| Отчет об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2025 год | ||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение за 2025 год, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| I. ДОХОДЫ | 6 896 594,0 | 7 478 099,8 | 7 477 404,8 | 7 671 518,9 | 102,6 | |||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 331 256,0 | 4 171 454,0 | 4 171 454,0 | 4 318 357,3 | 103,5 | ||||
| 01 | Подоходный налог | 1 983 610,0 | 1 582 305,0 | 1 582 305,0 | 1 645 471,7 | 104,0 | ||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 280 518,0 | 590 518,0 | 590 518,0 | 595 028,4 | 100,8 | ||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 280 518,0 | 590 518,0 | 590 518,0 | 595 028,4 | 100,8 | ||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 703 092,0 | 991 787,0 | 991 787,0 | 1 050 443,3 | 105,9 | ||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1 701 172,0 | 991 172,0 | 991 172,0 | 1 039 350,9 | 104,9 | ||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 472,9 | 0,0 | ||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1 920,0 | 615,0 | 615,0 | 619,5 | 100,7 | ||||
| 03 | Социальный налог | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||
| 1 | Социальный налог | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||
| 01 | Социальный налог | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||
| 04 | Hалоги на собственность | 959 694,0 | 1 226 264,0 | 1 226 264,0 | 1 269 326,8 | 103,5 | ||||
| 1 | Hалоги на имущество | 954 500,0 | 1 222 942,0 | 1 222 942,0 | 1 265 959,7 | 103,5 | ||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 954 500,0 | 1 222 942,0 | 1 222 942,0 | 1 265 919,0 | 103,5 | ||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | ||||
| 3 | Земельный налог | 3 475,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 596,1 | 99,6 | ||||
| 02 | Земельный налог | 3 475,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 596,1 | 99,6 | ||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 771,0 | 103,0 | ||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 775,6 | 103,3 | ||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | ||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120 033,0 | 118 966,0 | 118 966,0 | 121 188,1 | 101,9 | ||||
| 2 | Акцизы | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 577,7 | 109,8 | ||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 577,7 | 109,8 | ||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97 904,0 | 97 904,0 | 97 904,0 | 99 007,4 | 101,1 | ||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 97 904,0 | 97 904,0 | 97 904,0 | 99 007,4 | 101,1 | ||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 960,0 | 16 893,0 | 16 893,0 | 17 603,0 | 104,2 | ||||
| 02 | Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) | 2 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 | 2 395,5 | 117,6 | ||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 1 884,0 | 1 717,0 | 1 717,0 | 2 036,3 | 118,6 | ||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 14 039,0 | 13 139,0 | 13 139,0 | 13 171,2 | 100,2 | ||||
| 07 | Прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||
| 1 | Прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||
| 1 | Государственная пошлина | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||
| 2 | Неналоговые поступления | 27 777,0 | 22 577,0 | 22 577,0 | 69 405,3 | 307,4 | ||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 12 161,0 | 12 411,0 | 12 411,0 | 12 966,6 | 104,5 | ||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 1 093,6 | 162,5 | ||||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 1 093,6 | 162,5 | ||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 212,0 | 804,0 | 804,0 | 862,0 | 107,2 | ||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 669,8 | 105,3 | ||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 576,0 | 168,0 | 168,0 | 192,1 | 114,4 | ||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | 10 812,0 | 10 812,0 | 10 888,8 | 100,7 | ||||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 294,0 | 279,0 | 279,0 | 279,7 | 100,2 | ||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 0,0 | ||||
| 19 | Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 532,8 | 100,0 | ||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||
| 10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 7 381,4 | 3 417,3 | ||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 7 381,4 | 3 417,3 | ||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 910,3 | 0,0 | ||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 471,1 | 218,1 | ||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 915,2 | 69,5 | ||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 915,2 | 69,5 | ||||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 0,0 | ||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 327,6 | 63,6 | ||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 255,0 | 15 257,0 | 15 257,0 | 15 639,9 | 102,5 | ||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 655,0 | 8 355,0 | 8 355,0 | 10 907,4 | 130,5 | ||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 655,0 | 8 355,0 | 8 355,0 | 10 907,4 | 130,5 | ||||
| 02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 6 655,0 | 6 655,0 | 6 655,0 | 7 367,8 | 110,7 | ||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 3 539,5 | 208,2 | ||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 43 600,0 | 6 902,0 | 6 902,0 | 4 732,5 | 68,6 | ||||
| 1 | Продажа земли | 8 600,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 435,4 | 101,2 | ||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 8 600,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 435,4 | 101,2 | ||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 35 000,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 297,1 | 11,8 | ||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 35 000,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 297,1 | 11,8 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 487 306,0 | 3 268 811,8 | 3 268 116,8 | 3 268 116,5 | 100,0 | ||||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||
| 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||
| 02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 487 306,0 | 3 268 328,0 | 3 267 633,0 | 3 267 633,0 | 100,0 | ||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 2 487 306,0 | 3 268 328,0 | 3 267 633,0 | 3 267 633,0 | 100,0 | ||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 1 566 164,0 | 2 063 249,2 | 2 062 554,2 | 2 062 554,2 | 100,0 | ||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 910 609,0 | 1 192 960,3 | 1 192 960,3 | 1 192 960,3 | 100,0 | ||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 10 533,0 | 12 118,5 | 12 118,5 | 12 118,5 | 100,0 | ||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 846 778,0 | 7 985 212,8 | 7 984 517,8 | 148 977,6 | 7 829 237,2 | 98,1 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 503 556,0 | 1 681 794,7 | 1 854 782,3 | 1,3 | 1 854 751,9 | 100,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 404,0 | 327 015,5 | 327 015,5 | 0,0 | 327 011,1 | 100,0 | |||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | 47 191,4 | 47 191,4 | 0,0 | 47 188,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | 46 910,0 | 46 910,0 | 0,0 | 46 907,0 | 100,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 281,4 | 281,4 | 0,0 | 281,3 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 208 054,0 | 279 824,1 | 279 824,1 | 0,0 | 279 822,8 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 208 054,0 | 279 442,7 | 279 442,7 | 0,0 | 279 441,4 | 100,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 381,4 | 381,4 | 0,0 | 381,4 | 100,0 | |||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 667,0 | 1 448,8 | 1 448,8 | 0,0 | 1 448,7 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 667,0 | 1 448,8 | 1 448,8 | 0,0 | 1 448,7 | 100,0 | |||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 451,0 | 1 272,9 | 1 272,9 | 0,0 | 1 272,8 | 100,0 | |||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 216,0 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 246 485,0 | 1 353 330,4 | 1 526 318,0 | 1,3 | 1 526 292,1 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 165 262,0 | 1 268 607,4 | 1 441 595,0 | 1,3 | 1 441 570,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 820,0 | 39 750,0 | 39 750,0 | 1,3 | 39 725,3 | 99,9 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 9 706,2 | 9 706,2 | 0,0 | 9 706,2 | 100,0 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 172 987,6 | 0,0 | 172 987,6 | 100,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 129 442,0 | 1 219 151,2 | 1 219 151,2 | 0,0 | 1 219 151,2 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 223,0 | 84 723,0 | 84 723,0 | 0,0 | 84 721,8 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 223,0 | 84 723,0 | 84 723,0 | 0,0 | 84 721,8 | 100,0 | |||
| 02 | Оборона | 12 544,0 | 26 077,4 | 26 077,4 | 0,0 | 26 077,0 | 100,0 | |||
| 1 | Военные нужды | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 324 329,0 | 274 185,8 | 273 609,8 | 0,0 | 273 538,3 | 100,0 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 166 144,0 | 196 090,9 | 196 090,9 | 0,0 | 196 025,6 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 166 144,0 | 196 090,9 | 196 090,9 | 0,0 | 196 025,6 | 100,0 | |||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 382,0 | 312,2 | 312,2 | 0,0 | 312,1 | 100,0 | |||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 860,0 | 32 277,2 | 32 277,2 | 0,0 | 32 274,8 | 100,0 | |||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 851,0 | 2 549,9 | 2 549,9 | 0,0 | 2 549,8 | 100,0 | |||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 70 965,0 | 71 460,0 | 71 460,0 | 0,0 | 71 459,4 | 100,0 | |||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 61 086,0 | 89 491,6 | 89 491,6 | 0,0 | 89 429,6 | 99,9 | |||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 74 021,0 | 70 212,9 | 69 636,9 | 0,0 | 69 631,2 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 74 021,0 | 70 212,9 | 69 636,9 | 0,0 | 69 631,2 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 984,0 | 49 371,2 | 49 371,2 | 0,0 | 49 368,2 | 100,0 | |||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 203,0 | 196,6 | 196,6 | 0,0 | 194,8 | 99,1 | |||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 834,0 | 19 834,0 | 19 258,0 | 0,0 | 19 257,1 | 100,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 811,1 | 811,1 | 0,0 | 811,0 | 100,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 828 191,0 | 1 406 486,4 | 1 406 486,4 | 1,0 | 1 405 686,7 | 99,9 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 265 438,0 | 265 438,0 | 0,0 | 265 245,9 | 99,9 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 254 280,0 | 254 280,0 | 0,0 | 254 088,0 | 99,9 | |||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | 254 280,0 | 254 280,0 | 0,0 | 254 088,0 | 99,9 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 0,0 | 11 157,9 | 100,0 | |||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 0,0 | 11 157,9 | 100,0 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 828 191,0 | 1 141 048,4 | 1 141 048,4 | 1,0 | 1 140 440,8 | 99,9 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 992,0 | 73 776,9 | 73 776,9 | 1,0 | 73 169,4 | 99,2 | |||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 0,0 | 8 091,7 | 8 091,7 | 0,0 | 8 091,7 | 100,0 | |||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 12 992,0 | 14 692,0 | 14 692,0 | 0,0 | 14 691,3 | 100,0 | |||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 0,0 | 50 993,2 | 50 993,2 | 1,0 | 50 386,3 | 98,8 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 815 199,0 | 1 067 271,5 | 1 067 271,5 | 0,0 | 1 067 271,4 | 100,0 | |||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 815 199,0 | 1 067 271,5 | 1 067 271,5 | 0,0 | 1 067 271,4 | 100,0 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 693 163,0 | 703 564,4 | 703 445,4 | 15,9 | 702 787,5 | 99,9 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||
| 2 | Спорт | 157 322,0 | 98 233,8 | 98 233,8 | 0,0 | 98 231,1 | 100,0 | |||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 152 822,0 | 95 657,0 | 95 657,0 | 0,0 | 95 655,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 342,0 | 20 342,0 | 20 342,0 | 0,0 | 20 341,2 | 100,0 | |||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 112 034,0 | 46 364,0 | 46 364,0 | 0,0 | 46 363,7 | 100,0 | |||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 129,0 | 13 484,0 | 13 484,0 | 0,0 | 13 483,6 | 100,0 | |||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 317,0 | 15 467,0 | 15 467,0 | 0,0 | 15 466,9 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 500,0 | 2 576,8 | 2 576,8 | 0,0 | 2 575,7 | 100,0 | |||
| 008 | Развитие объектов спорта | 4 500,0 | 2 576,8 | 2 576,8 | 0,0 | 2 575,7 | 100,0 | |||
| 3 | Информационное пространство | 199 927,0 | 214 981,8 | 214 981,8 | 0,0 | 214 976,2 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 184 980,0 | 187 587,2 | 187 587,2 | 0,0 | 187 581,8 | 100,0 | |||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 149 346,0 | 150 900,0 | 150 900,0 | 0,0 | 150 899,2 | 100,0 | |||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 35 634,0 | 36 687,2 | 36 687,2 | 0,0 | 36 682,6 | 100,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 947,0 | 18 934,4 | 18 934,4 | 0,0 | 18 934,4 | 100,0 | |||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 947,0 | 18 934,4 | 18 934,4 | 0,0 | 18 934,4 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 8 460,2 | 8 460,2 | 0,0 | 8 460,0 | 100,0 | |||
| 075 | Строительство сетей связи | 0,0 | 8 460,2 | 8 460,2 | 0,0 | 8 460,0 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 96 250,0 | 103 447,8 | 103 447,8 | 0,0 | 103 441,4 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 053,0 | 30 609,0 | 30 609,0 | 0,0 | 30 604,9 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 444,0 | 23 999,0 | 23 999,0 | 0,0 | 23 996,1 | 100,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 609,0 | 6 610,0 | 6 610,0 | 0,0 | 6 608,9 | 100,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 64 197,0 | 72 838,8 | 72 838,8 | 0,0 | 72 836,4 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 026,0 | 30 026,0 | 30 026,0 | 0,0 | 30 024,4 | 100,0 | |||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 35 171,0 | 40 400,8 | 40 400,8 | 0,0 | 40 400,0 | 100,0 | |||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 2 412,0 | 2 412,0 | 0,0 | 2 412,0 | 100,0 | |||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 036 | Развитие газотранспортной системы | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116 370,0 | 96 107,6 | 96 107,6 | 0,0 | 96 105,6 | 100,0 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||
| 6 | Земельные отношения | 31 675,0 | 23 529,6 | 23 529,6 | 0,0 | 23 528,7 | 100,0 | |||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 31 675,0 | 23 529,6 | 23 529,6 | 0,0 | 23 528,7 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29 103,0 | 22 653,0 | 22 653,0 | 0,0 | 22 652,2 | 100,0 | |||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 572,0 | 876,6 | 876,6 | 0,0 | 876,5 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 792 796,0 | 979 239,8 | 979 239,8 | 148 958,7 | 830 280,8 | 84,8 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 792 796,0 | 964 784,5 | 964 784,5 | 148 958,7 | 815 825,5 | 84,6 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 792 796,0 | 964 784,5 | 964 784,5 | 148 958,7 | 815 825,5 | 84,6 | |||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 427 919,0 | 96 202,6 | 96 202,6 | 0,0 | 96 202,5 | 100,0 | |||
| 051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 364 876,0 | 868 580,9 | 868 580,9 | 148 957,7 | 719 623,0 | 82,9 | |||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | 14 455,3 | 14 455,3 | 0,0 | 14 455,3 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 14 455,3 | 14 455,3 | 0,0 | 14 455,3 | 100,0 | |||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 0,0 | 14 455,3 | 14 455,3 | 0,0 | 14 455,3 | 100,0 | |||
| 13 | Прочие | 118 888,0 | 273 905,6 | 100 918,0 | 0,1 | 96 161,2 | 95,3 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 21 470,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 499,2 | 100,0 | |||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 21 470,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 499,2 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 470,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 499,2 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие | 97 418,0 | 255 405,6 | 82 418,0 | 0,1 | 77 662,0 | 94,2 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | 172 987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | 172 987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 82 418,0 | 82 418,0 | 82 418,0 | 0,1 | 77 662,0 | 94,2 | |||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 82 418,0 | 82 418,0 | 82 418,0 | 0,1 | 77 662,0 | 94,2 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||
| 15 | Трансферты | 2 405 704,0 | 2 478 167,6 | 2 478 167,6 | 0,0 | 2 478 167,4 | 100,0 | |||
| 1 | Трансферты | 2 405 704,0 | 2 478 167,6 | 2 478 167,6 | 0,0 | 2 478 167,4 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 405 704,0 | 2 478 167,6 | 2 478 167,6 | 0,0 | 2 478 167,4 | 100,0 | |||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 72 463,2 | 72 463,2 | 0,0 | 72 463,1 | 100,0 | |||
| 007 | Бюджетные изъятия | 1 899 590,0 | 1 899 590,0 | 1 899 590,0 | 0,0 | 1 899 590,0 | 100,0 | |||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 293 429,0 | 293 429,0 | 293 429,0 | 0,0 | 293 429,0 | 100,0 | |||
| 038 | Субвенции | 202 152,0 | 202 152,0 | 202 152,0 | 0,0 | 202 152,0 | 100,0 | |||
| 039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 0,0 | 10 533,0 | 100,0 | |||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 77,3 | |||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 8 955,0 | 9 582,0 | 11 548,0 | 1 867,4 | ||||||
| Бюджетные кредиты | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||
| Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | ||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | ||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | ||||
| 06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 48 295,0 | 48 295,0 | 48 295,0 | 48 295,0 | 100,0 | ||||
| 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 68 574,0 | 68 574,0 | 68 574,0 | 78 254,6 | 114,1 | ||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 40 861,0 | -516 695,0 | -518 661,0 | -159 585,7 | ||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -40 861,0 | 516 695,0 | 518 661,0 | 159 585,7 | ||||||
| Поступление займов | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | |||||
| 7 | Поступления займов | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||
| 2 | Договоры займа | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||
| Погашение займов | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | ||||
| 16 | Погашение займов | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 302 649,0 | 302 649,0 | -56 426,5 | ||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 303 149,1 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 359 575,6 | |||||||||
Отчет об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2025 год
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов Код и наименование функции (функций) государственного органа: 101 Сельское хозяйство Код и наименование государственной услуги: Вид госуслуги: Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты подвид 416: Предоставление подъемного пособия специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты; Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Стимулирование специалистов социальной сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. Реализация программы позволит привлечь 30 специалистов в отрасли образования, здравоохранения в сельские населенные пункты. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. подготовка экономических заключений местных бюджетных инвестиционных проектов, а также проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, на основании заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Стимулирование специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Конечные результаты: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 План 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 36 073,00 36 073,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 37 876,00 37 876,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 24 624,00 24 624,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 038 Субвенции Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мероприятий на выделение субвенций органам местного самоуправления для своевременного исполнения функций, возложенных на них Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются субвенции 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Конечные результаты: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Обеспечение субвенциями органов местного самоуправления 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 План 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 Субвенции На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 42 468,00 42 468,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 30 385,00 30 385,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 15 432,00 15 432,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета Код и наименование функции (функций) государственного органа: 141 Обслуживание долга Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Обеспечение выплаты вознаграждений и иных платежей по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 План 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) Код и наименование функции (функций) государственного органа: 139 Прочие Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: распределяемые бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Распределение средств из резерва акимата района по мере возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Конечные результаты: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выделение средств из резерва местного исполнительного органа района на основании постановления акимата района Беимбета Майлина. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в пределах предусмотренных средств), 100%. Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 План 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 62 355,00 62 355,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мер по проведению приватизации коммунальной собственности согласно закону РК "О государственном имуществе" постприватизационная деятельность и регулирование возникших в связи с приватизационной деятельностью споров Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции; осуществление приватизации районного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Конечные результаты: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 План 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 239,00 239,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 251,00 251,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 007 Бюджетные изъятия Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Перечисление бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет, согласно решения Маслихата Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Количество платежей в областной бюджет 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Конечные результаты: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Обеспечение полноты и своевременности перечисления бюджетных изъятий. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 План 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 415 458,00 2 415 458,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 999 132,00 2 999 132,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 3 768 926,00 3 768 926,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом Код и наименование функции (функций) государственного органа: 161 Погашение займов Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на погашение долга по ранее полученным кредитам из Республиканского Бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты и на реконструкцию тепло-водоснабжения и водоотведения, согласно графика погашения кредитов. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Погашение долга 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Возврат долга по полученным кредитам в вышестоящий бюджет согласно графика погашения, ежегодно 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 План 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Оценка жилых домов, квартир, дач и гаражей, содержащихся в Государственной Базе Данных "Регистр Недвижимости" Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. прогнозирование поступлений в местный бюджет с учетом прогноза социально-экономического развития области. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Количество объектов, подлежащих оценке в целях налогообложения: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Конечные результаты: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 План 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 688,00 1 688,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 789,00 1 789,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)