Пояснительная записка к отчету за 2025 год по району Беимбета Майлина

    Акимат района Беимбета Майлина

    Пояснительная записка

    к отчету за 2025 год по району Беимбета Майлина

    1. Численность населения района составляет 21 533 человека, что на 525 человек меньше уровня прошлого года (на 01.12.2024 г. – 22058 чел.).
    2. Промышленность

    Произведено продукции на 322,2 млрд. тенге, индекс физического объема – 94,2% (16 место в области), объем обрабатывающей промышленности составил 241,048 млрд. тенге, индекс физического объема – 99,6% (13 место в области).

    Снижение объема промышленной продукции связано с сокращением сплава Доре на 2,4% или на 109,8 кг (за январь-декабрь 2024 г. – 4655,4 кг, за январь-декабрь 2025 г. – 4545,6 кг), объемов медного концентрата на 26,8% или на 3 тыс. тонн (за январь-декабрь 2024 г. – 11,2 тыс. тонн, за январь-декабрь 2025 г. – 8,2 тыс.тонн).

    Добыча руды медной увеличилась в 2 раза или на 62,4 тыс. тонн (за январь-декабрь 2024 г. – 55,1 тыс. тонн, за январь-декабрь 2025 г. – 117,5 тыс. тонн), добыча руды золотосодержащей сократилась на 58,6% или на 126,7 тыс.тонн (за январь-декабрь 2024 г. – 216,2 тыс.тонн, за январь-декабрь 2025 г. – 89,5 тыс.тонн).

    3.Сельское хозяйство

    Валовый выпуск продукции сельского хозяйства выполнен на 39,9 млрд. тенге. Индекс физического объема составил 116,8% (8 место).

    1. Инвестиции в основной капитал составили 18,0 млрд. тенге, что на 5,1 млрд. тенге меньше аналогичного уровня 2024 года (за январь-декабрь2024 года –23,1млн. тенге), ИФО – 75,2% (18 место).

    Индекс физического объема частных инвестиций составил 83,5% (14 место).

    Снижение инвестиций произошло в связи с уменьшением объемов инвестиций в ТОО «Варваринское» на 6 млрд. тенге (за январь-декабрь2024 года –12 млрд. тенге, за январь-декабрь2025 года –6,1 млрд. тенге).

    Строительные работы выполнены на 11,9 млрд. тенге ( за январь-декабрь 2024 года – 10,9 млрд. тенге), ИФО – 106,4% (12 место).

    Введено в действие жилых зданий 2469 кв.метров (за январь-декабрь 2024 года – 2406 кв. метров), ИФО – 102,6% (9 место).

    1. Объем розничного товарооборота составил 4483,9 млн. тенге, что на 9,2% превышает уровень прошлого года, индекс физического объема сложился в размере 100,3% ( 11 место).

    Объем оптового товарооборота составил 14169,9 млн. тенге или 105,7% к уровню прошлого года. Индекс физического объема оптовой торговли составил 101,3% (12 место в области).

    1. Количество субъектов малого предпринимательства составило 1066 единиц, из них действующих – 1007 ед., их доля – 94,5%.
    2. Уровень фиксированной безработицы – 2,2% (безработных - 304). За содействием в трудоустройстве обратилось 1103 человека, трудоустроено 655 безработных или 59%. Создано 511 новых рабочих места.

    Уровень бедности 0,5%.

    1. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (на 1 октября 2025 г.) составила 454 103 тенге или 109,6% к уровню прошлого года (среднемесячная заработная плата по области - 372 966 тенге).
    2. В сфере образования функционируют 22 общеобразовательные школы (12 средних, 7 основных, 3 начальных), 2 организации дополнительного образования (районная детско-спортивная школа, Школа искусств), 5 детских садов, 15 мини-центров. Контингент учащихся по школам района составляет 2876 человек.

    Охват дошкольным воспитанием детей от 2 до 6 лет составляет 93,6%, от 3 до 6 лет – 100%.

    1. Медицинское обслуживание населения района осуществляется центральной районной поликлиникой, отделением скорой медицинской помощи, 3- врачебными амбулаториями, 5 ФАПами, 18 медицинскими пунктами.
    2. Сеть учреждений культуры состоит из 12 клубных учреждений 21 библиотеки.

    Исполнение районного бюджета

    района Беимбета Майлина за 2025 год

    тыс.тенге

    Утверж-денный бюджет

    Уточнен-ный бюджет

    Скорректированный бюджет

    Кассовое исполнение

    % выпол-нения

    Доходы

    6 896 594,0

    7 478 099,8

    7 477 404,8

    7 671 518,9

    102,6

    Затраты

    6 846 778,0

    7 985 212,8

    7 984 517,8

    7 829 237,2

    98,1

    Бюджет района на 2025-2027 годы утвержден очередной сессией районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 137.

    По итогам 2025 года районный бюджет уточнялся три раза и 16 раз корректировался.

    Исполнение доходной части районного бюджета

    района Беимбета Майлина за 2025год

    Утвержденный бюджет района на 2025 год составляет 6 896 594,0 тыс.тенге, в том числе: налоговые поступления – 4 331 256,0 тыс. тенге; неналоговые поступления – 27 777,0 тыс.тенге; поступления от продажи основного капитала – 50 255,0 тыс.тенге; поступления трансфертов – 2 487 306,0 тыс. тенге, в том числе трансферты из областного бюджета – 2 487 306,0 тыс. тенге, в том числе: целевые текущие трансферты – 1 566 164,0 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие – 910 609,0 тыс.тенге, трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства – 10 533,0 тыс. тенге.

    При скорректированном плане по доходам на 2025 год – 7 477 404,8 тыс.тенге, фактическое исполнение составило – 7 671 518,9 тыс.тенге или 102,6 %, в том числе по налоговым поступлениям при плане 4 171 454,0 тыс.тенге фактическое исполнение составило 4 318 357,3 тыс.тенге или 103,5%; по неналоговым поступлениям при плане 22 577,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 69 405,3 тыс.тенге или 307,4%; поступление от продажи основного капитала при плане 15 257,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 15 639,9 тыс.тенге или 102,5 %, по трансфертам при скорректированном плане 3 268 116,8 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 3 268 116,5 тыс.тенге или 100%.

    В структуре собственных поступлений бюджет района сформирован в основном за счет:

    - подоходного налога, удельный вес которого составляет в общем объеме поступлений I, II, III категории 37,4 %;

    - социального налога, удельный вес которого 28,5 %;

    - налоги на собственность, удельный вес которых 28,8%;

    За 2024 год удельный вес составлял по: подоходному налогу – 40%; социальному налогу – 28,6 %; налогам на собственность – 24,2%.

    По первой категории « Налоговые поступления » при плане – 4 171 454,0 тыс.тенге исполнение составило – 4 318 357,3 тыс.тенге или 103,5%, перевыполнение – 146 903,3 тыс.тенге.

    В том числе в разрезе источников:

    - код 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора» при плане 590 518,0 тыс. тенге поступило 595 028,4 тыс. тенге, исполнение 100,8%. Поступили текущие платежи от предприятий ТОО «ЭлитПластСтрой» - 64 737,0 тыс. тенге, ТОО «Первомайский щебзавод» - 95 504,9 тыс. тенге, ТОО «ГруппСтройСервис» - 205 644,1 тыс. тенге, ТОО «СК Мастер-Маркет» - 37 655,8 тыс.тенге, ТОО «Викторовское» - 11 246,0 тыс. тенге, КТ «Аят» - 22 876,0 тыс. тенге, ТОО «Жамбасколь» - 4 177,0 тыс. тенге, ТОО «Костанай-Известняк» - 19 423,0 тыс. тенге, ТОО «Сулу» - 12 757,0 тыс.тенге, ТОО «Дон» - 10 737,0 тыс. тенге, ТОО «Адлет-Т» - 17 376,0 тыс.тенге, ТОО «Стройтэкс» - 8 428,0 тыс. тенге, ТОО «Техтрейдказ» - 5 541,0 тыс. тенге, ТОО «ГСК» - 10 963,0 тыс. тенге, ТОО «Импульс» - 3 089,4 тыс. тенге, ТОО «Expressgold» - 8252,0 тыс. тенге, ТОО «Аксай Агро» - 5542,2 тыс. тенге, СПК «Май» - 2286,6 тыс. тенге, ТОО «KST Beton» - 8223,7 тыс. тенге;

    - код 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» при плане 991 172,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 1 039 350,9 тыс.тенге, исполнение составило 104,9%. Поступили текущие платежи от предприятий ТОО Варваринское – 465 065,9 тыс.тенге, ГУ «Отдел образования района Беимбета Майлина» - 175 232,2 тыс. тенге, КГП «Районная центральная больница» - 38 698,0 тыс. тенге, ТОО «Викторовское» - 39376,3 тыс.тенге, ТОО «Сулу» - 26 688,0 тыс.тенге, ТОО «Первомайский щебзавод» - 30 749,0 тыс. тенге, ТОО «Костанай Известняк» - 12689,0 тыс. тенге, ТОО «Адлет-Т» - 16358,6 тыс. тенге, ТОО «Тобольский элеватор» - 12076,0 тыс. тенге, ТОО «МустангАзия» - 11820,0 тыс. тенге, ТОО «Азия-Алтын» - 8746,0 тыс. тенге.

    - код 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» поступило в районный бюджет 10 472,9 тыс.тенге;

    - код 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» при уточненном прогнозе 615,0 тыс. тенге фактическое поступление составило 619,5 тыс.тенге, исполнение 100,7%;

    - код 103101 «Социальный налог» при уточненном прогнозе 1 220 603,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 1 253 845,0 тыс.тенге, исполнение составило 102,7%. Поступили текущие платежи от предприятий ТОО Варваринское – 615 647,0 тыс.тенге, ГУ «Отдел образования района Беимбета Майлина» - 211308,5 тыс. тенге, КГП «Районная центральная больница» - 52710,0 тыс. тенге, ТОО «Первомайский щебзавод» - 22363,5 тыс.тенге, ТОО «Викторовское» - 16279,9 тыс.тенге, ТОО «Тобольский элеватор» - 16158,0 тыс. тенге, ТОО «КостанайИзвестняк» - 14813,4 тыс.тенге, ГКП «Тобол» - 14059,7 тыс. тенге, ТОО «Мустанг Азия» -12961,0 тыс. тенге, ТОО «Сулу» - 9615,0 тыс.тенге, ТОО «Адлет-Т» - 7957,5 тыс. тенге, ТОО «ОлжаСторож»- 5577,0 тыс. тенге, ТОО «ЭлитПластСтрой» - 8943,0 тыс. тенге, ТОО «Стройтэкс» - 4191,0 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 161 913,5 тыс.тенге в связи с увеличением заработной платы работников ТОО «Варваринское» на 10%;

    - код 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при уточненном прогнозе 1 222 942,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 1 265 919,0 тыс.тенге, исполнение составило 103,5%. В основном поступили платежи от ТОО Варваринское – 489 799,0 тыс.тенге, КБРУ – 192 824,0 тыс.тенге, филиал КТЖ – 267 721,0 тыс. тенге, АО «Сарбайские МЭС» - 140 389,7,0 тыс. тенге, АО ССГПО – 14 956,0 тыс.тенге, АО «QazaqGazAimaq» - 54 564,8 тыс. тенге, ГКП «Тобол» - 14 087,0 тыс. тенге;

    - код 104102 «Налог на имущество физических лиц» - без плана поступило 40,7 тыс.тенге;

    - код 104302 «Земельный налог» при уточненном прогнозе 1 603,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 1 596,1 тыс.тенге, исполнение составило 99,6%.

    - код 104401 «Налог на транспортные средства юридических лиц» при уточненном прогнозе 1 719,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 1 775,6 тыс.тенге, исполнение составило 103,3%;

    - код 104501 «Единый земельный налог» - при плане 25 512,0 тыс. тенге обеспечено поступление в бюджет 47 068,3 тыс.тенге, исполнение – 184,5%;

    - код 105284 «Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан» при уточненном прогнозе 4 169,0 тыс.тенге фактически поступило 4 577,7 тыс. тенге, исполнение 109,8%. Поступили платежи от ТОО "Kst trade"- 1308,0 тыс.тенге, ТОО «Костанайнефтепродукт» - 667,5 тыс.тенге, ТОО «КазМұнайГаз» - 650,0 тыс.тенге, ТОО «Батыс жер» - 335,0 тыс. тенге, ТОО «Костанайавтогаз» - 276,0 тыс. тенге, ТОО «Компания Казнефть» - 115,8 тыс.тенге, ТОО «PetroPrime – 454,3 тыс.тенге, ТОО «Авторесурс» - 282,5 тыс. тенге, ТОО «АрхарБизнес» - 131,5 тыс. тенге;

    - код 105315 «Плата за пользование земельными участками» - при прогнозе 97 904,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 99 007,4 тыс.тенге, исполнение составило 101,1 %. Поступили текущие платежи от предприятий от ТОО Варваринское – 14406,0 тыс.тенге, филиал КБРУ – 10 752,0 тыс.тенге, ТОО «ССГПО» - 47 552,9 тыс. тенге, АО «КТЖ» - 4 970,0 тыс. тенге, ТОО «Сулу» - 2139,0 тыс. тенге, ТОО «Викторовское» - 3764,0 тыс. тенге, ТОО «им.Майлина» - 2700,0 тыс. тенге, ТОО «Адлет-Т» - 2200,4 тыс. тенге, ТОО «Аксай-Агро» - 2590,4 тыс. тенге;

    - код 105402 «Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности)» при прогнозе 2037,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 2 395,5,0 тыс.тенге, исполнение составило 117,6% (увеличение лиц, получивших лицензию);

    - код 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» при прогнозе 1 717,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 2 036,3 тыс.тенге, исполнение составило 118,6 %;

    - код 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» при плане 13 139,0 тыс. тенге поступило 13 171,2 тыс. тенге, исполнение составило 100,2 %;

    - код 107110 «Прочие налоговые поступления в местный бюджет» без плана поступило 13,3 тыс. тенге;

    - код 108126 «Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет» при прогнозе 23 316,0 тыс. тенге поступило 28 511,5 тыс.тенге, исполнение составило 122,3%.

    По второй категории « Неналоговые поступления » при общем уточненном плане на год – 22 577,0 тыс.тенге, поступило – 69 405,3 тыс.тенге или 307,4 %, сверх плана поступило 46 828,3 тыс.тенге.

    - код 201102 «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» при плане 673,0 тыс. тенге поступило 1 093,6 тыс. тенге от ГКП «Тобол»;

    - код 201508 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 636,0 тыс.тенге поступило 669,8 тыс.тенге или 105,3%;

    - код 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» при прогнозе 168,0 тыс.тенге обеспечено поступление в бюджет 192,1 тыс.тенге или 114,4 %;

    - код 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» при плане 279,0 тыс. тенге поступило в бюджет 279,7 тыс.тенге от ГКП «Тобол» по выданным кредитам в рамках программы «Нурлы Жол»;

    - код 201713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» поступило в бюджет 76,3 тыс.тенге;

    - код 201719 «Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов» при плане 10 533,0 тыс. тенге, поступило 10532,8 тыс. тенге. Платежи поступили от ГУ «Аппарат акима Майского сельского округа» и ГУ «Аппарат акима сельского округа Әйет» по бюджетным кредитам, выданным по программе «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы»;

    -код 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности» при плане 122,0 тыс. тенге поступления составили 122,3 тыс.тенге или 100,2%;

    - код 203102 «Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» без плана поступления составили 42 142,1 тыс. тенге. Поступила неустойка в доход государства от ТОО «Алюминстрой» - 35 634,7 тыс. тенге;

    - код 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» без плана поступило 6 910,3 тыс. тенге Отдела образования – 921,8 тыс. тенге, ТОО «ЭлитПластСтрой» - 1800,3 тыс. тенге, ИП «Муханов С.К.» - 1112,0 тыс. тенге, Центр электронных финансов» - 1 125,9 тыс. тенге, ТОО «ИнтерСервис» - 617,8 тыс. тенге;

    - код 204118 «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» при прогнозе 216,0 тыс. тенге фактически поступило 471,1 тыс.тенге или 218,1 % от АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы Банк» за просроченную задолженность по кредитам;

    - код 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» без плана поступило 587,5 тыс. тенге от ТОО «QazaqGazAimaq»;

    - код 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» - при уточненном прогнозе 9 950,0 тыс.тенге, исполнение составило 6 327,6,6 тыс.тенге или 63,6 % (Отдел образования – 2307,9 тыс. тенге, ТОО «Жана Жол» - 1099,2 тыс. тенге, ТОО «GreenTerra» - 1000,0 тыс. тенге).

    По третьей категории « Поступления от продажи основного капитала » при общем объеме плана на отчетный период 15 257,0 тыс.тенге, поступило 15 639,9 тыс.тенге, исполнение 102,5 %, из них по кодам:

    - код 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» при прогнозе 6 655,0 тыс. тенге, фактически поступило 7 367,8 тыс.тенге или 110,7%;

    - код 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» при плане 1700,0 тыс. тенге поступило 3 539,5 тыс. тенге или 208,2% к плану.;

    - код 303101 «Поступления от продажи земельных участков» при прогнозе 4 382,0 тыс.тенге, фактически поступило 4 435,4 тыс.тенге, исполнение составило 101,2%;

    - код 303202 «Плата за продажу права аренды земельных участков» при прогнозе 2 520,0 тыс. тенге фактически поступило 297,1 тыс.тенге или 11,8% к плану.

    По пятой категории «Погашение бюджетных кредитов» при плане 116 869,0 тыс. тенге поступило 126 549,6 тыс. тенге, исполнение 108,3%, в том числе:

    - код 501106 «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям» при плане 48 295,0 тыс. тенге поступления составили 48 295,0 тыс. тенге;

    -код 501113 «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам» при плане 68 574,0 тыс. тенге поступило 78 254,6 тыс. тенге, исполнение 114,1% за счет досрочно погашенных кредитов от специалистов социальной сферы.

    По седьмой категории «Поступления займов» при плане 382 697,0 тыс. тенге поступило 382 697,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%, в том числе:

    - код 701203 «Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) при плане 382 697,0 тыс. тенге, поступило 382 697,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Исполнение расходной части районного бюджета

    района Беимбета Майлина за 2025 год

    Государственные услуги общего характера

    По программе 112-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 46910,0 тыс. тенге, освоено 46907,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 6 штатных единиц.

    По программе 112-003-015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 281,4 тыс. тенге, освоено 281,3 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:приобретен компьютер в комплекте.

    По программе 122-001-011 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 172,0 тыс. тенге, освоено 172,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    В рамках государственного социального заказа произведена оплата услуг на сумму 2 370,0 тыс. тенге, в том числе:

    - «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение законности и правопорядка в обществе» на сумму 600,0 тыс. тенге;

    - «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и профилактику мошенничеств, финансовых пирамид и интернет преступления» на сумму 600,0 тыс. тенге;

    - «Формирование антикоррупционной культуры среди молодежи и иных социальных групп населения» на сумму 1 170,0 тыс. тенге.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в количестве 13 человек.

    По программе 122-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 279 270,7 тыс. тенге, освоено 279 269,4 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 21 штатной единицы.

    По программе 122-003-015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 381,4 тыс. тенге, освоено 381,4 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:приобретен системный блок (131,4 тыс. тенге) и Государственный герб (250,0 тыс. тенге).

    По программе 459-003-015 « Проведение оценки имущества в целях налогообложения» выделено 1272,9 тыс. тенге, освоено 1272,8 тыс. тенге, исполнение – 100%. Проведена оценка 6934 жилых домов, 2202 квартир, 22 гаражей.

    Достигнутый результат: произведена оценка 9158 объектов.

    По программе 459-010-015 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим» выделено 175,9 тыс. тенге, освоено 175,9 тыс. тенге, исполнение – 100%. Подготовлено и заключено договоров на проведение оценки 12 объектов государственной коммунальной собственности.

    Достигнутый результат: произведена оценка 12 объектов.

    По программе 458-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета выделено 39 750,0 тыс. тенге, освоено 39 725,3 тыс. тенге, 99,9%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 4 штатных единиц.

    По программе 458-067-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 9706,2 тыс. тенге, освоено 9 706,2 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы ГКП.

    По программе 458-107-000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» выделено и освоено 172 987,6 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены на перечисление средств ГКП «Тобол» на оплату за потребленную электроэнергию – 15 000,0 тыс. тенге, погашение бюджетных кредитов, выданных на реконструкцию объектов тепло и водоснабжения- 48295,0 тыс. тенге, восстановительные работы 3-х скважин – 7 200,0 тыс. тенге, погашение кредиторской задолженности ГКП – 102 492,6 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения предприятий и населения района.

    По программе 458-113-015 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 110264,9 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены бюджетам сельских округов на финансирование мероприятий в сфере благоустройства, освещения населенных пунктов: сельский округ Әйет – 72 229,0 тыс.тенге, поселок Тобол – 6 623,0 тыс.тенге, Калининский сельский округ – 3097,4 тыс.тенге, Майский сельский округ – 26 655,0 тыс.тенге, Новоильиновский сельский округ – 660,5 тыс.тенге, сельский округ Байшуак – 1 000,0 тыс.тенге.

    Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 6 ед.

    По программе 458-113-028 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета выделено и освоено 1 108 886,3 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены бюджетам сельских округов на финансирование следующих мероприятий:

    сельский округ Әйет на сумму 387 717,7 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 6000,0 тыс.тенге, средний ремонт внутрипоселковых дорог – 348 597,7 тыс. тенге, устройство тротуаров – 26 320,0 тыс.тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 6 800,0 тыс.тенге);

    Асенкритовский сельский округ на сумму 265 491,5 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 6 000,0 тыс.тенге, средний ремонт улиц сельского округа – 258 691,5 тыс. тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 800,0 тыс.тенге);

    Новоильиновский сельский округ на сумму 41 611,0 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 15 000,0 тыс.тенге, средний ремонт улиц – 100,0 тыс. тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 26 511,0 тыс.тенге),

    поселок Тобол на сумму 130 898,6 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 20000,0 тыс. тенге, устройство тротуаров – 24 153,6,0 тыс.тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 2 400,0 тыс.тенге, текущий ремонт улиц – 84 345,0 тыс.тенге);

    Майский сельский округ на сумму 3 000,0 тыс. тенге тенге (монтаж уличного освещения – 3000,0 тыс. тенге);

    Калининский сельский округ на сумму 143 249,3 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 6 000,0 тыс. тенге, средний ремонт улиц – 137 249,3 тыс. тенге);

    сельский округ Байшуақ на сумму 111 918,2 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 2 500,0 тыс.тенге, средний ремонт улиц – 104 218,2 тыс. тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 5 200 тыс.тенге);

    Павловский сельский округ на сумму 15 000,0 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 500,0 тыс.тенге, средний ремонт улиц – 100,0 тыс. тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 14 400 тыс.тенге);

    Белинский сельский округ на сумму 10 000,0 тыс. тенге (монтаж уличного освещения – 1000,0 тыс.тенге, снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов(административных зданий) – 9 000,0 тыс.тенге).

    Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 9 ед.

    По программе 459-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 84 723,0 тыс. тенге, освоено 84 721,8 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат :обеспечено содержание 12 штатных единиц.

    По программе 451-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» за счет средств местного бюджета выделено 49 371,2 тыс. тенге.

    В рамках государственного социального заказа произведена оплата услуг на сумму 2 703,0 тыс. тенге, в том числе:

    «Активное долголетие» - 1233,0 тыс. тенге;

    «Сильные духом» - 840,0 тыс. тенге;

    «Взгляд в будущее» - 630,0 тыс. тенге.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 7 штатных единиц.

    По программе 455-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» за счет средств местного бюджета выделено 23 999,0 тыс.тенге, освоено 23 996,1 тыс. тенге, 100%.

    В рамках государственного социального заказа произведена оплата услуг на сумму 1 444,5 тыс. тенге, в том числе:

    «Культура - отражение души человека» - 866,7 тыс. тенге;

    «Государственный язык – мой язык» - 577,8 тыс. тенге.

    Достигнутыйрезульта т:обеспечено содержание 3 штатных единиц.

    По программе 465-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» за счет средств местного бюджета выделено 20 342,0 тыс. тенге, освоено 20 341,2 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 2 штатных единиц.

    По программе 456-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет средств местного бюджета выделено 30026,0 тыс. тенге, освоено 30024,4 тыс. тенге, исполнение 100%.

    В рамках государственного социального заказа произведена оплата услуг на сумму 1556,6 тыс. тенге, в том числе:

    «Мерейлі отбасы» - 816,6 тыс. тенге;

    «Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия среди населения района Беимбета Майлина» - 740,0 тыс. тенге.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 3 штатных единиц.

    По программе 456-006-015 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 2 412,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены на приобретение дрона – 1689,0 тыс. тенге, ноутбука – 230,0 тыс. тенге, компьютера в комплекте – 210,8 тыс. тенге, МФУ – 282,2 тыс. тенге.

    Достигнутыйрезультат: укрепление материально-технической базы государственного органа.

    По программе 462-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет средств местного бюджета выделено 47 732,0 тыс. тенге, освоено 47 731,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 7 штатных единиц.

    По программе 463-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 22 653,0 тыс. тенге, освоено 22 652,2 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание3штатныхединиц.

    По программе 466-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 51 841,0 тыс. тенге, освоено 51 839,2 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание4штатныхединиц.

    По программе 469-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» за счет средств местного бюджета выделено 18500,0 тыс. тенге, освоено 18 499,2 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:обеспечено содержание 2 штатных единиц.

    Оборона

    По программе 122-005-015 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» за счет средств местного бюджета выделено 11 600,0 тыс. тенге, освоено 11 599,8 тыс. тенге, исполнение составило 100%.

    Достигнутый результат: Количество призывников осенне-весеннего призыва -159человек, пополнение Вооруженных Сил Республики Казахстан физически здоровыми и морально-устойчивыми гражданами, призванными на срочную военную службу составило44человека.

    По программе 122-006-015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 14 477,4 тыс. тенге, освоено 14 477,2 тыс. тенге, исполнение составило 100 %.

    Достигнутый результат: с целью предупреждения ЧС приобретены бензин марки АИ-92 – 5690 л., комбинезоны водонепроницаемые - 10 шт., мешки – 250 шт., спасательные жилеты-10 шт., лодка, палатки – 3 шт., кровати – 80 шт.

    Прочие

    По программе 466-079-028 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 82 418,0 тыс. тенге, освоено 77 662,0 тыс. тенге, исполнение 94,2%.

    Средства направлены на реализацию проекта: «Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул.Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей)».

    Остаток средств в сумме 4 756,0 тыс. тенге сложился в результате оплаты за фактически оказанный объем услуг.

    Достигнутый результат: введен в эксплуатацию объект (акт приемки в эксплуатацию от 2 декабря 2025 года).

    Обслуживание долга

    По программе 459-021-015 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» выделено 12 521,5 тыс. тенге и освоено 12 521,4 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: произведена выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами.

    Трансферты

    По программе 459-006-015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» выделено 72 463,2 тыс. тенге, освоено 72 463,1 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутый результат: обеспечен 100 % возврат трансфертов.

    По программе 459-007-015 «Бюджетные изъятия» выделено и освоено 1 899 590,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутый результат: обеспечена 100 % выплата изъятий.

    По программе 459-024-015 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» кассовые расходы составили 293 429,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    Достигнутый результат: перечислены трансферты в вышестоящий бюджет на содержание филиала «Карьерный центр района Беимбета Майлина» КГУ «Центр трудовой мобильности по Костанайской области».

    По программе 459-054-015 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» кассовые расходы составили 0,3 тыс. тенге, исполнение 77,3%.

    Достигнутый результат: обеспечен 100 % возврат трансфертов.

    Погашение займов

    По программе 459-005-015 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» выделено 166 685,0 тыс. тенге, освоено 166 684,8 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: произведена выплата по погашению долга по полученным кредитам из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы.

    Социальная помощь и социальное обеспечение

    Общее исполнение по шестой функциональной группе составляет 100%.

    По программе 451-005-015 « Государственная адресная социальная помощь» за счет средств местного бюджета выделено 7882,0 тыс. тенге, освоено 7881,5 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-006-015 « Оказание жилищной помощи » выделено 312,2 тыс. тенге, выплаты составили 312,1 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-007-015 « Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся гражданам по решениям местных представительных органов » за счет средств местного бюджета выплаты составили 29 583,7 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    По программе 451-007-028 « Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся гражданам по решениям местных представительных органов » за счет трансфертов из областного бюджета выплаты составили 2691,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-010-015 « Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому » освоено 2549,8 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-014-015 « Оказание социальной помощи, нуждающимся гражданам на дому» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 71 459,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    По программе 451-017-015 « Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и реабилитации лица с инвалидностью » за счет средств местного бюджета выделено 65 828,2 тыс. тенге и освоено 65 767,5 тыс. тенге, исполнение 99,9%. Остаток в сумме 60,7 тыс. тенге сложился в связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.

    По программе 451-017-028 « Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и реабилитации лица с инвалидностью » за счет трансфертов из областного бюджета выделено 23 663,4 тыс. тенге и освоено 23 662,1 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-050-011 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 15020,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 15019,1 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-050-015 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 4238,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    По программе 451-011-015 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» за счет средств местного бюджета выделено 196,6 тыс. тенге и освоено 194,8 тыс. тенге, исполнение 99,1%.

    По программе 451-067-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет средств местного бюджета выделено 811,1 тыс. тенге и освоено 811,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены на приобретение компьютера в комплекте в количестве 2 шт. на сумму 421,0 тыс. тенге, МФУ в количестве 2 шт. на сумму 379,6 тыс. тенге и вебкамеры на сумму 10,5 тыс. тенге.

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    По программе 458-098-034 « Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов выделено 254 280,0 тыс. тенге, освоено 254 088,0 тыс. тенге, исполнение 99,9 %.

    Достигнутый результат: приобретены 12 квартир.

    По программе 466-004-015 « Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств местного бюджета выделено 11 158,0 тыс. тенге, освоено 11 157,9 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства выделялись на реализацию проекта: «Строительство газопровода к административному зданию, расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с. Әйет, ул. Тәуелсіздік 57».

    Достигнутый результат: протяженность газопровода составила 74 метра, объект введен в эксплуатацию.

    По программе 458-026-015 « Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» выделено и освоено 8091,7 тыс. тенге.

    Средства программы направлены на приобретение материалов для ремонта теплотрасс ГКП «Тобол» с целью подготовки к отопительному сезону.

    Достигнутый результат: для своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону объектов теплоснабжения ГКП «Тобол» приобретены материалы в количестве 264 шт. и 936 м стальных труб.

    По программе 458-026-028 « Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 41628,4 тыс. тенге, освоено 41628,3 тыс. тенге.

    Средства программы направлены на текущий ремонт котлов и котельного оборудования ГКП «Тобол» с целью подготовки к отопительному сезону.

    Достигнутый результат: для своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону объектов теплоснабжения ГКП «Тобол» приобретены произведен текущий ремонт котлов и котельного оборудования.

    По программе 458-028-015 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 1 700,0 тыс. тенге на работы по проведению вневедомственной экспертизы по объекту: «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области».

    По программе 458-028-028 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 12992,0 тыс. тенге, освоено 12 991,3 тыс. тенге на изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области».

    Достигнутый результат: получено положительное заключение экспертизы № МБ19-0022/25 от 10 апреля 2025 года.

    По программе 458-058-015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет средств местного бюджета выделено 29174,6 тыс. тенге, освоено 29173,6 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства выделялись на реализацию проекта «Строительство водопровода из подземного источника с. Асенкритовка» на сумму 29 173,6 тыс. тенге и изготовление проектно-сметной документации по проекту: «Реконструкция системы водоотведения села Майское района Беимбета Майлина Костанайской области» на 1,0 тыс. тенге.

    По программе 458-058-028 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 21 818,6 тыс. тенге, освоено 21 212,7 тыс. тенге, исполнение 97,2%.

    Средства выделялись на реализацию проекта «Строительство водопровода из подземного источника с. Асенкритовка».

    Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг.

    Достигнутый результат: проведено 11,7 км водопроводных сетей в селе Асенкритовка, объект введен в эксплуатацию (акт приемки в эксплуатацию от 25 декабря 2025 года).

    По программе 466-058-011 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 250 000,0 тыс. тенге.

    Средства направлены на реализацию проекта «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области».

    По программе 466-058-028 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 333 592,5 тыс. тенге, освоено 333 592,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    Средства направлены на реализацию проектов:

    «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» - 81 520,0 тыс. тенге;

    «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 252 072,4 тыс. тенге (за счет средств гос.фонда 1 008 291,0 тыс. тенге).

    По программе 466-058-032 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан бюджета выделено и освоено 733 679,0 тыс. тенге.

    Средства направлены на реализацию проекта «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области».

    Достигнутый результат: протяженность трубопровода – 7,2 км, в селе Николаевка введен в эксплуатацию водопровод (акт приемки объекта от 31 октября 2025 года, протяженность водопровода 10 696,0 тыс. тенге).

    Культура, спорт, туризм и информационное пространство

    По программе 455-003-011 « Поддержка культурно-досуговой работы » за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 1 121,0 тыс. тенге, освоено 494,9 тыс. тенге, исполнение составило 44,2%.

    Остаток в сумме 626,1 тыс. тенге сложился в результате экономии по ФОТ.

    Достигнутый результат: обеспечено повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в количестве 24 человека.

    По программе 455-003-015 « Поддержка культурно-досуговой работы » за счет средств местного бюджета выделено 285 661,0 тыс. тенге, освоено 285 644,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.

    Государственное учреждение «Районный Дом культуры имени Елубая Умурзакова» включает в себя районный Дом культуры, поселковый Дом культуры, 4 сельских Дома культуры, 1 сельский клуб, 5 Центров досуга.

    Штатная численность составляет 72,05 ед.

    Достигнутый результат: содержание клубных учреждений со штатной численностью 72,05 ед.

    По программе 455-006-011 « Функционирование районных (городских) библиотек » за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 75,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    Достигнутый результат: обеспечено повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в количестве 5 человек.

    По программе 455-006-015 « Функционирование районных (городских) библиотек » за счет средств местного бюджета выделено 127224,5 тыс. тенге, кассовые расходы составили 127223,8 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    В государственном учреждении «Районная централизованная библиотечная система» функционируют 21 библиотека, из них 1- центральная районная, 19 сельских и одна детская библиотека, со штатной численностью 36,7 ед.

    Достигнутый результат: содержание библиотек района со штатной численностью 36,7 ед., книжный фонд составляет 176 858 экземпляров, в том числе на государственном языке – 63 116 экземпляров, число читателей – 12 114, книговыдача – 286 700 экземпляров, число посещений – 118 591.

    По программе 455-007-015 « Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана » освоено 33 615,6 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Штатная численность КГУ «Центр обучения языкам акимата района Беимбета Майлина» составляет 11,5 единиц.

    По программе 455-007-028 « Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана » за счет трансфертов из областного бюджета выделено 3067,6 тыс. тенге, освоено 3067,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены на установление стимулирующих надбавок в размере 35% для преподавателей и руководителей Центров развития языков.

    Достигнутый результат: Обеспечение деятельности Центра обучения языкам со штатной численностью 5 единиц.

    По программе 455-032-015 « Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» освоено 6608,9 тыс. тенге, исполнение 100%.

    На приобретение книг в количестве 845 экземпляров выделено и освоено 2109,0 тыс. тенге.

    На разработку ПСД на капитальный ремонт Асенкритовского Дома культуры выделено и освоено 4499,9 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы 21 библиотеки.

    По программе 465-005-015 « Развитие массового спорта и национальных видов спорта» за счет средств местного бюджета выделено 46364,0 тыс. тенге, освоено 46 363,7 тыс. тенге, исполнение 100,0%.

    По данной программе финансируется содержание 22 ед. инструкторов.

    Достигнутый результат: охват жителей района занятиями физической культурой и спортом составил 47%.

    По программе 465-006-015 « Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 13 483,6 тыс. тенге, исполнение – 100%.

    Приобретён спортивный инвентарь на сумму 5 426,7 тыс. тенге, на оплату судейских расходов освоено 2626,0 тыс. тенге, пошив спортивной одежды – 2297,2,0 тыс. тенге, на приобретение памятных призов - 2 821,3 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: количество проведенных спортивных соревнований составило633ед.

    По программе 465-007-015 « Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях » выделено и освоено 14 266,9 тыс. тенге, исполнение 100,0 %.

    На питание, проезд и проживание спортсменов выделено и освоено 13 221,0 тыс. тенге.

    По программе 465-007-028 « Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях » за счет трансфертов из областного бюджета выделено и освоено 1200,0 тыс. тенге, исполнение 100,0 %. Средства направлены на проведение Любительских лиг.

    Достигнутый результат: количество проведенных спортивных соревнований составило113ед.

    По программе 466-008-015 « Развитие объектов спорта» за счет средств местного бюджета освоено 2575,7 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство стадиона в с. Әйет района Беимбета Майлина Костанайской области».

    Достигнутый результат: разработана проектно-сметная документация.

    По программе 456-002-015 « Услуги по проведению государственной информационной политики» освоено 18 934,4 тыс. тенге. За счет средств программы обеспечено размещение публикаций материалов в ТОО «Районная газета Шамшырак» по освещению социально-экономического развития и общественно-политической жизни района – 14 244,7 тыс. тенге, для изготовления и размещения информационных сюжетов о жизни района на государственном и русском языках через ТОО «Алау-ТВ» - 1637,4 тыс. тенге, через АО «РТК «Казахстан» - 1052,6 тыс. тенге, Қостанай таны – 1999,7 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: обеспечен объем опубликованных статей – 116263 кв. см, выпущено 22 сюжета.

    По программе 456-003-015 « Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 32580,3 тыс. тенге, исполнение 100%. Средства данной программы направлены на содержание КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата района.

    Штатная численность учреждения составляет 7,25 единиц.

    На реализацию государственного социального заказа, оказываемого неправительственной организацией для проведения комплекса мероприятий по поддержке гражданских инициатив и молодежного лидерства на селе выделено и освоено 2762,9 тыс. тенге, «Чистый район-здоровая среда!» – 1208,0 тыс. тенге.

    Проведено 13 мероприятий на сумму 4952,0 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: реализованы два проекта, направленные на развитие гражданской инициативы молодежи.

    По программе 456-003-028 « Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет трансфертов из областного бюджета кассовые расходы составили 7819,7 тыс. тенге, исполнение 100%. Средства данной программы направлены на установление стимулирующих надбавок в размере 50% для работников Молодежного ресурсного центра.

    Достигнутый результат: обеспечена выплата стимулирующих надбавок в размере 50% работникам в количестве 7,25 ед.

    По программе 466-075-000 « Строительство сетей связи» за счет трансфертов из областного бюджета кассовые расходы составили 8460,0 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства данной программы направлены на разработку проектно-сметной документации с получением положительной экспертизы по проектам:

    Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина (повторного применения) на сумму 2970,0 тыс. тенге;

    «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 5490,0 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: разработаны две проектно-сметные документации.

    Топливно-энергетический комплекс и недропользование

    По программе 466-036-015 « Развитие газотранспортной системы» за счет средств местного бюджета выделено 1 321,0 тыс.тенге, освоено 1320,1 тыс. тенге. Средства направлены на изготовление проектно-сметной документации на проект: «Строительство газораспределительных сетей в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области».

    Достигнутый результат: получено положительное заключение экспертизы №12-0024/25 от 29 января 2025 года.

    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

    По программе 463-006-028 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 876,6 тыс. тенге, освоено 876,5 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Достигнутыйрезультат:выполнены работы по установлению границ селаБайшуақпротяженностью36км.

    По программе 459-099-015 « Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 24846,0 тыс. тенге, в том числе 13050,0 тыс. тенге на операционные услуги Поверенному (агенту) и 11796,0 тыс. тенге на выплату подъемного пособия 30 специалистам. Кассовое исполнение составило 100%.

    Оплата по операционным услугам произведена согласно фактически обслуживаемых кредитов за период 2010-2025 годы.

    Достигнутый результат: оказана социальная поддержка в виде подъемного пособия 30 специалистам социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты района.

    По программе 459-018-013 « Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» за счет кредитов из республиканского бюджета выделено и освоено 128 417,0 тыс. тенге на предоставление права оформления бюджетного кредита для 15 специалистов, в том числе специалистам здравоохранения – 6, образования – 8, гос.служба – 1.

    Достигнутый результат:выплачены кредиты на приобретение жилья для улучшения жилищных условий 15 специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты района.

    Транспорт и коммуникации

    По программе 458-022-015 « Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств местного бюджета выделено 1,0 тыс. тенге, средства не освоены.

    Средства выделялись на разработку проектно-сметной документации для строительства объездной дороги в селе Әйет.

    Достигнутый результат:заключен договор о государственных закупках с ТОО «TREU» на разработку проектно-сметной документации от 3 февраля 2025 года №7.

    По программе 458-023-015 « Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета выделено 81 202,6 тыс. тенге, освоено 81 202,5 тыс. тенге, исполнение – 100%.

    Достигнутый результат: С целью надлежащего функционирования автомобильных дорог осуществлялось содержание автомобильных дорог районного значения круглый год протяженностью 302 км, 1 услуга для проведения ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц, разработка технической документации на средний ремонт дороги районного значения.

    По программе 458-023-028 « Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет трансфертов из областного бюджета выделено и освоено 15 000,0 тыс. тенге.

    Средства программы направлены проведение экспертизы качества работ и материалов филиалом РГП на ПВХ «Национальный центр качества дорожных активов».

    Достигнутый результат: обеспечено бесперебойное функционирование автодорог.

    По программе 458-051-028 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 868 580,9 тыс.тенге и освоено 719 623,0 тыс. тенге, исполнение 82,9%.

    Остаток в сумме 148 957,9 тыс. тенге образовался в связи с отставанием от графика производства работ:

    ТОО «Жилстройсервис-98» по среднему ремонту дороги районного значения КР-ТR-2 «Тобол-Новоильиновка-Апановка-Павловка-Евгеновка» км 33,5 – км 43,5» - 148 257,9 тыс. тенге;

    ТОО «Алюминстрой» по среднему ремонту дороги районного значения КР-ТR-2 «Тобол-Новоильиновка-Апановка-Павловка-Евгеновка» км 43,5-53,766 км» - 700,0 тыс. тенге.

    Средства направлены на средний ремонт участков автомобильных дорог районного значения:

    КР-ТR-2 «Тобол-Новоильиновка-Апановка-Павловка-Евгеновка», км 43,5-53,766 км – 364 175,4 тыс. тенге;

    КР-ТR-2 «Тобол-Новоильиновка-Апановка-Павловка-Евгеновка» км 33,5 – км 43,5» - 269 062,7 тыс. тенге;

    КР-ТR-15 «Тобол-Айет», км 12,5-14 – 86 284,9 тыс. тенге;

    КР-ТR-14 «Айет-Кызылжар», км 0,055-1,275 – 100,0 тыс. тенге.

    Достигнутый результат: проведение среднего ремонта автомобильных дорог районного значения протяженностью 11,5 км.

    По программе 458-037-028 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» за счет трансфертов из областного бюджета выделено и освоено 14 455,3 тыс. тенге, исполнение 100%.

    Средства направлены на субсидирование маршрута «Майское-Әйет».

    Достигнутый результат: организованы пассажирские перевозки по маршруту «Майское-Әйет».

    Похожие материалы

    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов Код и наименование функции (функций) государственного органа: 101 Сельское хозяйство Код и наименование государственной услуги: Вид госуслуги: Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты подвид 416: Предоставление подъемного пособия специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты; Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Стимулирование специалистов социальной сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. Реализация программы позволит привлечь 30 специалистов в отрасли образования, здравоохранения в сельские населенные пункты. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. подготовка экономических заключений местных бюджетных инвестиционных проектов, а также проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, на основании заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Стимулирование специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Конечные результаты: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 План 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 36 073,00 36 073,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 37 876,00 37 876,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 24 624,00 24 624,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 038 Субвенции Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мероприятий на выделение субвенций органам местного самоуправления для своевременного исполнения функций, возложенных на них Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются субвенции 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Конечные результаты: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Обеспечение субвенциями органов местного самоуправления 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 План 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 Субвенции На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 42 468,00 42 468,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 30 385,00 30 385,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 15 432,00 15 432,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета Код и наименование функции (функций) государственного органа: 141 Обслуживание долга Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Обеспечение выплаты вознаграждений и иных платежей по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 План 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) Код и наименование функции (функций) государственного органа: 139 Прочие Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: распределяемые бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Распределение средств из резерва акимата района по мере возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Конечные результаты: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выделение средств из резерва местного исполнительного органа района на основании постановления акимата района Беимбета Майлина. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в пределах предусмотренных средств), 100%. Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 План 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 62 355,00 62 355,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мер по проведению приватизации коммунальной собственности согласно закону РК "О государственном имуществе" постприватизационная деятельность и регулирование возникших в связи с приватизационной деятельностью споров Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции; осуществление приватизации районного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Конечные результаты: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 План 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 239,00 239,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 251,00 251,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 007 Бюджетные изъятия Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Перечисление бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет, согласно решения Маслихата Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Количество платежей в областной бюджет 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Конечные результаты: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Обеспечение полноты и своевременности перечисления бюджетных изъятий. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 План 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 415 458,00 2 415 458,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 999 132,00 2 999 132,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 3 768 926,00 3 768 926,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом Код и наименование функции (функций) государственного органа: 161 Погашение займов Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на погашение долга по ранее полученным кредитам из Республиканского Бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты и на реконструкцию тепло-водоснабжения и водоотведения, согласно графика погашения кредитов. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Погашение долга 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Возврат долга по полученным кредитам в вышестоящий бюджет согласно графика погашения, ежегодно 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 План 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    Бюджет

    Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

    Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Оценка жилых домов, квартир, дач и гаражей, содержащихся в Государственной Базе Данных "Регистр Недвижимости" Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. прогнозирование поступлений в местный бюджет с учетом прогноза социально-экономического развития области. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Количество объектов, подлежащих оценке в целях налогообложения: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Конечные результаты: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 План 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 688,00 1 688,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 789,00 1 789,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

    Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
    gov.5n.kz

    Анализируем открытые данные и публикации официальных источников. Материалы собраны в единой ленте для быстрого поиска и мониторинга.

    © 2026 gov.5n.kz. Информационно-аналитический портал.