| Бейімбет Майлин ауданының 2025 жылғы аудандық бюджетінің атқарылуы туралы талдамалық есеп | |||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервтің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ. -21-бағ) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Барлығы | 8 279 619,800 | 8 279 619,800 | 8 279 619,800 | 8 273 316,537 | -6 303,263 | 8 124 338,964 | 98,125 | -155 280,836 | -961,042 | -192,000 | -664,116 | -104,926 | 0,000 | 0,000 | -154 319,794 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | -5 361,869 | ||||
| оның ішінде: | |||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 7 040 728,100 | 7 040 728,100 | 7 040 728,100 | 7 039 789,635 | -938,465 | 6 890 814,162 | 97,871 | -149 913,938 | -956,014 | -192,000 | -664,116 | -99,898 | 0,000 | 0,000 | -148 957,924 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 112 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 46 910,000 | 46 910,000 | 46 910,000 | 46 906,974 | -3,026 | 46 906,974 | 99,994 | -3,026 | -3,026 | 0,000 | -2,456 | -0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,456 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,570 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 112 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 281,400 | 281,400 | 281,400 | 281,344 | -0,056 | 281,344 | 99,980 | -0,056 | -0,056 | 0,000 | 0,000 | -0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0,000 | 172,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 122 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 279 270,700 | 279 270,700 | 279 270,700 | 279 269,410 | -1,290 | 279 269,410 | 100,000 | -1,290 | -1,290 | 0,000 | -0,480 | -0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,810 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 381,400 | 381,400 | 381,400 | 381,376 | -0,024 | 381,376 | 99,994 | -0,024 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11 600,000 | 11 600,000 | 11 600,000 | 11 599,788 | -0,212 | 11 599,788 | 99,998 | -0,212 | -0,212 | 0,000 | -0,015 | -0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,197 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 122 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 14 477,400 | 14 477,400 | 14 477,400 | 14 477,197 | -0,203 | 14 477,197 | 99,999 | -0,203 | -0,203 | 0,000 | 0,000 | -0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 49 371,200 | 49 371,200 | 49 371,200 | 49 368,170 | -3,030 | 49 368,170 | 99,994 | -3,030 | -3,030 | 0,000 | -2,140 | -0,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,140 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,890 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 882,000 | 7 882,000 | 7 882,000 | 7 881,503 | -0,497 | 7 881,503 | 99,994 | -0,497 | -0,497 | 0,000 | 0,000 | -0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 312,200 | 312,200 | 312,200 | 312,106 | -0,094 | 312,106 | 99,970 | -0,094 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 29 586,100 | 29 586,100 | 29 586,100 | 29 583,746 | -2,354 | 29 583,746 | 99,992 | -2,354 | -2,354 | 0,000 | 0,000 | -2,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,354 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 007 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 2 691,100 | 2 691,100 | 2 691,100 | 2 691,020 | -0,080 | 2 691,020 | 99,997 | -0,080 | -0,080 | 0,000 | 0,000 | -0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 549,900 | 2 549,900 | 2 549,900 | 2 549,765 | -0,135 | 2 549,765 | 99,995 | -0,135 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 196,600 | 196,600 | 196,600 | 194,837 | -1,763 | 194,837 | 99,103 | -1,763 | -1,763 | 0,000 | 0,000 | -1,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,763 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 71 460,000 | 71 460,000 | 71 460,000 | 71 459,381 | -0,619 | 71 459,381 | 99,999 | -0,619 | -0,619 | 0,000 | -0,274 | -0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,345 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 017 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 65 828,200 | 65 828,200 | 65 828,200 | 65 767,484 | -60,716 | 65 767,484 | 99,908 | -60,716 | -60,716 | 0,000 | 0,000 | -60,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,716 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы |
| 451 | 017 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 23 663,400 | 23 663,400 | 23 663,400 | 23 662,131 | -1,269 | 23 662,131 | 99,995 | -1,269 | -1,269 | 0,000 | 0,000 | -1,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,269 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 050 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 15 020,000 | 15 020,000 | 15 020,000 | 15 019,137 | -0,863 | 15 019,137 | 99,994 | -0,863 | -0,863 | 0,000 | 0,000 | -0,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,863 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 451 | 050 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 238,000 | 4 238,000 | 4 238,000 | 4 238,000 | 0,000 | 4 238,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 451 | 067 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 811,100 | 811,100 | 811,100 | 811,028 | -0,072 | 811,028 | 99,991 | -0,072 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 455 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23 999,000 | 23 999,000 | 23 999,000 | 23 996,065 | -2,935 | 23 996,065 | 99,988 | -2,935 | -2,935 | 0,000 | -0,721 | -2,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,214 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 455 | 003 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 121,000 | 1 121,000 | 1 121,000 | 494,948 | -626,052 | 494,948 | 44,152 | -626,052 | -626,052 | 0,000 | -626,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626,052 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 455 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 285 661,000 | 285 661,000 | 285 661,000 | 285 659,835 | -1,165 | 285 643,962 | 99,994 | -17,038 | -17,038 | 0,000 | -0,798 | -16,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,798 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,340 - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 15,900 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы |
| 455 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 150 900,000 | 150 900,000 | 150 900,000 | 150 899,186 | -0,814 | 150 899,186 | 99,999 | -0,814 | -0,814 | 0,000 | -0,315 | -0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,499 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 455 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 33 619,600 | 33 619,600 | 33 619,600 | 33 615,590 | -4,010 | 33 615,590 | 99,988 | -4,010 | -4,010 | 0,000 | -3,470 | -0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,470 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,540 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 455 | 007 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 3 067,600 | 3 067,600 | 3 067,600 | 3 067,034 | -0,566 | 3 067,034 | 99,982 | -0,566 | -0,566 | 0,000 | -0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 455 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 610,000 | 6 610,000 | 6 610,000 | 6 608,881 | -1,119 | 6 608,881 | 99,983 | -1,119 | -1,119 | 0,000 | 0,000 | -1,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 456 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 30 026,000 | 30 026,000 | 30 026,000 | 30 024,432 | -1,568 | 30 024,432 | 99,995 | -1,568 | -1,568 | 0,000 | -0,480 | -1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,088 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 456 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 18 934,400 | 18 934,400 | 18 934,400 | 18 934,358 | -0,042 | 18 934,358 | 100,000 | -0,042 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 456 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 32 580,800 | 32 580,800 | 32 580,800 | 32 580,287 | -0,513 | 32 580,287 | 99,998 | -0,513 | -0,513 | 0,000 | -0,281 | -0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,232 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 456 | 003 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 7 820,000 | 7 820,000 | 7 820,000 | 7 819,702 | -0,298 | 7 819,702 | 99,996 | -0,298 | -0,298 | 0,000 | -0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 456 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 412,000 | 2 412,000 | 2 412,000 | 2 411,998 | -0,002 | 2 411,998 | 100,000 | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 39 750,000 | 39 750,000 | 39 750,000 | 39 726,604 | -23,396 | 39 725,340 | 99,938 | -24,660 | -24,660 | 0,000 | -23,013 | -1,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,013 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,647 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 023 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 81 202,600 | 81 202,600 | 81 202,600 | 81 202,509 | -0,091 | 81 202,509 | 100,000 | -0,091 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 023 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 0,000 | 15 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 026 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 091,700 | 8 091,700 | 8 091,700 | 8 091,697 | -0,003 | 8 091,697 | 100,000 | -0,003 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 037 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 14 455,300 | 14 455,300 | 14 455,300 | 14 455,300 | 0,000 | 14 455,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 051 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 868 580,900 | 868 580,900 | 868 580,900 | 868 580,700 | -0,200 | 719 622,973 | 82,850 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -148 957,927 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148957,927 - Жұмыстарды жүргізу (қызметтерді көрсету) кестесінен артта қалу |
| 458 | 067 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 9 706,200 | 9 706,200 | 9 706,200 | 9 706,200 | 0,000 | 9 706,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 098 | 034 | Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен | 254 280,000 | 254 280,000 | 254 280,000 | 254 088,000 | -192,000 | 254 088,000 | 99,924 | -192,000 | -192,000 | -192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 458 | 107 | 000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 172 987,600 | 172 987,600 | 172 987,600 | 172 987,600 | 0,000 | 172 987,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 110 264,900 | 110 264,900 | 110 264,900 | 110 264,900 | 0,000 | 110 264,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 113 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 0,000 | 1 108 886,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 84 723,000 | 84 723,000 | 84 723,000 | 84 721,810 | -1,190 | 84 721,810 | 99,999 | -1,190 | -1,190 | 0,000 | -0,559 | -0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,559 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,631 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 272,900 | 1 272,900 | 1 272,900 | 1 272,839 | -0,061 | 1 272,839 | 99,995 | -0,061 | -0,061 | 0,000 | 0,000 | -0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 166 685,000 | 166 685,000 | 166 685,000 | 166 684,785 | -0,215 | 166 684,785 | 100,000 | -0,215 | -0,215 | 0,000 | 0,000 | -0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 72 463,200 | 72 463,200 | 72 463,200 | 72 463,102 | -0,098 | 72 463,102 | 100,000 | -0,098 | -0,098 | 0,000 | 0,000 | -0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 0,000 | 1 899 590,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 175,900 | 175,900 | 175,900 | 175,850 | -0,050 | 175,850 | 99,972 | -0,050 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 018 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 128 417,000 | 128 417,000 | 128 417,000 | 128 417,000 | 0,000 | 128 417,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 021 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 12 521,500 | 12 521,500 | 12 521,500 | 12 521,449 | -0,051 | 12 521,449 | 100,000 | -0,051 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 024 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 293 429,000 | 293 429,000 | 293 429,000 | 293 429,000 | 0,000 | 293 429,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 038 | 000 | Субвенциялар | 202 152,000 | 202 152,000 | 202 152,000 | 202 152,000 | 0,000 | 202 152,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 039 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 533,000 | 10 533,000 | 10 533,000 | 10 533,000 | 0,000 | 10 533,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 054 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,309 | -0,091 | 0,309 | 77,338 | -0,091 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 459 | 099 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 24 846,000 | 24 846,000 | 24 846,000 | 24 845,953 | -0,047 | 24 845,953 | 100,000 | -0,047 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 462 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 47 732,000 | 47 732,000 | 47 732,000 | 47 730,970 | -1,030 | 47 730,970 | 99,998 | -1,030 | -1,030 | 0,000 | -0,463 | -0,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,463 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,567 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 463 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 22 653,000 | 22 653,000 | 22 653,000 | 22 652,160 | -0,840 | 22 652,160 | 99,996 | -0,840 | -0,840 | 0,000 | -0,363 | -0,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,477 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 463 | 006 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 876,600 | 876,600 | 876,600 | 876,543 | -0,057 | 876,543 | 99,993 | -0,057 | -0,057 | 0,000 | 0,000 | -0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 465 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 20 342,000 | 20 342,000 | 20 342,000 | 20 341,203 | -0,797 | 20 341,203 | 99,996 | -0,797 | -0,797 | 0,000 | -0,497 | -0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,300 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 465 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 46 364,000 | 46 364,000 | 46 364,000 | 46 363,666 | -0,334 | 46 363,666 | 99,999 | -0,334 | -0,334 | 0,000 | -0,099 | -0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,235 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 465 | 006 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 13 484,000 | 13 484,000 | 13 484,000 | 13 483,557 | -0,443 | 13 483,557 | 99,997 | -0,443 | -0,443 | 0,000 | 0,000 | -0,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,443 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 465 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 14 267,000 | 14 267,000 | 14 267,000 | 14 266,912 | -0,088 | 14 266,912 | 99,999 | -0,088 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 465 | 007 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 0,000 | 1 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 466 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 51 841,000 | 51 841,000 | 51 841,000 | 51 839,806 | -1,194 | 51 839,196 | 99,997 | -1,804 | -1,804 | 0,000 | -0,284 | -1,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,284 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,520 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 469 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 18 500,000 | 18 500,000 | 18 500,000 | 18 499,196 | -0,804 | 18 499,196 | 99,996 | -0,804 | -0,804 | 0,000 | -0,492 | -0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,492 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,312 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| Даму бағдарламалары | 1 238 891,700 | 1 238 891,700 | 1 238 891,700 | 1 233 526,902 | -5 364,798 | 1 233 524,802 | 99,567 | -5 366,898 | -5,028 | 0,000 | 0,000 | -5,028 | 0,000 | 0,000 | -5 361,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5 361,869 | ||||
| 458 | 022 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 028 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 1 700,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 028 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 12 992,000 | 12 992,000 | 12 992,000 | 12 991,339 | -0,661 | 12 991,339 | 99,995 | -0,661 | -0,661 | 0,000 | 0,000 | -0,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,661 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 058 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 29 174,600 | 29 174,600 | 29 174,600 | 29 174,600 | 0,000 | 29 173,600 | 99,997 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 458 | 058 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 21 818,600 | 21 818,600 | 21 818,600 | 21 212,743 | -605,857 | 21 212,743 | 97,223 | -605,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -605,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -605,857 | 605,857 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген |
| 466 | 004 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11 158,000 | 11 158,000 | 11 158,000 | 11 157,886 | -0,114 | 11 157,886 | 99,999 | -0,114 | -0,114 | 0,000 | 0,000 | -0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 466 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 576,800 | 2 576,800 | 2 576,800 | 2 575,732 | -1,068 | 2 575,732 | 99,959 | -1,068 | -1,068 | 0,000 | 0,000 | -1,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,068 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 466 | 036 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 321,000 | 1 321,000 | 1 321,000 | 1 320,086 | -0,914 | 1 320,086 | 99,931 | -0,914 | -0,914 | 0,000 | 0,000 | -0,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,914 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 466 | 058 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 333 592,500 | 333 592,500 | 333 592,500 | 333 592,429 | -0,071 | 333 592,429 | 100,000 | -0,071 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 466 | 058 | 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 733 679,000 | 733 679,000 | 733 679,000 | 733 679,000 | 0,000 | 733 679,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 466 | 075 | 000 | Байланыс желілерін салу | 8 460,200 | 8 460,200 | 8 460,200 | 8 460,000 | -0,200 | 8 460,000 | 99,998 | -0,200 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 - Дөңгелектеу есебінен қалдық |
| 466 | 079 | 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 82 418,000 | 82 418,000 | 82 418,000 | 77 662,088 | -4 755,912 | 77 661,988 | 94,229 | -4 756,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4 756,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4 756,012 | 4756,012 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген |
Бейімбет Майлин ауданының 2025 жылғы аудандық бюджетінің атқарылуы туралы талдамалық есеп
kostanai-bmalin-audany-akimat
Ұқсас материалдар
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 101 Ауыл шаруашылығы Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Мемлекеттік қызмет түрі: Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну кіші түрлер 416: ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға көтерме жәрдемақы беру Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен әлеуметтік саласының мамандарын, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін ең төменгі есептік көрсеткіштің 100 еселенген мөлшерінде көтерме жәрдемақы төлеу түрінде ынталандыру. Бағдарламаны іске асыру ауылдық елді мекендерге білім беру, денсаулық сақтау саласында 30 маман тартуға мүмкіндік береді. Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттері есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындыларын дайындау. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарын, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін ынталандыру 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Түпкілікті нәтиже: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарына, ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау көрсету 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Жоспар 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 36 073,00 36 073,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 37 876,00 37 876,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 24 624,00 24 624,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ересько В.П. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 038 Субвенциялар Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 151 Трансферттер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына өздеріне жүктелген функцияларды уақтылы орындау үшін Субвенциялар бөлуге арналған іс-шараларды жүзеге асыру Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Субвенциялар берілетін жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Түпкілікті нәтиже: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын субвенциялармен қамтамасыз ету 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Жоспар 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 000 - Субвенциялар 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 42 468,00 42 468,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 30 385,00 30 385,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 15 432,00 15 432,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 141 Борышқа қызмет көрсету Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Жасалған шарттарға сәйкес міндеттемелер бойынша сыйақылар төлеу Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Түпкілікті нәтиже: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Жоспар 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 139 Басқалар Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: бөлінетін бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа қауіп төндіретін жағдайлардың туындауына қарай аудан әкімдігінің резервінен қаражат бөлу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Түпкілікті нәтиже: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аудан әкімдігінің қаулысы негізінде ауданның жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу. Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізуді қаржылық қамтамасыз ету (көзделген қаражат шегінде) 100%. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Жоспар 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101 - Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 62 355,00 62 355,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 012 Қаржылық қызмет Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: "Мемлекеттік мүлік туралы" ҚР Заңына сәйкес коммуналдық меншікті жекешелендіруді жүргізу жөніндегі шараларды жүзеге асыру жекешелендіруден кейінгі қызмет және жекешелендіру қызметіне байланысты туындаған дауларды реттеу Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. өз құзыреті шегінде аудандық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу; аудандық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ кәсіпорындарды мүліктік кешен ретінде жекешелендіруді жүзеге асыру, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Объектілерді бағалау 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Түпкілікті нәтиже: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Объектілерді бағалау 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Жоспар 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Объектілерді бағалау 100,00 100,00 0,00 239,00 239,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Объектілерді бағалау 100,00 100,00 0,00 251,00 251,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Объектілерді бағалау 100,00 100,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 007 Бюджеттік алып коюлар Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 151 Трансферттер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Мәслихат шешіміне сәйкес аудандық бюджеттен облыстық бюджетке бюджеттік алымдарды аудару. Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Облыстық бюджетке төленетін төлемдер саны 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Түпкілікті нәтиже: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Бюджеттік алымдарды аударудың толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Жоспар 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 2 415 458,00 2 415 458,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 2 999 132,00 2 999 132,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 3 768 926,00 3 768 926,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ересько В.П. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 161 Қарыздарды өтеу Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Шығыстар әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен бұрын алынған кредиттер бойынша борышты өтеуге, ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне және кредиттерді өтеу кестесіне сәйкес жылумен-сумен жабдықтау мен су бұруды реконструкциялауға бағытталған. Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Қарызды өтеу 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Түпкілікті нәтиже: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Жыл сайын өтеу кестесіне сәйкес жоғары тұрған бюджетке алынған кредиттер бойынша борышты қайтару 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Жоспар 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарызды өтеу 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарызды өтеу 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарызды өтеу 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ересько В.П. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 012 Қаржылық қызмет Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: "Жылжымайтын мүлік тіркелімі" Мемлекеттік Деректер базасында қамтылған тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайлар мен гараждарды бағалау Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, жергілікті бюджетке түсетін түсімдерді болжау. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Салық салу мақсатында бағалауға жататын объектілердің саны 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Түпкілікті нәтиже: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Жоспар 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 1 688,00 1 688,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 1 789,00 1 789,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)