2025 жылғы Бейімбет Майлин аудандық бюджеттің атқарылуы туралы есебі

    kostanai-bmalin-audany-akimat

    kostanai-bmalin-audany-akimat·
    2025 жылғы Бейімбет Майлин аудандық бюджеттің атқарылуы туралы есебі
    мың теңге
    Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Төленбеген міндеттемелер Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару 2025 жылғы орындау, %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    I. КІРІСТЕР 6 896 594,0 7 478 099,8 7 477 404,8 7 671 518,9 102,6
    1 Салықтық түсімдер 4 331 256,0 4 171 454,0 4 171 454,0 4 318 357,3 103,5
    01 Табыс салығы 1 983 610,0 1 582 305,0 1 582 305,0 1 645 471,7 104,0
    1 Корпоративтік табыс салығы 280 518,0 590 518,0 590 518,0 595 028,4 100,8
    11 Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы 280 518,0 590 518,0 590 518,0 595 028,4 100,8
    2 Жеке табыс салығы 1 703 092,0 991 787,0 991 787,0 1 050 443,3 105,9
    01 Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 1 701 172,0 991 172,0 991 172,0 1 039 350,9 104,9
    02 Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 0,0 0,0 0,0 10 472,9 0,0
    05 Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы 1 920,0 615,0 615,0 619,5 100,7
    03 Әлеуметтiк салық 1 244 603,0 1 220 603,0 1 220 603,0 1 253 845,9 102,7
    1 Әлеуметтік салық 1 244 603,0 1 220 603,0 1 220 603,0 1 253 845,9 102,7
    01 Әлеуметтік салық 1 244 603,0 1 220 603,0 1 220 603,0 1 253 845,9 102,7
    04 Меншiкке салынатын салықтар 959 694,0 1 226 264,0 1 226 264,0 1 269 326,8 103,5
    1 Мүлiкке салынатын салықтар 954 500,0 1 222 942,0 1 222 942,0 1 265 959,7 103,5
    01 Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық 954 500,0 1 222 942,0 1 222 942,0 1 265 919,0 103,5
    02 Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0
    3 Жер салығы 3 475,0 1 603,0 1 603,0 1 596,1 99,6
    02 Жер салығы 3 475,0 1 603,0 1 603,0 1 596,1 99,6
    4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 719,0 1 719,0 1 719,0 1 771,0 103,0
    01 Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 1 719,0 1 719,0 1 719,0 1 775,6 103,3
    02 Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық 0,0 0,0 0,0 -4,6 0,0
    5 Бірыңғай жер салығы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    01 Бірыңғай жер салығы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    05 Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 120 033,0 118 966,0 118 966,0 121 188,1 101,9
    2 Акциздер 4 169,0 4 169,0 4 169,0 4 577,7 109,8
    84 Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және іске асырылған бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны, газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспалары және экологиялық отыны 4 169,0 4 169,0 4 169,0 4 577,7 109,8
    3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 97 904,0 97 904,0 97 904,0 99 007,4 101,1
    15 Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 97 904,0 97 904,0 97 904,0 99 007,4 101,1
    4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 17 960,0 16 893,0 16 893,0 17 603,0 104,2
    02 Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды бергені үшін алым) 2 037,0 2 037,0 2 037,0 2 395,5 117,6
    29 Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым 1 884,0 1 717,0 1 717,0 2 036,3 118,6
    34 Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысуға арналға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы 14 039,0 13 139,0 13 139,0 13 171,2 100,2
    07 Басқа да салықтар 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0
    1 Басқа да салықтар 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0
    10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0
    08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 23 316,0 23 316,0 23 316,0 28 511,5 122,3
    1 Мемлекеттік баж 23 316,0 23 316,0 23 316,0 28 511,5 122,3
    26 Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж 23 316,0 23 316,0 23 316,0 28 511,5 122,3
    2 Салықтық емес түсiмдер 27 777,0 22 577,0 22 577,0 69 405,3 307,4
    01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 12 161,0 12 411,0 12 411,0 12 966,6 104,5
    1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 0,0 673,0 673,0 1 093,6 162,5
    02 Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінен түсетін түсімдері 0,0 673,0 673,0 1 093,6 162,5
    5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1 212,0 804,0 804,0 862,0 107,2
    08 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер 636,0 636,0 636,0 669,8 105,3
    09 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер 576,0 168,0 168,0 192,1 114,4
    7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 10 827,0 10 812,0 10 812,0 10 888,8 100,7
    06 Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 294,0 279,0 279,0 279,7 100,2
    13 Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 0,0 0,0 0,0 76,3 0,0
    19 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аппараттарына аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 10 533,0 10 533,0 10 533,0 10 532,8 100,0
    9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 122,0 122,0 122,0 122,3 100,2
    10 Коммуналдық меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы 122,0 122,0 122,0 122,3 100,2
    03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 0,0 0,0 0,0 42 142,1 0,0
    1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 0,0 0,0 0,0 42 142,1 0,0
    02 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 0,0 0,0 0,0 42 142,1 0,0
    04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 216,0 216,0 216,0 7 381,4 3 417,3
    1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 216,0 216,0 216,0 7 381,4 3 417,3
    14 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар 0,0 0,0 0,0 6 910,3 0,0
    18 Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 216,0 216,0 216,0 471,1 218,1
    06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 15 400,0 9 950,0 9 950,0 6 915,2 69,5
    1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 15 400,0 9 950,0 9 950,0 6 915,2 69,5
    07 Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы 0,0 0,0 0,0 587,5 0,0
    09 Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер 15 400,0 9 950,0 9 950,0 6 327,6 63,6
    3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 50 255,0 15 257,0 15 257,0 15 639,9 102,5
    01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 655,0 8 355,0 8 355,0 10 907,4 130,5
    1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 655,0 8 355,0 8 355,0 10 907,4 130,5
    02 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер 6 655,0 6 655,0 6 655,0 7 367,8 110,7
    07 Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін түсімдер 0,0 1 700,0 1 700,0 3 539,5 208,2
    03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 43 600,0 6 902,0 6 902,0 4 732,5 68,6
    1 Жерді сату 8 600,0 4 382,0 4 382,0 4 435,4 101,2
    01 Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 8 600,0 4 382,0 4 382,0 4 435,4 101,2
    2 Материалдық емес активтерді сату 35 000,0 2 520,0 2 520,0 297,1 11,8
    02 Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем 35 000,0 2 520,0 2 520,0 297,1 11,8
    4 Трансферттердің түсімдері 2 487 306,0 3 268 811,8 3 268 116,8 3 268 116,5 100,0
    01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 0,0 483,8 483,8 483,5 99,9
    3 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер 0,0 483,8 483,8 483,5 99,9
    02 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 0,0 483,8 483,8 483,5 99,9
    02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 2 487 306,0 3 268 328,0 3 267 633,0 3 267 633,0 100,0
    2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 2 487 306,0 3 268 328,0 3 267 633,0 3 267 633,0 100,0
    01 Ағымдағы нысаналы трансферттер 1 566 164,0 2 063 249,2 2 062 554,2 2 062 554,2 100,0
    02 Нысаналы даму трансферттері 910 609,0 1 192 960,3 1 192 960,3 1 192 960,3 100,0
    04 Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер 10 533,0 12 118,5 12 118,5 12 118,5 100,0
    II. ШЫҒЫНДАР 6 846 778,0 7 985 212,8 7 984 517,8 148 977,6 7 829 237,2 98,1
    01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер 1 503 556,0 1 681 794,7 1 854 782,3 1,3 1 854 751,9 100,0
    1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 255 404,0 327 015,5 327 015,5 0,0 327 011,1 100,0
    112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 47 350,0 47 191,4 47 191,4 0,0 47 188,3 100,0
    001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 47 350,0 46 910,0 46 910,0 0,0 46 907,0 100,0
    003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 281,4 281,4 0,0 281,3 100,0
    122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 208 054,0 279 824,1 279 824,1 0,0 279 822,8 100,0
    001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 208 054,0 279 442,7 279 442,7 0,0 279 441,4 100,0
    003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 381,4 381,4 0,0 381,4 100,0
    2 Қаржылық қызмет 1 667,0 1 448,8 1 448,8 0,0 1 448,7 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 1 667,0 1 448,8 1 448,8 0,0 1 448,7 100,0
    003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 451,0 1 272,9 1 272,9 0,0 1 272,8 100,0
    010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 216,0 175,9 175,9 0,0 175,9 100,0
    9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 1 246 485,0 1 353 330,4 1 526 318,0 1,3 1 526 292,1 100,0
    458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 165 262,0 1 268 607,4 1 441 595,0 1,3 1 441 570,3 100,0
    001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 35 820,0 39 750,0 39 750,0 1,3 39 725,3 99,9
    067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 0,0 9 706,2 9 706,2 0,0 9 706,2 100,0
    107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 0,0 0,0 172 987,6 0,0 172 987,6 100,0
    113 Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер 1 129 442,0 1 219 151,2 1 219 151,2 0,0 1 219 151,2 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 81 223,0 84 723,0 84 723,0 0,0 84 721,8 100,0
    001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 81 223,0 84 723,0 84 723,0 0,0 84 721,8 100,0
    02 Қорғаныс 12 544,0 26 077,4 26 077,4 0,0 26 077,0 100,0
    1 Әскери мұқтаждар 11 600,0 11 600,0 11 600,0 0,0 11 599,8 100,0
    122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 11 600,0 11 600,0 11 600,0 0,0 11 599,8 100,0
    005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 11 600,0 11 600,0 11 600,0 0,0 11 599,8 100,0
    2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 944,0 14 477,4 14 477,4 0,0 14 477,2 100,0
    122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 944,0 14 477,4 14 477,4 0,0 14 477,2 100,0
    006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 944,0 14 477,4 14 477,4 0,0 14 477,2 100,0
    06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 324 329,0 274 185,8 273 609,8 0,0 273 538,3 100,0
    1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 84 164,0 7 882,0 7 882,0 0,0 7 881,5 100,0
    451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 84 164,0 7 882,0 7 882,0 0,0 7 881,5 100,0
    005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 84 164,0 7 882,0 7 882,0 0,0 7 881,5 100,0
    2 Әлеуметтiк көмек 166 144,0 196 090,9 196 090,9 0,0 196 025,6 100,0
    451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 166 144,0 196 090,9 196 090,9 0,0 196 025,6 100,0
    006 Тұрғын үйге көмек көрсету 382,0 312,2 312,2 0,0 312,1 100,0
    007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 31 860,0 32 277,2 32 277,2 0,0 32 274,8 100,0
    010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету 1 851,0 2 549,9 2 549,9 0,0 2 549,8 100,0
    014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 70 965,0 71 460,0 71 460,0 0,0 71 459,4 100,0
    017 Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету 61 086,0 89 491,6 89 491,6 0,0 89 429,6 99,9
    9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 74 021,0 70 212,9 69 636,9 0,0 69 631,2 100,0
    451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 74 021,0 70 212,9 69 636,9 0,0 69 631,2 100,0
    001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 984,0 49 371,2 49 371,2 0,0 49 368,2 100,0
    011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 203,0 196,6 196,6 0,0 194,8 99,1
    050 Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 19 834,0 19 834,0 19 258,0 0,0 19 257,1 100,0
    067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 0,0 811,1 811,1 0,0 811,0 100,0
    07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 828 191,0 1 406 486,4 1 406 486,4 1,0 1 405 686,7 99,9
    1 Тұрғын үй шаруашылығы 0,0 265 438,0 265 438,0 0,0 265 245,9 99,9
    458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 0,0 254 280,0 254 280,0 0,0 254 088,0 99,9
    098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 0,0 254 280,0 254 280,0 0,0 254 088,0 99,9
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 0,0 11 158,0 11 158,0 0,0 11 157,9 100,0
    004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 0,0 11 158,0 11 158,0 0,0 11 157,9 100,0
    2 Коммуналдық шаруашылық 828 191,0 1 141 048,4 1 141 048,4 1,0 1 140 440,8 99,9
    458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 12 992,0 73 776,9 73 776,9 1,0 73 169,4 99,2
    026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру 0,0 8 091,7 8 091,7 0,0 8 091,7 100,0
    028 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 12 992,0 14 692,0 14 692,0 0,0 14 691,3 100,0
    058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 0,0 50 993,2 50 993,2 1,0 50 386,3 98,8
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 815 199,0 1 067 271,5 1 067 271,5 0,0 1 067 271,4 100,0
    058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 815 199,0 1 067 271,5 1 067 271,5 0,0 1 067 271,4 100,0
    08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 693 163,0 703 564,4 703 445,4 15,9 702 787,5 99,9
    1 Мәдениет саласындағы қызмет 239 664,0 286 901,0 286 782,0 15,9 286 138,9 99,8
    455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 239 664,0 286 901,0 286 782,0 15,9 286 138,9 99,8
    003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 239 664,0 286 901,0 286 782,0 15,9 286 138,9 99,8
    2 Спорт 157 322,0 98 233,8 98 233,8 0,0 98 231,1 100,0
    465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 152 822,0 95 657,0 95 657,0 0,0 95 655,3 100,0
    001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 20 342,0 20 342,0 20 342,0 0,0 20 341,2 100,0
    005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 112 034,0 46 364,0 46 364,0 0,0 46 363,7 100,0
    006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 7 129,0 13 484,0 13 484,0 0,0 13 483,6 100,0
    007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 13 317,0 15 467,0 15 467,0 0,0 15 466,9 100,0
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 4 500,0 2 576,8 2 576,8 0,0 2 575,7 100,0
    008 Cпорт объектілерін дамыту 4 500,0 2 576,8 2 576,8 0,0 2 575,7 100,0
    3 Ақпараттық кеңiстiк 199 927,0 214 981,8 214 981,8 0,0 214 976,2 100,0
    455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 184 980,0 187 587,2 187 587,2 0,0 187 581,8 100,0
    006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 149 346,0 150 900,0 150 900,0 0,0 150 899,2 100,0
    007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 35 634,0 36 687,2 36 687,2 0,0 36 682,6 100,0
    456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 14 947,0 18 934,4 18 934,4 0,0 18 934,4 100,0
    002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 14 947,0 18 934,4 18 934,4 0,0 18 934,4 100,0
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 0,0 8 460,2 8 460,2 0,0 8 460,0 100,0
    075 Байланыс желілерін салу 0,0 8 460,2 8 460,2 0,0 8 460,0 100,0
    9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 96 250,0 103 447,8 103 447,8 0,0 103 441,4 100,0
    455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 32 053,0 30 609,0 30 609,0 0,0 30 604,9 100,0
    001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 25 444,0 23 999,0 23 999,0 0,0 23 996,1 100,0
    032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 6 609,0 6 610,0 6 610,0 0,0 6 608,9 100,0
    456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 64 197,0 72 838,8 72 838,8 0,0 72 836,4 100,0
    001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 29 026,0 30 026,0 30 026,0 0,0 30 024,4 100,0
    003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 35 171,0 40 400,8 40 400,8 0,0 40 400,0 100,0
    006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0 2 412,0 2 412,0 0,0 2 412,0 100,0
    09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 321,0 1 321,0 1 321,0 0,0 1 320,1 99,9
    9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 1 321,0 1 321,0 1 321,0 0,0 1 320,1 99,9
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 1 321,0 1 321,0 1 321,0 0,0 1 320,1 99,9
    036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 321,0 1 321,0 1 321,0 0,0 1 320,1 99,9
    10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 116 370,0 96 107,6 96 107,6 0,0 96 105,6 100,0
    1 Ауыл шаруашылығы 47 613,0 47 732,0 47 732,0 0,0 47 731,0 100,0
    462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 47 613,0 47 732,0 47 732,0 0,0 47 731,0 100,0
    001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 47 613,0 47 732,0 47 732,0 0,0 47 731,0 100,0
    6 Жер қатынастары 31 675,0 23 529,6 23 529,6 0,0 23 528,7 100,0
    463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 31 675,0 23 529,6 23 529,6 0,0 23 528,7 100,0
    001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 29 103,0 22 653,0 22 653,0 0,0 22 652,2 100,0
    006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру 2 572,0 876,6 876,6 0,0 876,5 100,0
    9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 37 082,0 24 846,0 24 846,0 0,0 24 846,0 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 37 082,0 24 846,0 24 846,0 0,0 24 846,0 100,0
    099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 37 082,0 24 846,0 24 846,0 0,0 24 846,0 100,0
    11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 39 201,0 51 841,0 51 841,0 0,6 51 839,2 100,0
    2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 39 201,0 51 841,0 51 841,0 0,6 51 839,2 100,0
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 39 201,0 51 841,0 51 841,0 0,6 51 839,2 100,0
    001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 39 201,0 51 841,0 51 841,0 0,6 51 839,2 100,0
    12 Көлiк және коммуникация 792 796,0 979 239,8 979 239,8 148 958,7 830 280,8 84,8
    1 Автомобиль көлiгi 792 796,0 964 784,5 964 784,5 148 958,7 815 825,5 84,6
    458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 792 796,0 964 784,5 964 784,5 148 958,7 815 825,5 84,6
    022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
    023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 427 919,0 96 202,6 96 202,6 0,0 96 202,5 100,0
    051 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 364 876,0 868 580,9 868 580,9 148 957,7 719 623,0 82,9
    9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 0,0 14 455,3 14 455,3 0,0 14 455,3 100,0
    458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 0,0 14 455,3 14 455,3 0,0 14 455,3 100,0
    037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 0,0 14 455,3 14 455,3 0,0 14 455,3 100,0
    13 Басқалар 118 888,0 273 905,6 100 918,0 0,1 96 161,2 95,3
    3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 21 470,0 18 500,0 18 500,0 0,0 18 499,2 100,0
    469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 21 470,0 18 500,0 18 500,0 0,0 18 499,2 100,0
    001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21 470,0 18 500,0 18 500,0 0,0 18 499,2 100,0
    9 Басқалар 97 418,0 255 405,6 82 418,0 0,1 77 662,0 94,2
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 15 000,0 172 987,6 0,0 0,0 0,0 0,0
    012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 15 000,0 172 987,6 0,0 0,0 0,0 0,0
    466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 82 418,0 82 418,0 82 418,0 0,1 77 662,0 94,2
    079 Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту 82 418,0 82 418,0 82 418,0 0,1 77 662,0 94,2
    14 Борышқа қызмет көрсету 10 715,0 12 521,5 12 521,5 0,0 12 521,4 100,0
    1 Борышқа қызмет көрсету 10 715,0 12 521,5 12 521,5 0,0 12 521,4 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 10 715,0 12 521,5 12 521,5 0,0 12 521,4 100,0
    021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 10 715,0 12 521,5 12 521,5 0,0 12 521,4 100,0
    15 Трансферттер 2 405 704,0 2 478 167,6 2 478 167,6 0,0 2 478 167,4 100,0
    1 Трансферттер 2 405 704,0 2 478 167,6 2 478 167,6 0,0 2 478 167,4 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 2 405 704,0 2 478 167,6 2 478 167,6 0,0 2 478 167,4 100,0
    006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 0,0 72 463,2 72 463,2 0,0 72 463,1 100,0
    007 Бюджеттік алып коюлар 1 899 590,0 1 899 590,0 1 899 590,0 0,0 1 899 590,0 100,0
    024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 293 429,0 293 429,0 293 429,0 0,0 293 429,0 100,0
    038 Субвенциялар 202 152,0 202 152,0 202 152,0 0,0 202 152,0 100,0
    039 Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 10 533,0 10 533,0 10 533,0 0,0 10 533,0 100,0
    054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 77,3
    III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 8 955,0 9 582,0 11 548,0 1 867,4
    Бюджеттік кредиттер 125 824,0 126 451,0 128 417,0 0,0 128 417,0 100,0
    10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 125 824,0 126 451,0 128 417,0 0,0 128 417,0 100,0
    9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 125 824,0 126 451,0 128 417,0 0,0 128 417,0 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 125 824,0 126 451,0 128 417,0 0,0 128 417,0 100,0
    018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 125 824,0 126 451,0 128 417,0 0,0 128 417,0 100,0
    Бюджет кредиттерін өтеу 116 869,0 116 869,0 116 869,0 126 549,6 108,3
    5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 116 869,0 116 869,0 116 869,0 126 549,6 108,3
    01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 116 869,0 116 869,0 116 869,0 126 549,6 108,3
    1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 116 869,0 116 869,0 116 869,0 126 549,6 108,3
    06 Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 48 295,0 48 295,0 48 295,0 48 295,0 100,0
    13 Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 68 574,0 68 574,0 68 574,0 78 254,6 114,1
    IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0
    Қаржы активтерін сатып алу
    Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
    V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 40 861,0 -516 695,0 -518 661,0 -159 585,7
    VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ -40 861,0 516 695,0 518 661,0 159 585,7
    Қарыздардың түсуі 125 824,0 380 731,0 382 697,0 382 697,0 100,0
    7 Қарыздар түсімдері 125 824,0 380 731,0 382 697,0 382 697,0 100,0
    01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 125 824,0 380 731,0 382 697,0 382 697,0 100,0
    2 Қарыз алу келісім-шарттары 125 824,0 380 731,0 382 697,0 382 697,0 100,0
    03 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар 125 824,0 380 731,0 382 697,0 382 697,0 100,0
    Қарыздарды өтеу 166 685,0 166 685,0 166 685,0 0,0 166 684,8 100,0
    16 Қарыздарды өтеу 166 685,0 166 685,0 166 685,0 0,0 166 684,8 100,0
    1 Қарыздарды өтеу 166 685,0 166 685,0 166 685,0 0,0 166 684,8 100,0
    459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 166 685,0 166 685,0 166 685,0 0,0 166 684,8 100,0
    005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 166 685,0 166 685,0 166 685,0 0,0 166 684,8 100,0
    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0 302 649,0 302 649,0 -56 426,5
    Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары
    Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары 303 149,1
    Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары 359 575,6

    Ұқсас материалдар

    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 101 Ауыл шаруашылығы Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Мемлекеттік қызмет түрі: Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну кіші түрлер 416: ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға көтерме жәрдемақы беру Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен әлеуметтік саласының мамандарын, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін ең төменгі есептік көрсеткіштің 100 еселенген мөлшерінде көтерме жәрдемақы төлеу түрінде ынталандыру. Бағдарламаны іске асыру ауылдық елді мекендерге білім беру, денсаулық сақтау саласында 30 маман тартуға мүмкіндік береді. Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттері есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындыларын дайындау. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарын, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін ынталандыру 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Түпкілікті нәтиже: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарына, ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау көрсету 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Жоспар 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 36 073,00 36 073,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 37 876,00 37 876,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 24 624,00 24 624,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ересько В.П. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 038 Субвенциялар Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 151 Трансферттер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына өздеріне жүктелген функцияларды уақтылы орындау үшін Субвенциялар бөлуге арналған іс-шараларды жүзеге асыру Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Субвенциялар берілетін жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Түпкілікті нәтиже: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын субвенциялармен қамтамасыз ету 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Жоспар 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 000 - Субвенциялар 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 42 468,00 42 468,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 30 385,00 30 385,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 15 432,00 15 432,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 141 Борышқа қызмет көрсету Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Жасалған шарттарға сәйкес міндеттемелер бойынша сыйақылар төлеу Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Түпкілікті нәтиже: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Жоспар 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарыздар бойынша толық сыйақы төленді 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 139 Басқалар Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: бөлінетін бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа қауіп төндіретін жағдайлардың туындауына қарай аудан әкімдігінің резервінен қаражат бөлу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Түпкілікті нәтиже: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аудан әкімдігінің қаулысы негізінде ауданның жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу. Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізуді қаржылық қамтамасыз ету (көзделген қаражат шегінде) 100%. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Жоспар 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 101 - Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 0,00 0,00 0,00 62 355,00 62 355,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 012 Қаржылық қызмет Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: "Мемлекеттік мүлік туралы" ҚР Заңына сәйкес коммуналдық меншікті жекешелендіруді жүргізу жөніндегі шараларды жүзеге асыру жекешелендіруден кейінгі қызмет және жекешелендіру қызметіне байланысты туындаған дауларды реттеу Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. өз құзыреті шегінде аудандық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу; аудандық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ кәсіпорындарды мүліктік кешен ретінде жекешелендіруді жүзеге асыру, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Объектілерді бағалау 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Түпкілікті нәтиже: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Объектілерді бағалау 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Жоспар 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Объектілерді бағалау 100,00 100,00 0,00 239,00 239,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Объектілерді бағалау 100,00 100,00 0,00 251,00 251,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Объектілерді бағалау 100,00 100,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 007 Бюджеттік алып коюлар Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 151 Трансферттер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Мәслихат шешіміне сәйкес аудандық бюджеттен облыстық бюджетке бюджеттік алымдарды аудару. Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Облыстық бюджетке төленетін төлемдер саны 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Түпкілікті нәтиже: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Бюджеттік алымдарды аударудың толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Жоспар 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 2 415 458,00 2 415 458,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 2 999 132,00 2 999 132,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 3 768 926,00 3 768 926,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ересько В.П. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 161 Қарыздарды өтеу Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Шығыстар әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен бұрын алынған кредиттер бойынша борышты өтеуге, ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне және кредиттерді өтеу кестесіне сәйкес жылумен-сумен жабдықтау мен су бұруды реконструкциялауға бағытталған. Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетінің жобасын жасау және аудан бюджет комиссиясының қарауына тиісті қаржы жылына арналған бюджетті нақтылау, түзету жөнінде ұсыныстар енгізу; бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. бюджеттік мониторингті жүзеге асыру. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекет міндеттемелерін орындау мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Қарызды өтеу 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Түпкілікті нәтиже: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Жыл сайын өтеу кестесіне сәйкес жоғары тұрған бюджетке алынған кредиттер бойынша борышты қайтару 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Жоспар 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарызды өтеу 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарызды өтеу 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қарызды өтеу 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Ересько В.П. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    Бюджет

    Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға

    Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша нысан Бюджеттік бағдарлама паспорты 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 012 Қаржылық қызмет Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: "Жылжымайтын мүлік тіркелімі" Мемлекеттік Деректер базасында қамтылған тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайлар мен гараждарды бағалау Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, жергілікті бюджетке түсетін түсімдерді болжау. Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар ағымдағы/даму: ағымдағы Көрсеткіштер Факт 2025 жыл 2026 жылғы есепті кезең Жоспарлы кезең Бекітілген Нақтыланған 2027 2028 2029 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Салық салу мақсатында бағалауға жататын объектілердің саны 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Түпкілікті нәтиже: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Жоспар 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2027 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 2028 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 1 688,00 1 688,00 0,00 2029 жылға мың теңге Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде Іс-шара көрсеткіші МӨК құжатының көрсеткіші Ауытқу Шығыстар МӨК құжатының сомасы Ауытқу Ауытқу себебі Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау 100,00 100,00 0,00 1 789,00 1 789,00 0,00 Бюджеттік бағдарламаның басшысы Кузьмина Т.И. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

    kostanai-bmalin-audany-akimatЖарияланды:
    gov.5n.kz

    Ашық деректер мен ресми дереккөздердің жарияланымдарын талдаймыз. Материалдар жылдам іздеу және мониторинг үшін бір лентаға жиналған.

    © 2026 gov.5n.kz. Мемлекет туралы ақпараттық-талдамалық портал.