Отдел планирования и финансирования учреждений реального сектора

    Об отделе

    Деятельность отдела планирования и финансирования учреждений реального сектора управления финансов акимата Северо-Казахстанской области

    Отдел планирования и финансирования учреждений реального сектора является структурным подразделением коммунального государственного учреждения «Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области» и осуществляет свою деятельность руководствуясь Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также Положением об отделе.

    Основными задачами отдела являются:

    1. Участие в разработке и подготовке в пределах компетенции отдела проектов нормативно-правовых актов акима и акимата области;
    2. Формирование, внесение изменений и дополнений в планы финансирования, а также мониторинг и анализ освоения бюджетных средств;
    3. Своевременное исполнение отчетов и контрольных поручений.

    Основными функциями отдела являются:

    1. Определение объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (города областного значения) на трехлетний период по отраслям реального сектора;
    2. Определение прогнозного объема расходов по курируемым отделом администраторам бюджетных программ;
    3. Подготовка материалов к проекту областного бюджета для рассмотрения местным исполнительным органом;
    4. Осуществление подготовки необходимых аналитических, сводных таблиц и информаций по поручениям областного акимата;
    5. Рассмотрение предложений курируемых отделом администраторов бюджетных программ по уточнению или корректировке областного бюджета на планируемый период;
    6. Участие в разработке проектов постановлении акимата области о реализации решении областного маслихата об областном бюджете на планируемый период;
    7. Исполнение писем и запросов центральных государственных органов Республики Казахстан, аппарата акима области, финансовых органов и других организаций;
    8. Проведение анализа и оценки помесячного распределения годовых сумм;
    9. Выявление причин неисполнения планов финансирования по платежам;
    10. Внесение изменений в планы финансирования по платежам и обязательствам курируемых администраторов бюджетных программ в информационной системе «Парус»;
    11. Внесение справок по платежам и обязательствам в информационную систему «Казначейство — клиент»;
    12. Внесение исходящей корреспонденции в единую систему электронного документооборота;
    13. Ведение бюджетного мониторинга;
    14. Составление аналитических отчетов об исполнении местного бюджета по результатам бюджетного мониторинга.
    gov.5n.kz

    Анализируем открытые данные и публикации официальных источников. Материалы собраны в единой ленте для быстрого поиска и мониторинга.

    © 2026 gov.5n.kz. Информационно-аналитический портал.