9 451 001 015 111 Оплата труда 40 897,0 40 897,0 40 897,0 16 139,1 16 139,1 16 139,1 0,0 16 139,1 100,0 39,5 06 9 451 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 5 876,0 5 876,0 5 876,0 5 406,5 5 406,5 5 406,5 0,0 5 406,5 100,0 92,0 06 9 451 001 015 113 Компенсационные выплаты 6 816,0 6 816,0 6 996,5 4 581,8 4 581,8 4 581,7 0,0 4 581,7 100,0 65,5 06 9 451 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1 350,0 1 350,0 1 350,0 648,7 648,7 648,6 0,0 648,6 100,0 48,0 06 9 451 001 015 120 Взносы работодателей 6 020,0 6 020,0 6 020,0 2 592,3 2 634,3 2 592,2 0,0 2 592,2 100,0 43,1 06 9 451 001 015 121 Социальный налог 2 470,0 2 470,0 2 470,0 1 112,4 1 112,4 1 112,3 0,0 1 112,3 100,0 45,0 06 9 451 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 2 105,0 2 105,0 2 105,0 864,6 864,6 864,6 0,0 864,6 100,0 41,1 06 9 451 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 42,0 42,0 42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 9 451 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 403,0 1 403,0 1 403,0 615,3 615,3 615,3 0,0 615,3 100,0 43,9 06 9 451 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 25 145,0 25 145,0 24 964,5 8 375,9 8 501,6 8 375,9 0,0 8 375,9 100,0 33,6 06 9 451 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 21 749,0 21 749,0 21 568,5 7 349,3 7 349,3 7 349,3 0,0 7 349,3 100,0 34,1 06 9 451 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 3 240,0 3 240,0 3 240,0 996,3 996,3 996,3 0,0 996,3 100,0 30,7 06 9 451 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 156,0 156,0 156,0 30,3 156,0 30,3 0,0 30,3 99,9 19,4 06 9 451 001 015 140 Приобретение запасов 1 263,0 1 263,0 1 263,0 142,3 1 263,0 142,3 0,0 142,3 100,0 11,3 06 9 451 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 476,0 476,0 476,0 116,5 476,0 116,5 0,0 116,5 100,0 24,5 06 9 451 001 015 149 Приобретение прочих запасов 787,0 787,0 787,0 25,8 787,0 25,8 0,0 25,8 99,8 3,3 06 9 451 001 015 150 Приобретение услуг и работ 8 082,0 8 082,0 8 082,0 4 744,8 8 082,0 5 563,3 818,6 4 744,7 100,0 58,7 06 9 451 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 4 894,0 4 894,0 4 894,0 3 445,1 4 894,0 3 445,1 0,0 3 445,1 100,0 70,4 06 9 451 001 015 152 Оплата услуг связи 632,0 632,0 632,0 184,0 632,0 534,2 350,2 184,0 100,0 29,1 06 9 451 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1 431,0 1 431,0 1 431,0 709,6 1 431,0 1 177,9 468,4 709,5 100,0 49,6 06 9 451 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 1 125,0 1 125,0 1 125,0 406,1 1 125,0 406,1 0,0 406,1 100,0 36,1 06 9 451 001 015 160 Другие текущие затраты 1 116,0 1 116,0 1 116,0 532,4 1 116,0 532,4 0,0 532,4 100,0 47,7 06 9 451 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1 084,0 1 084,0 1 084,0 532,4 1 084,0 532,4 0,0 532,4 100,0 49,1 06 9 451 001 015 169 Прочие текущие затраты 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 9 451 011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 534,0 534,0 534,0 84,2 534,0 84,1 0,0 84,1 99,9 15,8 06 9 451 011 015 За счет средств местного бюджета 534,0 534,0 534,0 84,2 534,0 84,1 0,0 84,1 99,9 15,8 06 9 451 011 015 150 Приобретение услуг и работ 534,0 534,0 534,0 84,2 534,0 84,1 0,0 84,1 99,9 15,8 06 9 451 011 015 159 Оплата прочих услуг и работ 534,0 534,0 534,0 84,2 534,0 84,1 0,0 84,1 99,9 15,8 06 9 451 050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан 39 983,0 39 983,0 39 983,0 30 743,1 39 983,0 30 743,1 0,0 30 743,1 100,0 76,9 06 9 451 050 015 За счет средств местного бюджета 39 983,0 39 983,0 39 983,0 30 743,1 39 983,0 30 743,1 0,0 30 743,1 100,0 76,9 06 9 451 050 015 320 Трансферты физическим лицам 39 983,0 39 983,0 39 983,0 30 743,1 39 983,0 30 743,1 0,0 30 743,1 100,0 76,9 06 9 451 050 015 322 Трансферты физическим лицам 39 983,0 39 983,0 39 983,0 30 743,1 39 983,0 30 743,1 0,0 30 743,1 100,0 76,9 06 9 451 054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 22 341,0 32 899,5 32 899,5 4 546,8 32 899,5 31 101,5 26 554,7 4 546,8 100,0 13,8 06 9 451 054 015 За счет средств местного бюджета 22 341,0 26 336,1 26 336,1 4 546,8 26 336,1 24 538,1 19 991,3 4 546,8 100,0 17,3 06 9 451 054 015 150 Приобретение услуг и работ 22 341,0 26 336,1 26 336,1 4 546,8 26 336,1 24 538,1 19 991,3 4 546,8 100,0 17,3 06 9 451 054 015 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 22 341,0 26 336,1 26 336,1 4 546,8 26 336,1 24 538,1 19 991,3 4 546,8 100,0 17,3 06 9 451 054 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 6 563,4 6 563,4 0,0 6 563,4 6 563,4 6 563,4 0,0 0,0 0,0 06 9 451 054 028 150 Приобретение услуг и работ 0,0 6 563,4 6 563,4 0,0 6 563,4 6 563,4 6 563,4 0,0 0,0 0,0 06 9 451 054 028 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 0,0 6 563,4 6 563,4 0,0 6 563,4 6 563,4 6 563,4 0,0 0,0 0,0 06 9 451 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 5 114,0 5 114,0 5 114,0 1 674,6 5 114,0 1 674,4 0,0 1 674,4 100,0 32,7 06 9 451 067 028 За счет трансфертов из областного бюджета 5 114,0 5 114,0 5 114,0 1 674,6 5 114,0 1 674,4 0,0 1 674,4 100,0 32,7 06 9 451 067 028 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 5 114,0 5 114,0 5 114,0 1 674,6 5 114,0 1 674,4 0,0 1 674,4 100,0 32,7 06 9 451 067 028 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 5 114,0 5 114,0 5 114,0 1 674,6 5 114,0 1 674,4 0,0 1 674,4 100,0 32,7 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 100,0 1 697 745,2 1 697 745,2 283 520,0 1 697 745,2 1 065 629,2 782 109,4 283 519,8 100,0 16,7 07 1 Жилищное хозяйство 3 100,0 651 768,7 651 768,7 9 212,7 651 768,7 19 792,8 10 580,3 9 212,6 100,0 1,4 07 1 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 3 100,0 651 768,7 651 768,7 9 212,7 651 768,7 19 792,8 10 580,3 9 212,6 100,0 1,4 07 1 492 003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 3 100,0 29 873,7 29 873,7 9 212,7 29 873,7 19 792,8 10 580,3 9 212,6 100,0 30,8 07 1 492 003 015 За счет средств местного бюджета 3 100,0 29 873,7 29 873,7 9 212,7 29 873,7 19 792,8 10 580,3 9 212,6 100,0 30,8 07 1 492 003 015 150 Приобретение услуг и работ 3 100,0 29 873,7 29 873,7 9 212,7 29 873,7 19 792,8 10 580,3 9 212,6 100,0 30,8 07 1 492 003 015 151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 2 970,0 2 970,0 2 970,0 2 969,9 0,0 2 969,9 100,0 100,0 07 1 492 003 015 159 Оплата прочих услуг и работ 3 100,0 29 873,7 26 903,7 6 242,7 26 903,7 16 822,9 10 580,3 6 242,7 100,0 23,2 07 1 492 098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда 0,0 621 895,0 621 895,0 0,0 621 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 098 015 За счет средств местного бюджета 0,0 67 000,0 67 000,0 0,0 67 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 098 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 67 000,0 67 000,0 0,0 67 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 098 015 412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 0,0 67 000,0 67 000,0 0,0 67 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 098 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 554 895,0 554 895,0 0,0 554 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 098 028 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 554 895,0 554 895,0 0,0 554 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 098 028 412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 0,0 554 895,0 554 895,0 0,0 554 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 2 Коммунальное хозяйство 0,0 1 045 976,5 1 045 976,5 274 307,3 1 045 976,5 1 045 836,4 771 529,1 274 307,3 100,0 26,2 07 2 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 0,0 500 000,0 500 000,0 83 000,0 500 000,0 499 974,1 416 974,1 83 000,0 100,0 16,6 07 2 472 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 0,0 500 000,0 500 000,0 83 000,0 500 000,0 499 974,1 416 974,1 83 000,0 100,0 16,6 07 2 472 058 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 500 000,0 500 000,0 83 000,0 500 000,0 499 974,1 416 974,1 83 000,0 100,0 16,6 07 2 472 058 028 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 0,0 500 000,0 500 000,0 83 000,0 500 000,0 499 974,1 416 974,1 83 000,0 100,0 16,6 07 2 472 058 028 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0,0 500 000,0 500 000,0 83 000,0 500 000,0 499 974,1 416 974,1 83 000,0 100,0 16,6 07 2 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 0,0 545 976,5 545 976,5 191 307,3 545 976,5 545 862,3 354 555,0 191 307,3 100,0 35,0 07 2 492 012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 0,0 110 421,5 110 421,5 110 307,3 110 421,5 110 307,3 0,0 110 307,3 100,0 99,9 07 2 492 012 015 За счет средств местного бюджета 0,0 110 421,5 110 421,5 110 307,3 110 421,5 110 307,3 0,0 110 307,3 100,0 99,9 07 2 492 012 015 150 Приобретение услуг и работ 0,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0 110 000,0 100,0 100,0 07 2 492 012 015 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0 110 000,0 100,0 100,0 07 2 492 012 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 421,5 421,5 307,3 421,5 307,3 0,0 307,3 100,0 72,9 07 2 492 012 015 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 421,5 421,5 307,3 421,5 307,3 0,0 307,3 100,0 72,9 07 2 492 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 0,0 435 555,0 435 555,0 81 000,0 435 555,0 435 555,0 354 555,0 81 000,0 100,0 18,6 07 2 492 058 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 435 555,0 435 555,0 81 000,0 435 555,0 435 555,0 354 555,0 81 000,0 100,0 18,6 07 2 492 058 028 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 0,0 435 555,0 435 555,0 81 000,0 435 555,0 435 555,0 354 555,0 81 000,0 100,0 18,6 07 2 492 058 028 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0,0 435 555,0 435 555,0 81 000,0 435 555,0 435 555,0 354 555,0 81 000,0 100,0 18,6 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 718 391,0 813 980,6 817 394,9 294 104,6 610 214,5 433 033,7 138 938,2 294 095,5 100,0 36,0 08 1 Деятельность в области культуры 245 871,0 245 871,0 245 871,0 126 370,0 245 871,0 126 370,0 0,0 126 370,0 100,0 51,4 08 1 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 245 871,0 245 871,0 245 871,0 126 370,0 245 871,0 126 370,0 0,0 126 370,0 100,0 51,4 08 1 455 003 Поддержка культурно-досуговой работы 245 871,0 245 871,0 245 871,0 126 370,0 245 871,0 126 370,0 0,0 126 370,0 100,0 51,4 08 1 455 003 015 За счет средств местного бюджета 245 871,0 245 871,0 245 871,0 126 370,0 245 871,0 126 370,0 0,0 126 370,0 100,0 51,4 08 1 455 003 015 310 Бюджетные субсидии 245 871,0 245 871,0 245 871,0 126 370,0 245 871,0 126 370,0 0,0 126 370,0 100,0 51,4 08 1 455 003 015 311 Субсидии государственным предприятиям 245 871,0 245 871,0 245 871,0 126 370,0 245 871,0 126 370,0 0,0 126 370,0 100,0 51,4 08 2 Спорт 202 543,0 202 543,0 202 543,0 70 501,2 108 298,7 76 576,2 6 076,6 70 499,6 100,0 34,8 08 2 465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 202 543,0 202 543,0 202 543,0 70 501,2 108 298,7 76 576,2 6 076,6 70 499,6 100,0 34,8 08 2 465 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта 106 039,0 106 039,0 106 039,0 40 051,0 58 399,2 45 257,1 5 207,4 40 049,7 100,0 37,8 08 2 465 001 015 За счет средств местного бюджета 106 039,0 106 039,0 106 039,0 40 051,0 58 399,2 45 257,1 5 207,4 40 049,7 100,0 37,8 08 2 465 001 015 110 Заработная плата 26 481,0 26 481,0 26 481,0 5 911,7 5 911,7 5 911,3 0,0 5 911,3 100,0 22,3 08 2 465 001 015 111 Оплата труда 21 545,0 21 545,0 21 505,0 3 890,0 3 890,0 3 889,9 0,0 3 889,9 100,0 18,1 08 2 465 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 1 612,0 1 612,0 1 612,0 909,9 909,9 909,8 0,0 909,8 100,0 56,4 08 2 465 001 015 113 Компенсационные выплаты 2 653,0 2 653,0 2 693,0 945,8 945,8 945,7 0,0 945,7 100,0 35,1 08 2 465 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 671,0 671,0 671,0 166,0 166,0 165,9 0,0 165,9 99,9 24,7 08 2 465 001 015 120 Взносы работодателей 3 071,0 3 071,0 3 070,0 558,6 668,6 558,3 0,0 558,3 100,0 18,2 08 2 465 001 015 121 Социальный налог 1 223,0 1 223,0 1 223,0 172,0 172,0 171,9 0,0 171,9 100,0 14,1 08 2 465 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 042,0 1 042,0 1 042,0 240,8 240,8 240,7 0,0 240,7 100,0 23,1 08 2 465 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 111,0 111,0 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 695,0 695,0 695,0 145,8 145,8 145,7 0,0 145,7 99,9 21,0 08 2 465 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 36 710,0 36 710,0 36 710,0 11 874,4 12 334,4 11 874,3 0,0 11 874,3 100,0 32,3 08 2 465 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 31 746,0 31 746,0 31 746,0 10 832,3 10 832,3 10 832,2 0,0 10 832,2 100,0 34,1 08 2 465 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 4 454,0 4 454,0 4 454,0 1 042,1 1 042,1 1 042,1 0,0 1 042,1 100,0 23,4 08 2 465 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 510,0 510,0 510,0 0,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 001 015 140 Приобретение запасов 2 804,0 2 804,0 2 608,8 1 214,8 2 514,7 1 214,7 0,0 1 214,7 100,0 46,6 08 2 465 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 509,0 509,0 509,0 459,8 509,0 459,8 0,0 459,8 100,0 90,3 08 2 465 001 015 149 Приобретение прочих запасов 2 295,0 2 295,0 2 099,8 755,0 2 005,7 754,9 0,0 754,9 100,0 36,0 08 2 465 001 015 150 Приобретение услуг и работ 35 924,0 35 924,0 35 959,2 19 874,0 35 759,8 25 081,1 5 207,4 19 873,7 100,0 55,3 08 2 465 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 24 407,0 24 407,0 24 442,2 16 750,2 24 442,2 16 750,1 0,0 16 750,1 100,0 68,5 08 2 465 001 015 152 Оплата услуг связи 1 220,0 1 220,0 1 220,0 205,0 1 189,7 502,0 297,0 205,0 100,0 16,8 08 2 465 001 015 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 4 500,0 4 500,0 4 500,0 1 355,0 4 500,0 4 500,0 3 145,0 1 355,0 100,0 30,1 08 2 465 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 2 144,0 2 144,0 2 144,0 778,8 2 095,0 1 430,4 651,6 778,7 100,0 36,3 08 2 465 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 3 653,0 3 653,0 3 653,0 785,0 3 532,9 1 898,6 1 113,7 784,9 100,0 21,5 08 2 465 001 015 160 Другие текущие затраты 1 049,0 1 049,0 1 079,5 487,0 1 079,5 487,0 0,0 487,0 100,0 45,1 08 2 465 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1 025,0 1 025,0 1 025,0 432,5 1 025,0 432,5 0,0 432,5 100,0 42,2 08 2 465 001 015 165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов 0,0 0,0 29,5 29,5 29,5 29,5 0,0 29,5 99,9 99,9 08 2 465 001 015 169 Прочие текущие затраты 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 100,0 100,0 08 2 465 001 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 0,0 130,5 130,5 130,5 130,5 0,0 130,5 100,0 100,0 08 2 465 001 015 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 130,5 130,5 130,5 130,5 0,0 130,5 100,0 100,0 08 2 465 005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 66 189,0 66 189,0 66 189,0 16 298,5 19 584,5 16 298,4 0,0 16 298,4 100,0 24,6 08 2 465 005 015 За счет средств местного бюджета 66 189,0 66 189,0 66 189,0 16 298,5 19 584,5 16 298,4 0,0 16 298,4 100,0 24,6 08 2 465 005 015 120 Взносы работодателей 89,0 89,0 89,0 58,5 89,0 58,5 0,0 58,5 100,0 65,7 08 2 465 005 015 123 Взносы на обязательное страхование 89,0 89,0 89,0 58,5 89,0 58,5 0,0 58,5 100,0 65,7 08 2 465 005 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 63 970,0 63 970,0 63 970,0 16 067,9 17 365,5 16 067,9 0,0 16 067,9 100,0 25,1 08 2 465 005 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 54 656,0 54 656,0 54 656,0 14 120,1 14 120,1 14 120,1 0,0 14 120,1 100,0 25,8 08 2 465 005 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 7 878,0 7 878,0 7 878,0 1 809,4 1 809,4 1 809,4 0,0 1 809,4 100,0 23,0 08 2 465 005 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 1 436,0 1 436,0 1 436,0 138,4 1 436,0 138,4 0,0 138,4 100,0 9,6 08 2 465 005 015 140 Приобретение запасов 1 320,0 1 320,0 1 320,0 0,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 005 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 097,0 1 097,0 1 097,0 0,0 1 097,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 005 015 149 Приобретение прочих запасов 223,0 223,0 223,0 0,0 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 005 015 150 Приобретение услуг и работ 800,0 800,0 800,0 172,1 800,0 172,0 0,0 172,0 100,0 21,5 08 2 465 005 015 159 Оплата прочих услуг и работ 800,0 800,0 800,0 172,1 800,0 172,0 0,0 172,0 100,0 21,5 08 2 465 005 015 160 Другие текущие затраты 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 005 015 169 Прочие текущие затраты 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 5 436,0 5 436,0 5 436,0 1 167,6 5 436,0 1 167,5 0,0 1 167,5 100,0 21,5 08 2 465 006 015 За счет средств местного бюджета 5 436,0 5 436,0 5 436,0 1 167,6 5 436,0 1 167,5 0,0 1 167,5 100,0 21,5 08 2 465 006 015 140 Приобретение запасов 1 736,0 1 736,0 1 736,0 561,4 1 736,0 561,4 0,0 561,4 100,0 32,3 08 2 465 006 015 149 Приобретение прочих запасов 1 736,0 1 736,0 1 736,0 561,4 1 736,0 561,4 0,0 561,4 100,0 32,3 08 2 465 006 015 150 Приобретение услуг и работ 3 700,0 3 700,0 3 700,0 606,2 3 700,0 606,1 0,0 606,1 100,0 16,4 08 2 465 006 015 159 Оплата прочих услуг и работ 3 700,0 3 700,0 3 700,0 606,2 3 700,0 606,1 0,0 606,1 100,0 16,4 08 2 465 007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 24 879,0 24 879,0 24 879,0 12 984,1 24 879,0 13 853,1 869,2 12 983,9 100,0 52,2 08 2 465 007 015 За счет средств местного бюджета 24 879,0 24 879,0 24 879,0 12 984,1 24 879,0 13 853,1 869,2 12 983,9 100,0 52,2 08 2 465 007 015 140 Приобретение запасов 1 146,0 1 146,0 1 146,0 0,0 1 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 007 015 149 Приобретение прочих запасов 1 146,0 1 146,0 1 146,0 0,0 1 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 007 015 150 Приобретение услуг и работ 2 953,0 2 953,0 2 953,0 770,0 2 953,0 1 639,2 869,2 770,0 100,0 26,1 08 2 465 007 015 153 Оплата транспортных услуг 1 250,0 1 250,0 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 2 465 007 015 159 Оплата прочих услуг и работ 1 703,0 1 703,0 1 703,0 770,0 1 703,0 1 639,2 869,2 770,0 100,0 45,2 08 2 465 007 015 160 Другие текущие затраты 20 780,0 20 780,0 20 780,0 12 214,1 20 780,0 12 213,9 0,0 12 213,9 100,0 58,8 08 2 465 007 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 233,0 2 233,0 2 233,0 1 537,1 2 233,0 1 537,0 0,0 1 537,0 100,0 68,8 08 2 465 007 015 169 Прочие текущие затраты 18 547,0 18 547,0 18 547,0 10 677,0 18 547,0 10 676,9 0,0 10 676,9 100,0 57,6 08 3 Информационное пространство 145 668,0 241 257,6 244 671,9 50 737,8 184 726,4 172 157,5 121 420,5 50 737,0 100,0 20,7 08 3 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 115 545,0 115 545,0 115 545,0 45 034,5 55 599,5 45 685,2 651,5 45 033,7 100,0 39,0 08 3 455 006 Функционирование районных (городских) библиотек 85 095,0 85 095,0 85 095,0 32 511,4 40 760,6 33 007,2 496,2 32 511,0 100,0 38,2 08 3 455 006 015 За счет средств местного бюджета 85 095,0 85 095,0 85 095,0 32 511,4 40 760,6 33 007,2 496,2 32 511,0 100,0 38,2 08 3 455 006 015 110 Заработная плата 64 182,0 64 182,0 64 182,0 24 422,6 24 422,6 24 422,5 0,0 24 422,5 100,0 38,1 08 3 455 006 015 111 Оплата труда 59 977,0 59 977,0 58 977,0 22 660,8 22 660,8 22 660,8 0,0 22 660,8 100,0 38,4 08 3 455 006 015 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0 100,0 08 3 455 006 015 113 Компенсационные выплаты 2 992,0 2 992,0 2 992,0 164,3 164,3 164,2 0,0 164,2 100,0 5,5 08 3 455 006 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1 213,0 1 213,0 1 213,0 597,5 597,5 597,5 0,0 597,5 100,0 49,3 08 3 455 006 015 120 Взносы работодателей 7 665,0 7 665,0 7 665,0 3 090,0 3 090,0 3 089,9 0,0 3 089,9 100,0 40,3 08 3 455 006 015 121 Социальный налог 3 167,0 3 167,0 3 167,0 1 283,1 1 283,1 1 283,1 0,0 1 283,1 100,0 40,5 08 3 455 006 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 2 699,0 2 699,0 2 699,0 1 103,3 1 103,3 1 103,2 0,0 1 103,2 100,0 40,9 08 3 455 006 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 799,0 1 799,0 1 799,0 703,6 703,6 703,6 0,0 703,6 100,0 39,1 08 3 455 006 015 140 Приобретение запасов 3 075,0 3 075,0 3 075,0 6,6 3 075,0 6,6 0,0 6,6 100,0 0,2 08 3 455 006 015 149 Приобретение прочих запасов 3 075,0 3 075,0 3 075,0 6,6 3 075,0 6,6 0,0 6,6 100,0 0,2 08 3 455 006 015 150 Приобретение услуг и работ 6 369,0 6 369,0 6 369,0 3 319,2 6 369,0 3 815,2 496,2 3 319,1 100,0 52,1 08 3 455 006 015 151 Оплата коммунальных услуг 4 167,0 4 167,0 4 167,0 2 621,3 4 167,0 2 621,3 0,0 2 621,3 100,0 62,9 08 3 455 006 015 152 Оплата услуг связи 768,0 768,0 768,0 209,4 768,0 705,6 496,2 209,4 100,0 27,3 08 3 455 006 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 971,0 971,0 971,0 380,8 971,0 380,7 0,0 380,7 100,0 39,2 08 3 455 006 015 159 Оплата прочих услуг и работ 463,0 463,0 463,0 107,7 463,0 107,7 0,0 107,7 100,0 23,3 08 3 455 006 015 160 Другие текущие затраты 558,0 558,0 558,0 210,4 558,0 210,4 0,0 210,4 100,0 37,7 08 3 455 006 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 541,0 541,0 541,0 210,4 541,0 210,4 0,0 210,4 100,0 38,9 08 3 455 006 015 169 Прочие текущие затраты 17,0 17,0 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 3 455 006 015 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 3 246,0 3 246,0 3 246,0 1 462,6 3 246,0 1 462,6 0,0 1 462,6 100,0 45,1 08 3 455 006 015 419 Приобретение прочих основных средств 3 246,0 3 246,0 3 246,0 1 462,6 3 246,0 1 462,6 0,0 1 462,6 100,0 45,1 08 3 455 007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 30 450,0 30 450,0 30 450,0 12 523,1 14 838,9 12 678,0 155,3 12 522,7 100,0 41,1 08 3 455 007 015 За счет средств местного бюджета 30 450,0 30 450,0 30 450,0 12 523,1 14 838,9 12 678,0 155,3 12 522,7 100,0 41,1 08 3 455 007 015 110 Заработная плата 24 145,0 24 145,0 24 145,0 10 287,8 10 287,8 10 287,7 0,0 10 287,7 100,0 42,6 08 3 455 007 015 111 Оплата труда 22 459,0 22 459,0 21 988,0 9 114,1 9 114,1 9 114,0 0,0 9 114,0 100,0 41,4 08 3 455 007 015 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 471,0 471,0 471,0 471,0 0,0 471,0 100,0 100,0 08 3 455 007 015 113 Компенсационные выплаты 1 361,0 1 361,0 1 361,0 520,7 520,7 520,6 0,0 520,6 100,0 38,3 08 3 455 007 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 325,0 325,0 325,0 182,0 182,0 182,0 0,0 182,0 100,0 56,0 08 3 455 007 015 120 Взносы работодателей 2 871,0 2 871,0 2 871,0 1 117,1 1 117,1 1 117,0 0,0 1 117,0 100,0 38,9 08 3 455 007 015 121 Социальный налог 1 186,0 1 186,0 1 186,0 542,4 542,4 542,4 0,0 542,4 100,0 45,7 08 3 455 007 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 011,0 1 011,0 1 011,0 348,1 348,1 348,0 0,0 348,0 100,0 34,4 08 3 455 007 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 674,0 674,0 674,0 226,6 226,6 226,6 0,0 226,6 100,0 33,6 08 3 455 007 015 140 Приобретение запасов 329,0 329,0 329,0 0,0 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 3 455 007 015 149 Приобретение прочих запасов 329,0 329,0 329,0 0,0 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 3 455 007 015 150 Приобретение услуг и работ 2 252,0 2 252,0 2 252,0 820,9 2 252,0 976,0 155,3 820,7 100,0 36,4 08 3 455 007 015 151 Оплата коммунальных услуг 696,0 696,0 696,0 386,7 696,0 386,7 0,0 386,7 100,0 55,6 08 3 455 007 015 152 Оплата услуг связи 416,0 416,0 416,0 57,3 416,0 212,6 155,3 57,3 100,0 13,8 08 3 455 007 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 933,0 933,0 933,0 350,8 933,0 350,7 0,0 350,7 100,0 37,6 08 3 455 007 015 159 Оплата прочих услуг и работ 207,0 207,0 207,0 26,1 207,0 26,0 0,0 26,0 99,7 12,6 08 3 455 007 015 160 Другие текущие затраты 853,0 853,0 853,0 297,3 853,0 297,3 0,0 297,3 100,0 34,9 08 3 455 007 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 363,0 363,0 363,0 17,3 363,0 17,3 0,0 17,3 100,0 4,8 08 3 455 007 015 169 Прочие текущие затраты 490,0 490,0 490,0 280,0 490,0 280,0 0,0 280,0 100,0 57,1 08 3 456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 30 123,0 30 123,0 30 123,0 5 703,3 30 123,0 29 681,8 23 978,6 5 703,3 100,0 18,9 08 3 456 002 Услуги по проведению государственной информационной политики 30 123,0 30 123,0 30 123,0 5 703,3 30 123,0 29 681,8 23 978,6 5 703,3 100,0 18,9 08 3 456 002 015 За счет средств местного бюджета 30 123,0 30 123,0 30 123,0 5 703,3 30 123,0 29 681,8 23 978,6 5 703,3 100,0 18,9 08 3 456 002 015 150 Приобретение услуг и работ 30 123,0 30 123,0 30 123,0 5 703,3 30 123,0 29 681,8 23 978,6 5 703,3 100,0 18,9 08 3 456 002 015 159 Оплата прочих услуг и работ 30 123,0 30 123,0 30 123,0 5 703,3 30 123,0 29 681,8 23 978,6 5 703,3 100,0 18,9 08 3 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 0,0 95 589,6 99 003,9 0,0 99 003,9 96 790,4 96 790,4 0,0 0,0 0,0 08 3 472 075 Строительство сетей связи 0,0 95 589,6 99 003,9 0,0 99 003,9 96 790,4 96 790,4 0,0 0,0 0,0 08 3 472 075 000 Строительство сетей связи 0,0 95 589,6 99 003,9 0,0 99 003,9 96 790,4 96 790,4 0,0 0,0 0,0 08 3 472 075 000 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 0,0 95 589,6 99 003,9 0,0 99 003,9 96 790,4 96 790,4 0,0 0,0 0,0 08 3 472 075 000 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0,0 95 589,6 99 003,9 0,0 99 003,9 96 790,4 96 790,4 0,0 0,0 0,0 08 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 124 309,0 124 309,0 124 309,0 46 495,6 71 318,4 57 930,0 11 441,1 46 488,9 100,0 37,4 08 9 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 31 135,0 31 135,0 31 135,0 14 173,3 18 665,8 15 240,6 1 072,4 14 168,2 100,0 45,5 08 9 455 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры 31 135,0 31 135,0 31 135,0 14 173,3 18 665,8 15 240,6 1 072,4 14 168,2 100,0 45,5 08 9 455 001 015 За счет средств местного бюджета 31 135,0 31 135,0 31 135,0 14 173,3 18 665,8 15 240,6 1 072,4 14 168,2 100,0 45,5 08 9 455 001 015 110 Заработная плата 16 256,0 16 256,0 16 406,0 7 794,8 7 794,8 7 794,6 0,0 7 794,6 100,0 47,5 08 9 455 001 015 111 Оплата труда 12 206,0 12 206,0 12 206,0 5 233,1 5 233,1 5 233,1 0,0 5 233,1 100,0 42,9 08 9 455 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 1 754,0 1 754,0 1 903,6 1 895,7 1 895,7 1 895,6 0,0 1 895,6 100,0 99,6 08 9 455 001 015 113 Компенсационные выплаты 2 034,0 2 034,0 2 034,4 569,7 569,7 569,6 0,0 569,6 100,0 28,0 08 9 455 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 262,0 262,0 262,0 96,3 96,3 96,2 0,0 96,2 99,9 36,7 08 9 455 001 015 120 Взносы работодателей 1 821,0 1 821,0 1 821,0 681,3 718,3 681,2 0,0 681,2 100,0 37,4 08 9 455 001 015 121 Социальный налог 737,0 737,0 737,0 400,0 400,0 400,0 0,0 400,0 100,0 54,3 08 9 455 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 628,0 628,0 628,0 165,8 165,8 165,8 0,0 165,8 100,0 26,4 08 9 455 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 37,0 37,0 37,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 9 455 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 419,0 419,0 419,0 115,5 115,5 115,5 0,0 115,5 100,0 27,6 08 9 455 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 5 015,0 5 015,0 5 015,0 1 949,0 2 259,7 1 948,8 0,0 1 948,8 100,0 38,9 08 9 455 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 4 102,0 4 102,0 4 102,0 1 745,4 1 745,4 1 745,3 0,0 1 745,3 100,0 42,5 08 9 455 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 585,0 585,0 585,0 186,3 186,3 186,2 0,0 186,2 100,0 31,8 08 9 455 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 328,0 328,0 328,0 17,3 328,0 17,3 0,0 17,3 100,0 5,3 08 9 455 001 015 140 Приобретение запасов 792,0 792,0 792,0 322,3 792,0 322,2 0,0 322,2 100,0 40,7 08 9 455 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 436,0 436,0 436,0 232,0 436,0 232,0 0,0 232,0 100,0 53,2 08 9 455 001 015 149 Приобретение прочих запасов 356,0 356,0 356,0 90,3 356,0 90,2 0,0 90,2 99,9 25,3 08 9 455 001 015 150 Приобретение услуг и работ 6 714,0 6 714,0 6 564,0 3 383,0 6 564,0 4 455,2 1 072,4 3 382,8 100,0 51,5 08 9 455 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 1 011,0 1 011,0 1 011,0 514,1 1 011,0 514,1 0,0 514,1 100,0 50,8 08 9 455 001 015 152 Оплата услуг связи 394,0 394,0 394,0 65,1 394,0 232,3 167,3 65,0 99,9 16,5 08 9 455 001 015 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 3 500,0 3 500,0 3 365,6 2 111,9 3 365,6 3 017,0 905,1 2 111,9 100,0 62,7 08 9 455 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 899,0 899,0 883,4 297,6 883,4 297,5 0,0 297,5 100,0 33,7 08 9 455 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 910,0 910,0 910,0 394,3 910,0 394,2 0,0 394,2 100,0 43,3 08 9 455 001 015 160 Другие текущие затраты 537,0 537,0 537,0 42,9 537,0 38,6 0,0 38,6 89,9 7,2 08 9 455 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 515,0 515,0 515,0 21,6 515,0 17,3 0,0 17,3 80,1 3,4 08 9 455 001 015 169 Прочие текущие затраты 22,0 22,0 22,0 21,3 22,0 21,3 0,0 21,3 99,8 96,6 08 9 456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 93 174,0 93 174,0 93 174,0 32 322,3 52 652,6 42 689,5 10 368,7 32 320,8 100,0 34,7 08 9 456 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан 50 191,0 50 191,0 50 191,0 18 172,6 33 039,8 28 388,8 10 217,0 18 171,8 100,0 36,2 08 9 456 001 015 За счет средств местного бюджета 50 191,0 50 191,0 50 191,0 18 172,6 33 039,8 28 388,8 10 217,0 18 171,8 100,0 36,2 08 9 456 001 015 110 Заработная плата 20 104,0 20 104,0 20 409,0 10 808,5 10 808,5 10 808,3 0,0 10 808,3 100,0 53,0 08 9 456 001 015 111 Оплата труда 14 888,0 14 888,0 14 888,0 6 160,8 6 160,8 6 160,6 0,0 6 160,6 100,0 41,4 08 9 456 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 2 139,0 2 139,0 2 444,0 2 444,0 2 444,0 2 444,0 0,0 2 444,0 100,0 100,0 08 9 456 001 015 113 Компенсационные выплаты 2 481,0 2 481,0 2 481,0 1 906,5 1 906,5 1 906,5 0,0 1 906,5 100,0 76,8 08 9 456 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 596,0 596,0 596,0 297,2 297,2 297,2 0,0 297,2 100,0 49,9 08 9 456 001 015 120 Взносы работодателей 2 218,0 2 218,0 2 218,0 1 243,9 1 243,9 1 243,6 0,0 1 243,6 100,0 56,1 08 9 456 001 015 121 Социальный налог 899,0 899,0 899,0 567,3 567,3 567,2 0,0 567,2 100,0 63,1 08 9 456 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 766,0 766,0 766,0 377,1 377,1 377,0 0,0 377,0 100,0 49,2 08 9 456 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 42,0 42,0 42,0 41,3 41,3 41,2 0,0 41,2 99,8 98,2 08 9 456 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 511,0 511,0 511,0 258,2 258,2 258,1 0,0 258,1 100,0 50,5 08 9 456 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 10 296,0 10 296,0 9 991,0 3 213,4 3 414,4 3 213,4 0,0 3 213,4 100,0 32,2 08 9 456 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 8 791,0 8 791,0 8 486,0 2 758,4 2 758,4 2 758,4 0,0 2 758,4 100,0 32,5 08 9 456 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1 282,0 1 282,0 1 282,0 455,0 455,0 455,0 0,0 455,0 100,0 35,5 08 9 456 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 223,0 223,0 223,0 0,0 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 9 456 001 015 140 Приобретение запасов 936,0 936,0 936,0 352,9 936,0 352,9 0,0 352,9 100,0 37,7 08 9 456 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 529,0 529,0 529,0 223,5 529,0 223,5 0,0 223,5 100,0 42,2 08 9 456 001 015 149 Приобретение прочих запасов 407,0 407,0 407,0 129,4 407,0 129,4 0,0 129,4 100,0 31,8 08 9 456 001 015 150 Приобретение услуг и работ 16 027,0 16 027,0 16 027,0 2 267,1 16 027,0 12 483,9 10 217,0 2 266,8 100,0 14,1 08 9 456 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 1 718,0 1 718,0 1 718,0 320,9 1 718,0 320,8 0,0 320,8 100,0 18,7 08 9 456 001 015 152 Оплата услуг связи 104,0 104,0 104,0 9,2 104,0 104,0 94,8 9,2 99,5 8,8 08 9 456 001 015 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа 10 070,0 10 070,0 10 070,0 623,0 10 070,0 9 853,2 9 230,2 623,0 100,0 6,2 08 9 456 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 960,0 960,0 960,0 277,6 960,0 277,5 0,0 277,5 100,0 28,9 08 9 456 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 3 175,0 3 175,0 3 175,0 1 036,4 3 175,0 1 928,3 892,0 1 036,3 100,0 32,6 08 9 456 001 015 160 Другие текущие затраты 610,0 610,0 610,0 286,8 610,0 286,8 0,0 286,8 100,0 47,0 08 9 456 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 555,0 555,0 555,0 259,5 555,0 259,5 0,0 259,5 100,0 46,8 08 9 456 001 015 169 Прочие текущие затраты 55,0 55,0 55,0 27,3 55,0 27,3 0,0 27,3 100,0 49,6 08 9 456 003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 42 983,0 42 983,0 42 983,0 14 149,7 19 612,8 14 300,6 151,7 14 149,0 100,0 32,9 08 9 456 003 015 За счет средств местного бюджета 42 983,0 42 983,0 42 983,0 14 149,7 19 612,8 14 300,6 151,7 14 149,0 100,0 32,9 08 9 456 003 015 110 Заработная плата 27 351,0 27 351,0 27 351,0 8 951,7 8 951,7 8 951,5 0,0 8 951,5 100,0 32,7 08 9 456 003 015 111 Оплата труда 25 273,0 25 273,0 25 035,0 7 983,4 7 983,4 7 983,3 0,0 7 983,3 100,0 31,9 08 9 456 003 015 112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 238,0 238,0 238,0 238,0 0,0 238,0 100,0 100,0 08 9 456 003 015 113 Компенсационные выплаты 1 316,0 1 316,0 1 316,0 495,6 495,6 495,5 0,0 495,5 100,0 37,7 08 9 456 003 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 762,0 762,0 762,0 234,7 234,7 234,7 0,0 234,7 100,0 30,8 08 9 456 003 015 120 Взносы работодателей 3 265,0 3 265,0 3 265,0 992,8 1 028,8 992,6 0,0 992,6 100,0 30,4 08 9 456 003 015 121 Социальный налог 1 334,0 1 334,0 1 334,0 364,4 364,4 364,3 0,0 364,3 100,0 27,3 08 9 456 003 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 137,0 1 137,0 1 137,0 377,8 377,8 377,7 0,0 377,7 100,0 33,2 08 9 456 003 015 123 Взносы на обязательное страхование 36,0 36,0 36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 9 456 003 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 758,0 758,0 758,0 250,6 250,6 250,6 0,0 250,6 100,0 33,1 08 9 456 003 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 4 274,0 4 274,0 4 274,0 1 448,3 1 539,3 1 448,3 0,0 1 448,3 100,0 33,9 08 9 456 003 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 3 628,0 3 628,0 3 628,0 1 262,6 1 262,6 1 262,6 0,0 1 262,6 100,0 34,8 08 9 456 003 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 555,0 555,0 555,0 185,7 185,7 185,7 0,0 185,7 100,0 33,5 08 9 456 003 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 9 456 003 015 140 Приобретение запасов 1 337,0 1 337,0 1 337,0 198,9 1 337,0 198,8 0,0 198,8 100,0 14,9 08 9 456 003 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 705,0 705,0 705,0 161,5 705,0 161,4 0,0 161,4 100,0 22,9 08 9 456 003 015 149 Приобретение прочих запасов 632,0 632,0 632,0 37,4 632,0 37,4 0,0 37,4 99,9 5,9 08 9 456 003 015 150 Приобретение услуг и работ 6 394,0 6 394,0 6 394,0 2 506,6 6 394,0 2 658,0 151,7 2 506,4 100,0 39,2 08 9 456 003 015 151 Оплата коммунальных услуг 562,0 562,0 562,0 190,9 562,0 190,8 0,0 190,8 100,0 34,0 08 9 456 003 015 152 Оплата услуг связи 456,0 456,0 456,0 74,7 456,0 226,3 151,7 74,6 99,9 16,4 08 9 456 003 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 948,0 948,0 948,0 459,8 948,0 459,7 0,0 459,7 100,0 48,5 08 9 456 003 015 159 Оплата прочих услуг и работ 4 428,0 4 428,0 4 428,0 1 781,2 4 428,0 1 781,2 0,0 1 781,2 100,0 40,2 08 9 456 003 015 160 Другие текущие затраты 362,0 362,0 362,0 51,4 362,0 51,4 0,0 51,4 100,0 14,2 08 9 456 003 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 342,0 342,0 342,0 48,0 342,0 48,0 0,0 48,0 100,0 14,0 08 9 456 003 015 169 Прочие текущие затраты 20,0 20,0 20,0 3,4 20,0 3,4 0,0 3,4 100,0 17,0 09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 6 350,0 36 743,3 36 743,3 36 743,3 36 743,3 36 743,3 0,0 36 743,3 100,0 100,0 09 1 Топливо и энергетика 0,0 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 0,0 30 167,2 100,0 100,0 09 1 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 0,0 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 0,0 30 167,2 100,0 100,0 09 1 492 019 Развитие теплоэнергетической системы 0,0 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 0,0 30 167,2 100,0 100,0 09 1 492 019 015 За счет средств местного бюджета 0,0 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 0,0 30 167,2 100,0 100,0 09 1 492 019 015 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 0,0 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 0,0 30 167,2 100,0 100,0 09 1 492 019 015 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0,0 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 30 167,2 0,0 30 167,2 100,0 100,0 09 9 Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования 6 350,0 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 0,0 6 576,1 100,0 100,0 09 9 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 6 350,0 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 0,0 6 576,1 100,0 100,0 09 9 472 036 Развитие газотранспортной системы 6 350,0 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 0,0 6 576,1 100,0 100,0 09 9 472 036 015 За счет средств местного бюджета 6 350,0 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 0,0 6 576,1 100,0 100,0 09 9 472 036 015 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 6 350,0 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 0,0 6 576,1 100,0 100,0 09 9 472 036 015 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 6 350,0 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 6 576,1 0,0 6 576,1 100,0 100,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 209 829,0 389 829,0 390 825,9 144 199,7 352 189,9 152 191,6 7 993,5 144 198,1 100,0 36,9 10 1 Сельское хозяйство 48 254,0 228 254,0 229 250,9 21 872,0 208 329,4 23 599,3 1 728,1 21 871,3 100,0 9,5 10 1 462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 48 254,0 228 254,0 229 250,9 21 872,0 208 329,4 23 599,3 1 728,1 21 871,3 100,0 9,5 10 1 462 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 46 780,0 46 780,0 47 776,9 21 872,0 26 855,4 22 328,6 457,4 21 871,3 100,0 45,8 10 1 462 001 015 За счет средств местного бюджета 46 780,0 46 780,0 47 776,9 21 872,0 26 855,4 22 328,6 457,4 21 871,3 100,0 45,8 10 1 462 001 015 110 Заработная плата 26 311,0 26 311,0 26 368,1 12 971,0 12 971,0 12 970,8 0,0 12 970,8 100,0 49,2 10 1 462 001 015 111 Оплата труда 19 774,0 19 774,0 19 774,0 8 085,7 8 085,7 8 085,7 0,0 8 085,7 100,0 40,9 10 1 462 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 2 841,0 2 841,0 2 898,1 2 898,1 2 898,1 2 898,1 0,0 2 898,1 100,0 100,0 10 1 462 001 015 113 Компенсационные выплаты 3 296,0 3 296,0 3 296,0 1 782,6 1 782,6 1 782,5 0,0 1 782,5 100,0 54,1 10 1 462 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 400,0 400,0 400,0 204,6 204,6 204,5 0,0 204,5 100,0 51,1 10 1 462 001 015 120 Взносы работодателей 2 928,0 2 928,0 2 928,0 1 499,0 1 499,5 1 499,0 0,0 1 499,0 100,0 51,2 10 1 462 001 015 121 Социальный налог 1 194,0 1 194,0 1 194,0 686,9 686,9 686,9 0,0 686,9 100,0 57,5 10 1 462 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 018,0 1 018,0 1 018,0 462,8 462,8 462,8 0,0 462,8 100,0 45,5 10 1 462 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 38,0 38,0 38,0 37,5 38,0 37,5 0,0 37,5 100,0 98,7 10 1 462 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 678,0 678,0 678,0 311,8 311,8 311,8 0,0 311,8 100,0 46,0 10 1 462 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 10 639,0 10 639,0 10 639,0 4 223,4 4 543,1 4 223,3 0,0 4 223,3 100,0 39,7 10 1 462 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 8 920,0 8 920,0 8 920,0 3 673,3 3 673,3 3 673,2 0,0 3 673,2 100,0 41,2 10 1 462 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1 356,0 1 356,0 1 356,0 506,8 506,8 506,8 0,0 506,8 100,0 37,4 10 1 462 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 363,0 363,0 363,0 43,3 363,0 43,3 0,0 43,3 99,9 11,9 10 1 462 001 015 140 Приобретение запасов 1 240,0 1 240,0 1 240,0 403,5 1 240,0 403,5 0,0 403,5 100,0 32,5 10 1 462 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 827,0 827,0 827,0 403,5 827,0 403,5 0,0 403,5 100,0 48,8 10 1 462 001 015 149 Приобретение прочих запасов 413,0 413,0 413,0 0,0 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1 462 001 015 150 Приобретение услуг и работ 4 922,0 4 922,0 5 861,8 2 494,9 5 861,8 2 952,0 457,4 2 494,6 100,0 42,6 10 1 462 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 2 260,0 2 260,0 2 260,0 1 314,5 2 260,0 1 314,5 0,0 1 314,5 100,0 58,2 10 1 462 001 015 152 Оплата услуг связи 634,0 634,0 634,0 176,4 634,0 633,7 457,4 176,3 100,0 27,8 10 1 462 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1 053,0 1 053,0 1 053,0 508,0 1 053,0 507,9 0,0 507,9 100,0 48,2 10 1 462 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 975,0 975,0 1 914,8 496,0 1 914,8 495,9 0,0 495,9 100,0 25,9 10 1 462 001 015 160 Другие текущие затраты 740,0 740,0 740,0 280,2 740,0 280,2 0,0 280,2 100,0 37,9 10 1 462 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 618,0 618,0 618,0 280,2 618,0 280,2 0,0 280,2 100,0 45,3 10 1 462 001 015 169 Прочие текущие затраты 122,0 122,0 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1 462 006 Капитальные расходы государственного органа 0,0 180 000,0 180 000,0 0,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1 462 006 028 За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 180 000,0 180 000,0 0,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1 462 006 028 410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 180 000,0 180 000,0 0,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1 462 006 028 412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 0,0 180 000,0 180 000,0 0,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 1 462 010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1 474,0 1 474,0 1 474,0 0,0 1 474,0 1 270,7 1 270,7 0,0 0,0 0,0 10 1 462 010 000 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1 474,0 1 474,0 1 474,0 0,0 1 474,0 1 270,7 1 270,7 0,0 0,0 0,0 10 1 462 010 000 150 Приобретение услуг и работ 1 474,0 1 474,0 1 474,0 0,0 1 474,0 1 270,7 1 270,7 0,0 0,0 0,0 10 1 462 010 000 159 Оплата прочих услуг и работ 1 474,0 1 474,0 1 474,0 0,0 1 474,0 1 270,7 1 270,7 0,0 0,0 0,0 10 5 Охрана окружающей среды 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0 10 5 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0 10 5 492 071 Мероприятия по охране окружающей среды 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0 10 5 492 071 028 За счет трансфертов из областного бюджета 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0 10 5 492 071 028 150 Приобретение услуг и работ 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0 10 5 492 071 028 159 Оплата прочих услуг и работ 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0 10 6 Земельные отношения 51 183,0 51 183,0 51 183,0 22 172,7 33 468,5 23 233,3 1 061,5 22 171,8 100,0 43,3 10 6 463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 51 183,0 51 183,0 51 183,0 22 172,7 33 468,5 23 233,3 1 061,5 22 171,8 100,0 43,3 10 6 463 001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) 51 183,0 51 183,0 51 183,0 22 172,7 33 468,5 23 233,3 1 061,5 22 171,8 100,0 43,3 10 6 463 001 015 За счет средств местного бюджета 51 183,0 51 183,0 51 183,0 22 172,7 33 468,5 23 233,3 1 061,5 22 171,8 100,0 43,3 10 6 463 001 015 110 Заработная плата 20 742,0 20 742,0 20 784,4 11 551,4 11 551,4 11 551,2 0,0 11 551,2 100,0 55,6 10 6 463 001 015 111 Оплата труда 15 528,0 15 528,0 15 528,0 6 497,7 6 497,7 6 497,7 0,0 6 497,7 100,0 41,8 10 6 463 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 2 231,0 2 231,0 2 185,4 2 185,4 2 185,4 2 185,4 0,0 2 185,4 100,0 100,0 10 6 463 001 015 113 Компенсационные выплаты 2 588,0 2 588,0 2 676,0 2 676,0 2 676,0 2 675,9 0,0 2 675,9 100,0 100,0 10 6 463 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 395,0 395,0 395,0 192,3 192,3 192,2 0,0 192,2 99,9 48,7 10 6 463 001 015 120 Взносы работодателей 2 311,0 2 311,0 2 311,0 1 225,6 1 266,6 1 225,4 0,0 1 225,4 100,0 53,0 10 6 463 001 015 121 Социальный налог 938,0 938,0 938,0 613,1 613,1 613,1 0,0 613,1 100,0 65,4 10 6 463 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 799,0 799,0 799,0 352,0 352,0 351,9 0,0 351,9 100,0 44,0 10 6 463 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 41,0 41,0 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 6 463 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 533,0 533,0 533,0 260,5 260,5 260,5 0,0 260,5 100,0 48,9 10 6 463 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 13 315,0 13 315,0 13 315,0 5 271,9 5 877,9 5 271,9 0,0 5 271,9 100,0 39,6 10 6 463 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 11 010,0 11 010,0 11 010,0 4 617,4 4 617,4 4 617,4 0,0 4 617,4 100,0 41,9 10 6 463 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1 699,0 1 699,0 1 699,0 654,5 654,5 654,5 0,0 654,5 100,0 38,5 10 6 463 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 606,0 606,0 606,0 0,0 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 6 463 001 015 140 Приобретение запасов 1 391,0 1 391,0 1 391,0 535,4 1 391,0 535,3 0,0 535,3 100,0 38,5 10 6 463 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 760,0 760,0 760,0 358,5 760,0 358,5 0,0 358,5 100,0 47,2 10 6 463 001 015 149 Приобретение прочих запасов 631,0 631,0 631,0 176,9 631,0 176,8 0,0 176,8 100,0 28,0 10 6 463 001 015 150 Приобретение услуг и работ 12 448,0 12 448,0 12 405,6 3 364,4 12 405,6 4 425,5 1 061,5 3 364,1 100,0 27,1 10 6 463 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 1 931,0 1 931,0 1 931,0 865,3 1 931,0 865,2 0,0 865,2 100,0 44,8 10 6 463 001 015 152 Оплата услуг связи 599,0 599,0 599,0 112,9 599,0 307,3 194,5 112,8 99,9 18,8 10 6 463 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1 098,0 1 098,0 1 098,0 508,0 1 098,0 507,9 0,0 507,9 100,0 46,3 10 6 463 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 8 820,0 8 820,0 8 777,6 1 878,2 8 777,6 2 745,1 867,0 1 878,1 100,0 21,4 10 6 463 001 015 160 Другие текущие затраты 976,0 976,0 976,0 224,0 976,0 223,9 0,0 223,9 100,0 22,9 10 6 463 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 854,0 854,0 854,0 224,0 854,0 223,9 0,0 223,9 100,0 26,2 10 6 463 001 015 169 Прочие текущие затраты 122,0 122,0 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 10 392,0 10 392,0 10 392,0 155,0 10 392,0 5 359,0 5 204,0 155,0 100,0 1,5 10 9 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 4 355,0 4 355,0 4 355,0 155,0 4 355,0 155,0 0,0 155,0 100,0 3,6 10 9 453 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 4 355,0 4 355,0 4 355,0 155,0 4 355,0 155,0 0,0 155,0 100,0 3,6 10 9 453 099 015 За счет средств местного бюджета 4 355,0 4 355,0 4 355,0 155,0 4 355,0 155,0 0,0 155,0 100,0 3,6 10 9 453 099 015 150 Приобретение услуг и работ 462,0 462,0 462,0 155,0 462,0 155,0 0,0 155,0 100,0 33,5 10 9 453 099 015 159 Оплата прочих услуг и работ 462,0 462,0 462,0 155,0 462,0 155,0 0,0 155,0 100,0 33,5 10 9 453 099 015 320 Трансферты физическим лицам 3 893,0 3 893,0 3 893,0 0,0 3 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 453 099 015 322 Трансферты физическим лицам 3 893,0 3 893,0 3 893,0 0,0 3 893,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 6 037,0 6 037,0 6 037,0 0,0 6 037,0 5 204,0 5 204,0 0,0 0,0 0,0 10 9 462 030 Временное содержание безнадзорных и бродячих животных 2 004,0 2 004,0 2 004,0 0,0 2 004,0 1 727,4 1 727,4 0,0 0,0 0,0 10 9 462 030 000 Временное содержание безнадзорных и бродячих животных 2 004,0 2 004,0 2 004,0 0,0 2 004,0 1 727,4 1 727,4 0,0 0,0 0,0 10 9 462 030 000 150 Приобретение услуг и работ 2 004,0 2 004,0 2 004,0 0,0 2 004,0 1 727,4 1 727,4 0,0 0,0 0,0 10 9 462 030 000 159 Оплата прочих услуг и работ 2 004,0 2 004,0 2 004,0 0,0 2 004,0 1 727,4 1 727,4 0,0 0,0 0,0 10 9 462 037 Идентификация безнадзорных и бродячих животных 517,0 517,0 517,0 0,0 517,0 445,6 445,6 0,0 0,0 0,0 10 9 462 037 000 Идентификация безнадзорных и бродячих животных 517,0 517,0 517,0 0,0 517,0 445,6 445,6 0,0 0,0 0,0 10 9 462 037 000 150 Приобретение услуг и работ 517,0 517,0 517,0 0,0 517,0 445,6 445,6 0,0 0,0 0,0 10 9 462 037 000 159 Оплата прочих услуг и работ 517,0 517,0 517,0 0,0 517,0 445,6 445,6 0,0 0,0 0,0 10 9 462 038 Вакцинация и стерилизация бродячих животных 3 516,0 3 516,0 3 516,0 0,0 3 516,0 3 031,0 3 031,0 0,0 0,0 0,0 10 9 462 038 000 Вакцинация и стерилизация бродячих животных 3 516,0 3 516,0 3 516,0 0,0 3 516,0 3 031,0 3 031,0 0,0 0,0 0,0 10 9 462 038 000 150 Приобретение услуг и работ 3 516,0 3 516,0 3 516,0 0,0 3 516,0 3 031,0 3 031,0 0,0 0,0 0,0 10 9 462 038 000 159 Оплата прочих услуг и работ 3 516,0 3 516,0 3 516,0 0,0 3 516,0 3 031,0 3 031,0 0,0 0,0 0,0 11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 68 060,0 78 973,8 78 973,8 28 176,4 46 208,5 39 524,6 11 349,1 28 175,5 100,0 35,7 11 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 68 060,0 78 973,8 78 973,8 28 176,4 46 208,5 39 524,6 11 349,1 28 175,5 100,0 35,7 11 2 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 68 060,0 78 973,8 78 973,8 28 176,4 46 208,5 39 524,6 11 349,1 28 175,5 100,0 35,7 11 2 472 001 Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне 68 060,0 71 063,0 71 063,0 28 176,4 38 297,7 31 613,9 3 438,4 28 175,5 100,0 39,6 11 2 472 001 015 За счет средств местного бюджета 68 060,0 71 063,0 71 063,0 28 176,4 38 297,7 31 613,9 3 438,4 28 175,5 100,0 39,6 11 2 472 001 015 110 Заработная плата 24 531,0 24 531,0 23 811,6 9 856,1 9 856,1 9 856,0 0,0 9 856,0 100,0 41,4 11 2 472 001 015 111 Оплата труда 18 334,0 18 334,0 17 854,4 6 222,6 6 222,6 6 222,6 0,0 6 222,6 100,0 34,9 11 2 472 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 2 634,0 2 634,0 2 194,2 2 194,2 2 194,2 2 194,2 0,0 2 194,2 100,0 100,0 11 2 472 001 015 113 Компенсационные выплаты 3 056,0 3 056,0 3 256,0 1 190,5 1 190,5 1 190,5 0,0 1 190,5 100,0 36,6 11 2 472 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 507,0 507,0 507,0 248,8 248,8 248,8 0,0 248,8 100,0 49,1 11 2 472 001 015 120 Взносы работодателей 2 722,0 2 722,0 2 723,2 1 210,4 1 253,6 1 210,2 0,0 1 210,2 100,0 44,4 11 2 472 001 015 121 Социальный налог 1 107,0 1 107,0 1 107,0 579,5 579,5 579,5 0,0 579,5 100,0 52,3 11 2 472 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 944,0 944,0 944,0 353,0 353,0 352,9 0,0 352,9 100,0 37,4 11 2 472 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 42,0 42,0 43,2 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 2 472 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 629,0 629,0 629,0 277,9 277,9 277,8 0,0 277,8 100,0 44,2 11 2 472 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 29 933,0 29 933,0 30 652,4 13 198,2 13 380,2 13 198,1 0,0 13 198,1 100,0 43,1 11 2 472 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 25 940,0 25 940,0 26 659,4 11 904,9 11 904,9 11 904,9 0,0 11 904,9 100,0 44,7 11 2 472 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 3 811,0 3 811,0 3 811,0 1 293,3 1 293,3 1 293,2 0,0 1 293,2 100,0 33,9 11 2 472 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 182,0 182,0 182,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 2 472 001 015 140 Приобретение запасов 1 271,0 1 271,0 1 271,0 327,2 1 271,0 327,1 0,0 327,1 100,0 25,7 11 2 472 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 794,0 794,0 794,0 158,8 794,0 158,7 0,0 158,7 100,0 20,0 11 2 472 001 015 149 Приобретение прочих запасов 477,0 477,0 477,0 168,4 477,0 168,3 0,0 168,3 100,0 35,3 11 2 472 001 015 150 Приобретение услуг и работ 8 784,0 11 787,0 11 777,8 3 584,5 11 709,8 7 022,4 3 438,4 3 584,1 100,0 30,4 11 2 472 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 3 459,0 3 459,0 3 459,0 1 683,4 3 391,0 1 683,4 0,0 1 683,4 100,0 48,7 11 2 472 001 015 152 Оплата услуг связи 523,0 523,0 541,7 138,1 541,7 541,7 403,6 138,0 100,0 25,5 11 2 472 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 1 370,0 1 370,0 1 370,0 629,6 1 370,0 1 097,9 468,4 629,5 100,0 46,0 11 2 472 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 3 432,0 6 435,0 6 407,1 1 133,4 6 407,1 3 699,5 2 566,4 1 133,1 100,0 17,7 11 2 472 001 015 160 Другие текущие затраты 819,0 819,0 827,0 0,0 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 2 472 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 819,0 819,0 819,0 0,0 819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 2 472 001 015 169 Прочие текущие затраты 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 2 472 013 Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов 0,0 7 910,8 7 910,8 0,0 7 910,8 7 910,7 7 910,7 0,0 0,0 0,0 11 2 472 013 015 За счет средств местного бюджета 0,0 7 910,8 7 910,8 0,0 7 910,8 7 910,7 7 910,7 0,0 0,0 0,0 11 2 472 013 015 150 Приобретение услуг и работ 0,0 7 910,8 7 910,8 0,0 7 910,8 7 910,7 7 910,7 0,0 0,0 0,0 11 2 472 013 015 159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 7 910,8 7 910,8 0,0 7 910,8 7 910,7 7 910,7 0,0 0,0 0,0 12 Транспорт и коммуникации 844 681,0 844 681,0 844 681,0 662 058,1 844 681,0 801 019,2 138 961,2 662 058,1 100,0 78,4 12 1 Автомобильный транспорт 817 357,0 817 357,0 817 357,0 646 226,6 817 357,0 785 187,8 138 961,2 646 226,6 100,0 79,1 12 1 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 817 357,0 817 357,0 817 357,0 646 226,6 817 357,0 785 187,8 138 961,2 646 226,6 100,0 79,1 12 1 492 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 117 357,0 117 357,0 117 357,0 71 226,6 117 357,0 85 187,8 13 961,2 71 226,6 100,0 60,7 12 1 492 023 015 За счет средств местного бюджета 117 357,0 117 357,0 117 357,0 71 226,6 117 357,0 85 187,8 13 961,2 71 226,6 100,0 60,7 12 1 492 023 015 150 Приобретение услуг и работ 117 357,0 117 357,0 117 357,0 71 226,6 117 357,0 85 187,8 13 961,2 71 226,6 100,0 60,7 12 1 492 023 015 159 Оплата прочих услуг и работ 117 357,0 117 357,0 117 357,0 71 226,6 117 357,0 85 187,8 13 961,2 71 226,6 100,0 60,7 12 1 492 025 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 700 000,0 700 000,0 700 000,0 575 000,0 700 000,0 700 000,0 125 000,0 575 000,0 100,0 82,1 12 1 492 025 028 За счет трансфертов из областного бюджета 700 000,0 700 000,0 700 000,0 575 000,0 700 000,0 700 000,0 125 000,0 575 000,0 100,0 82,1 12 1 492 025 028 150 Приобретение услуг и работ 700 000,0 700 000,0 700 000,0 575 000,0 700 000,0 700 000,0 125 000,0 575 000,0 100,0 82,1 12 1 492 025 028 159 Оплата прочих услуг и работ 700 000,0 700 000,0 700 000,0 575 000,0 700 000,0 700 000,0 125 000,0 575 000,0 100,0 82,1 12 9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 27 324,0 27 324,0 27 324,0 15 831,5 27 324,0 15 831,5 0,0 15 831,5 100,0 57,9 12 9 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 27 324,0 27 324,0 27 324,0 15 831,5 27 324,0 15 831,5 0,0 15 831,5 100,0 57,9 12 9 492 037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 27 324,0 27 324,0 27 324,0 15 831,5 27 324,0 15 831,5 0,0 15 831,5 100,0 57,9 12 9 492 037 015 За счет средств местного бюджета 27 324,0 27 324,0 27 324,0 15 831,5 27 324,0 15 831,5 0,0 15 831,5 100,0 57,9 12 9 492 037 015 310 Бюджетные субсидии 27 324,0 27 324,0 27 324,0 15 831,5 27 324,0 15 831,5 0,0 15 831,5 100,0 57,9 12 9 492 037 015 313 Субсидии физическим лицам 27 324,0 27 324,0 27 324,0 15 831,5 27 324,0 15 831,5 0,0 15 831,5 100,0 57,9 13 Прочие 60 503,0 44 757,0 44 757,0 10 964,6 31 388,6 11 393,7 429,9 10 963,8 100,0 24,5 13 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 28 152,0 28 152,0 28 152,0 10 964,6 14 783,6 11 393,7 429,9 10 963,8 100,0 38,9 13 3 469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 28 152,0 28 152,0 28 152,0 10 964,6 14 783,6 11 393,7 429,9 10 963,8 100,0 38,9 13 3 469 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства 28 152,0 28 152,0 28 152,0 10 964,6 14 783,6 11 393,7 429,9 10 963,8 100,0 38,9 13 3 469 001 015 За счет средств местного бюджета 28 152,0 28 152,0 28 152,0 10 964,6 14 783,6 11 393,7 429,9 10 963,8 100,0 38,9 13 3 469 001 015 110 Заработная плата 12 019,0 12 019,0 12 019,0 5 724,6 5 724,6 5 724,5 0,0 5 724,5 100,0 47,6 13 3 469 001 015 111 Оплата труда 8 901,0 8 901,0 8 901,0 3 721,9 3 721,9 3 721,9 0,0 3 721,9 100,0 41,8 13 3 469 001 015 112 Дополнительные денежные выплаты 1 279,0 1 279,0 1 278,4 1 269,5 1 269,5 1 269,5 0,0 1 269,5 100,0 99,3 13 3 469 001 015 113 Компенсационные выплаты 1 483,0 1 483,0 1 483,6 558,5 558,5 558,5 0,0 558,5 100,0 37,6 13 3 469 001 015 116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 356,0 356,0 356,0 174,7 174,7 174,7 0,0 174,7 100,0 49,1 13 3 469 001 015 120 Взносы работодателей 1 343,0 1 343,0 1 343,0 640,7 682,7 640,5 0,0 640,5 100,0 47,7 13 3 469 001 015 121 Социальный налог 538,0 538,0 538,0 297,1 297,1 297,1 0,0 297,1 100,0 55,2 13 3 469 001 015 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 458,0 458,0 458,0 193,8 193,8 193,7 0,0 193,7 100,0 42,3 13 3 469 001 015 123 Взносы на обязательное страхование 42,0 42,0 42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 3 469 001 015 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 305,0 305,0 305,0 149,8 149,8 149,7 0,0 149,7 100,0 49,1 13 3 469 001 015 130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 9 856,0 9 856,0 9 856,0 3 285,3 3 442,3 3 285,2 0,0 3 285,2 100,0 33,3 13 3 469 001 015 131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 8 349,0 8 349,0 8 349,0 2 879,9 2 879,9 2 879,9 0,0 2 879,9 100,0 34,5 13 3 469 001 015 135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 1 350,0 1 350,0 1 350,0 405,4 405,4 405,3 0,0 405,3 100,0 30,0 13 3 469 001 015 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 157,0 157,0 157,0 0,0 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 3 469 001 015 140 Приобретение запасов 805,0 805,0 805,0 180,1 805,0 180,0 0,0 180,0 99,9 22,4 13 3 469 001 015 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 454,0 454,0 454,0 69,3 454,0 69,3 0,0 69,3 99,9 15,3 13 3 469 001 015 149 Приобретение прочих запасов 351,0 351,0 351,0 110,8 351,0 110,8 0,0 110,8 100,0 31,6 13 3 469 001 015 150 Приобретение услуг и работ 3 716,0 3 716,0 3 716,0 1 129,6 3 716,0 1 559,2 429,9 1 129,3 100,0 30,4 13 3 469 001 015 151 Оплата коммунальных услуг 1 617,0 1 617,0 1 617,0 556,9 1 617,0 556,9 0,0 556,9 100,0 34,4 13 3 469 001 015 152 Оплата услуг связи 116,0 116,0 116,0 12,0 116,0 116,0 104,1 11,9 99,4 10,3 13 3 469 001 015 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 753,0 753,0 753,0 283,3 753,0 609,1 325,8 283,2 100,0 37,6 13 3 469 001 015 159 Оплата прочих услуг и работ 1 230,0 1 230,0 1 230,0 277,4 1 230,0 277,3 0,0 277,3 100,0 22,5 13 3 469 001 015 160 Другие текущие затраты 413,0 413,0 413,0 4,3 413,0 4,3 0,0 4,3 98,8 1,0 13 3 469 001 015 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 377,0 377,0 377,0 0,0 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 3 469 001 015 169 Прочие текущие затраты 36,0 36,0 36,0 4,3 36,0 4,3 0,0 4,3 98,8 11,8 13 9 Прочие 32 351,0 16 605,0 16 605,0 0,0 16 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 Отдел финансов района (города областного значения) 32 351,0 16 605,0 16 605,0 0,0 16 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 32 351,0 16 605,0 16 605,0 0,0 16 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты 31 351,0 15 605,0 15 605,0 0,0 15 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 101 160 Другие текущие затраты 31 351,0 15 605,0 15 605,0 0,0 15 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 101 169 Прочие текущие затраты 31 351,0 15 605,0 15 605,0 0,0 15 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 102 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 102 160 Другие текущие затраты 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 9 452 012 102 169 Прочие текущие затраты 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 Обслуживание долга 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 14 1 Обслуживание долга 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 14 1 452 Отдел финансов района (города областного значения) 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 14 1 452 013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 14 1 452 013 015 За счет средств местного бюджета 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 14 1 452 013 015 210 Выплаты вознаграждений по внутренним займам 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 14 1 452 013 015 212 Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами 99 390,0 99 331,0 99 331,0 99 110,0 99 110,0 99 108,9 0,0 99 108,9 100,0 99,8 15 Трансферты 1 485 016,0 1 485 066,6 1 485 066,6 707 819,6 1 485 066,6 707 818,6 0,0 707 818,6 100,0 47,7 15 1 Трансферты 1 485 016,0 1 485 066,6 1 485 066,6 707 819,6 1 485 066,6 707 818,6 0,0 707 818,6 100,0 47,7 15 1 452 Отдел финансов района (города областного значения) 1 485 016,0 1 485 066,6 1 485 066,6 707 819,6 1 485 066,6 707 818,6 0,0 707 818,6 100,0 47,7 15 1 452 006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 50,6 50,6 50,6 50,6 50,5 0,0 50,5 99,7 99,7 15 1 452 006 015 За счет средств местного бюджета 0,0 50,6 50,6 50,6 50,6 50,5 0,0 50,5 99,7 99,7 15 1 452 006 015 330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 0,0 50,6 50,6 50,6 50,6 50,5 0,0 50,5 99,7 99,7 15 1 452 006 015 338 Возврат целевых трансфертов 0,0 50,6 50,6 50,6 50,6 50,5 0,0 50,5 99,7 99,7 15 1 452 007 Бюджетные изъятия 1 164 813,0 1 164 813,0 1 164 813,0 499 503,0 1 164 813,0 499 503,0 0,0 499 503,0 100,0 42,9 15 1 452 007 015 За счет средств местного бюджета 1 164 813,0 1 164 813,0 1 164 813,0 499 503,0 1 164 813,0 499 503,0 0,0 499 503,0 100,0 42,9 15 1 452 007 015 330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 1 164 813,0 1 164 813,0 1 164 813,0 499 503,0 1 164 813,0 499 503,0 0,0 499 503,0 100,0 42,9 15 1 452 007 015 332 Бюджетные изъятия 1 164 813,0 1 164 813,0 1 164 813,0 499 503,0 1 164 813,0 499 503,0 0,0 499 503,0 100,0 42,9 15 1 452 038 Субвенции 295 448,0 295 448,0 295 448,0 183 511,0 295 448,0 183 511,0 0,0 183 511,0 100,0 62,1 15 1 452 038 000 Субвенции 295 448,0 295 448,0 295 448,0 183 511,0 295 448,0 183 511,0 0,0 183 511,0 100,0 62,1 15 1 452 038 000 330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 295 448,0 295 448,0 295 448,0 183 511,0 295 448,0 183 511,0 0,0 183 511,0 100,0 62,1 15 1 452 038 000 331 Субвенции 295 448,0 295 448,0 295 448,0 183 511,0 295 448,0 183 511,0 0,0 183 511,0 100,0 62,1 15 1 452 039 Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 754,1 0,0 24 754,1 100,0 100,0 15 1 452 039 028 За счет трансфертов из областного бюджета 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 754,1 0,0 24 754,1 100,0 100,0 15 1 452 039 028 330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 754,1 0,0 24 754,1 100,0 100,0 15 1 452 039 028 339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 755,0 24 754,1 0,0 24 754,1 100,0 100,0 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -230 436,0 617 116,6 617 116,6 -25 419,8 -25 420,6 Бюджетные кредиты 8 650,0 855 678,6 855 678,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 847 028,6 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 Жилищное хозяйство 0,0 847 028,6 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 0,0 847 028,6 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 053 Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 0,0 847 028,6 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 053 020 За счет кредитов из областного бюджета 0,0 847 028,6 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 053 020 430 Капитальные затраты, направленные на развитие 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 053 020 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 053 020 510 Внутренние бюджетные кредиты 0,0 0,0 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 1 492 053 020 513 Бюджетные кредиты специализированным организациям 0,0 0,0 847 028,6 0,0 847 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 453 006 013 За счет кредитов из республиканского бюджета 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 453 006 013 510 Внутренние бюджетные кредиты 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 9 453 006 013 514 Бюджетные кредиты физическим лицам 8 650,0 8 650,0 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение бюджетных кредитов 239 086,0 238 562,0 238 562,0 25 419,8 25 420,6 100,0 10,7 6 Погашение бюджетных кредитов 239 086,0 238 562,0 238 562,0 25 419,8 25 420,6 100,0 10,7 6 01 Погашение бюджетных кредитов 239 086,0 238 562,0 238 562,0 25 419,8 25 420,6 100,0 10,7 6 01 1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 239 086,0 238 562,0 238 562,0 25 419,8 25 420,6 100,0 10,7 6 01 1 13 Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам 2 345,0 1 821,0 1 821,0 651,8 652,6 100,1 35,8 6 01 1 21 Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций 236 741,0 236 741,0 236 741,0 24 768,0 24 768,0 100,0 10,5 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ Приобретение финансовых активов Поступления от продажи финансовых активов государства V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 119 382,0 -975 218,4 -975 218,4 -169 189,7 -92 639,3 VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -119 382,0 975 218,4 975 218,4 169 189,7 92 639,3 Поступление займов 8 650,0 855 678,6 855 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Поступления займов 8 650,0 855 678,6 855 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 01 Внутренние государственные займы 8 650,0 855 678,6 855 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 01 2 Договоры займа 8 650,0 855 678,6 855 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 01 2 03 Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) 8 650,0 855 678,6 855 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение займов 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 Погашение займов 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 1 Погашение займов 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 1 452 Отдел финансов района (города областного значения) 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 1 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 1 452 008 015 За счет средств местного бюджета 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 1 452 008 015 710 Погашение основного долга по внутренним займам 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 16 1 452 008 015 711 Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом 128 032,0 127 508,0 127 508,0 15 200,0 15 200,0 15 200,0 0,0 15 200,0 100,0 11,9 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 247 047,8 247 047,8 184 389,7 107 839,3 Справочно: Остатки бюджетных средств Остатки бюджетных средств на начало финансового года 373 237,9 Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 265 398,6 Руководитель уполномоченного органа по исполнению бюджета/аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа по исполнению бюджета/аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа ответственного за составление сводного плана

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Information

    Исполнение районного бюджета Житикаринского района на 01.06.2026 года

    Исполнение районного бюджета Житикаринского района на 01.06.2026 года

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Information

    Пояснительная записка к уточненному Гражданскому бюджету Житикаринского района на 2026-2028 годы

    Разработка проекта районного бюджета на 2026-2028 годы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2026-2028 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана. Уточнение районного бюджета на 2026-2028 годы планируется в июне 202 6 года. Основные параметры районного бюджета на 2026 год : Планируемые поступления в бюджет района – 6 796 603,2 тыс. тенге, из них: Налоговые поступления – 3 746 885,0 тыс. тенге; Неналоговые поступления – 69 261,0 тыс. тенге; Поступления от продажи основного капитала – 112 409,0 тыс. тенге; Поступления трансфертов – 2 868 048,2 тыс. тенге; Расходы п о функциональным группам, всего 7 154 705,0 тыс. тенге, в том числе: Государственные услуги общего характера – 724 150,8 тыс. тенге; Оборона – 21 776,0 тыс. тенге; Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 32 376,0 тыс. тенге; Социальная помощь и социальное обеспечение – 780 883,5 тыс. тенге; Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 697 745,2 тыс. тенге; Культура, спорт, туризм и информационное пространство – 817 394,9 тыс. тенге; Топливно-энергетический комплекс и недропользование – 36 743,3 тыс. тенге; Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 490 825,9 тыс. тенге; Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 78 973,8 тыс. тенге; Транспорт и коммуникации – 844 681,0 тыс. тенге; Прочие – 44 757,0 тыс. тенге; Обслуживание долга – 99 331,0 тыс. тенге; Трансферты – 1 485 066,6 тыс. тенге.

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Проект

    О внесении изменения и дополнения в решение маслихата от 26 декабря 2025 года № 348 «О районном бюджете Житикаринского района на 2026-2028 годы»

    Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ : 1. Внести в решение маслихата «О районном бюджете Житикаринского района на 2026-2028 годы» от 26 декабря 2025 года № 348 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 221214) следующие изменение и дополнение: пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить районный бюджет Житикаринского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год, в следующих объемах: 1) доходы – 6 796 603,2 тысячи тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 3 746 885,0 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 69 261,0 тысяча тенге; поступлениям от продажи основного капитала – 112 409,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 2 868 048,2 тысяч тенге; 2) затраты – 7 154 705,0 тысяч тенге; 3) чистое бюджетное кредитование – 617 116,6 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 855 678,6 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов – 238 562,0 тысячи тенге; 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге; 5) дефицит (профицит) бюджета – -975 218,4 тысяч тенге; 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 975 218,4 тысяч тенге.»; пункт 8 дополнить подпунктом 18) следующего содержания: «18) гигиенические средства (подгузники) для лиц с инвалидностью.»; приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению. 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Information

    Итоги заседания единой конкурсной комиссии на вакантную административную государственную должность корпуса «Б» руководителя финансового отдела – главного бухгалтера ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района» от 17 июня 2026 года

    В связи с отсуствием участников конкурса, внутрениий конкурс на замещение вакантной административной государственной должности корпуса «Б» руководителя финансового отдела – главного бухгалтера ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района» признать несостоявшимся. Секретарь Единой конкурсной комиссии А. Кулбусунов

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Information

    Итоги заседания единой конкурсной комиссии на вакантную административную государственную должность корпуса «Б» руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района» от 17 июня 2026 года

    В связи с отсуствием участников конкурса, внутрениий конкурс на замещение вакантной административной государственной должности корпуса «Б» руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства ГУ «Аппарат акима города Житикары Житикаринского района» признать несостоявшимся. Секретарь Единой конкурсной комиссии А. Кулбусунов

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    Information

    Основные показатели социально-экономического развития Житикаринского района

    Основные показатели социально-экономического развития Житикаринского района Дата образования района 1928 год Площадь территории района, тыс.кв.км. 7,3 тыс. кв. км. № п/п Показатели ед.изм на 1 июня 2026 года 1 Численность населения (статдан. на 01.05.2025г/2026г) чел 40 560 городское чел 34 335 сельское чел 6 225 2 Этнический состав населения на начало 2026 года казахи чел 16 846 русские чел 14 301 украинцы чел 4 284 немцы чел 1 747 другие чел 3 557 3 Число административно-территориальных единиц: 11 город ед. 1 сельские округа ед. 4 села ед. 6 4 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 Объем промышленной продукции млн. тенге 55 696,4 2 Индекс физического объема пром. продукции % 101,6 5 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (по всем категориям хозяйств) 1 Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного, рыбного хозяйства млн.тенге 1 469,2 продукция растениеводства млн.тенге 0,0 продукция животноводства млн.тенге 1 466,8 услуги млн.тенге 0,0 ИФО валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного, рыбного хозяйства % 87,2 2 Производство продукции реализовано на убой скота и птицы в живом весе тонн 624,8 молоко тонн 1 131,6 яйца тыс.штук 190,9 3 Численность скота и птицы крупный рогатый скот гол. 14 324 в т.ч. коровы гол. 5 854 овцы гол. 12 404 козы гол. 240 свиньи гол. 599 лошади гол. 7108 птица гол. 13 688 4 Всего сельхозугодий тыс. га 703,3 в т.ч. пашня тыс. га/% 339,4/48,3% пастбища тыс. га/% 350,4/49,8% сенокосы тыс. га/% 1,38/0,2% 5 Производители сельскохозяйственной продукции Количество зарегистрированных производителей сельскохозяйственной продукции, всего (по стат. данным на 01.01.2025г/2026г) единиц 248 в том числе: ТОО единиц 57 индивидуальные предприниматели единиц 18 крестьянские и фермерские хозяйства единиц 173 Домашние хозяйства в СНП единиц 1518 6 СТРОИТЕЛЬСТВО Объём выполненных строительных работ млн. тенге 2087,0 ИФО строительных работ % 140,0 7 ТОРГОВЛЯ 1 Объём розничной торговли млн. тенге 2849,7 ИФО розничной торговли % 101,2 2 Объём оптовой торговли млн. тенге 7110,9 ИФО оптовой торговли % 140,0 8 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 1 Всего млн. тенге 10617,0 в т.ч. по источникам финансирования: республиканский бюджет млн. тенге 0,0 местный бюджет млн. тенге 1122,0 собственные средства предприятий млн. тенге 7993,0 кредиты банков млн. тенге 0,0 другие заемные средства млн. тенге 1502,0 2 ИФО инвестиций % 97,7 3 Ввод в действие жилых домов кв.метров 0 9 БЮДЖЕТ 1 Поступление в бюджет района, всего млн. тенге 3603,5 в том числе: Собственные доходы млн. тенге 2421,2 Трансферты млн. тенге 1182,3 из них субвенции млн. тенге 0,0 2 Выполнение доходной части бюджета % 103,8 в т.ч. собственных доходов % 105,6 3 Расходы по бюджету млн. тенге 3384,0 4 Выполнение расходной части бюджета % 100,0 10 СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 1 Количество действующих СМСП - всего ед. 1705 в том числе юридические лица ед. 226 индивидуальные предприниматели ед. 1309 крестьянские хозяйства ед. 170 11 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 1 Среднемесячная заработная плата по району (стат.данные январь-март 2026г) тенге 423 219 2 Число зарегистрированных безработных чел. 429 3 Трудоустроено всего чел. 940 4 Доля зарегистрированных безработных (уровень безработицы) % 1,8 5 Занято в общественных работах чел. 46 6 Численность получателей государственной адресной социальной помощи чел. 250 7 Численность получателей жилищной помощи семей 581 в том числе из малообеспеченных семей семей 28 12 ОБРАЗОВАНИЕ 1 Детские дошкольные учреждения, всего ед. 6 государственные чел. 2 Численность детей в них чел. 1 061 2 Мини-центры ед. 11 Численность детей в них чел 110 3 Охват детей дошкольным воспитанием и обучением % 93,3 4 Организации общего среднего образования ед. 19 в том числе: средние дневные общеобразовательные ед. 10 основные ед. 8 начальные ед. 0 вечерняя общеобразовательная школа ед. 1 Численность учащихся в них чел. 4 670 в т.ч. в вечерней школе чел. 10 Численность педагогов чел. 555 5 Школы с государственным языком обучения ед. 2 в них учащихся чел. 343 6 Кабинет психолого-педагогической коррекции ед. 1 в них детей чел. 49 7 Внешкольные организации ед. 2 в том числе: Детская школа искусств (ДШИ) ед. 1 в них детей чел. 366 Школа детского творчества (ШДТ) ед. 1 в них детей чел. 866 8 Приют для детей и подростков ед. 1 в них детей чел. 33 9 ГККП "Житикаринский политехнический колледж" ед. 1 количество учащихся , всего чел. 581 в том числе: дневное отделение чел. 510 заочное отделение чел. 71 13 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 Число медицинских учреждений -всего ед. 18 в том числе: - районная больница ед. 1 в них развернутых коек (круглосуточный стационар) ед. 120 - фельдшерско-акушерские пункты ед. 3 - медицинские пункты ед. 14 2 Численность врачей чел. 51 3 Численность среднего медперсонала чел. 180 14 КУЛЬТУРА 1 Число объектов культуры, всего ед. 20 из них государственные ед. 18 в том числе: Клубы ед. 10 из них государственные ед. 8 Библиотеки, всего ед. 10 из них государственные ед. 10 при ТОО ед. 0 Кинотеатры ед. 1 из них государственные ед. 0 Парки ед. 2 из них государственные ед. 2 Музеи (филиал) ед. 1 из них государственные ед. 1 2 Объекты (памятники) культуры и искусства ед. 33 в том числе: в городе ед. 13 в селе ед. 20 3 Археологические памятники, курганы ед. 94 15 СПОРТ 1 Количество спортивных сооружений ед. 137 в том числе государственные ед. 95 Спортзалы ед. 32 в том числе государственные ед. 29 Стадионы ед. 1 в том числе государственные ед. - Бассейны ед. 1 в том числе государственные ед. - Ипподромы ед. 1 в том числе государственные ед. 1 2 Количество ДЮСШ ед. 1 в них учащихся чел 908 количество тренеров чел 16 из них штатных чел 16 3 Количество спортивных клубов ед. 18 16 ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1 Родившиеся, по состоянию на 01.04.2025/2026 года чел. 74 2 Умершие, по состоянию на 01.04.2025/2026 года чел. 92 3 Естественный прирост (- убыль) -18 17 МИГРАЦИЯ 1 Прибывших, по состоянию на 01.04.2025/2026 года чел. 351 2 Выбывших, по состоянию на 01.04.2025/2026 года чел. 431 3 Миграционное сальдо чел. -80

    kostanai-zhitikarin-audany-akimatPublished:
    gov.5n.kz

    We analyze open data and publications from official sources. Materials are collected in one feed for fast search and monitoring.

    © 2026 gov.5n.kz. Information and analytics portal about the state.