| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4510518 - ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 062 Социальная помощь | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: код 00705003: Оформление документов на обеспечение лиц с инвалидностью техническими-вспомогательными (компенсаторными) | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Социальная поддержка лиц с инвалидностью и детей c инвалидyjcnm. Обеспечение лиц с инвалидностью специальными гигиеническими средствами (подгузники, калоприемники, мочеприемники); предоставление услуг специалистов жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: бюджет района (города областного значения) | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Пла новый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Возмещение гарантированной суммы стоимости товаров реализованных лиц с инвалидностью через портал соц.услуг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Конечные результаты: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Оказание услуг по реализации государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ на местном уровне | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 85 945,40 | 61 086,00 | 89 491,60 | 94 116,30 | 89 969,00 | 94 468,00 | |
| План | 85 945,40 | 61 086,00 | 89 491,60 | 94 116,30 | 89 969,00 | 94 468,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Герметик | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 145,60 | 145,60 | 0,00 | |
| Калоприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3 765,00 | 3 765,00 | 0,00 | |
| Катетер | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 78,10 | 78,10 | 0,00 | |
| Крем защитный | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| Кресло-стул санитарного оснащения | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | |
| Мочеприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | |
| Нейтрализатор | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| Очиститель | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | |
| Подгузники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| Порошок | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | |
| Поручень для ванной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | |
| Поручень для туалетной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 569,70 | 569,70 | 0,00 | |
| Простыни | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3 156,60 | 3 156,60 | 0,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | |
| Услуги индивидуального помощника | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Герметик | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 152,90 | 152,90 | 0,00 | |
| Калоприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3 953,30 | 3 953,30 | 0,00 | |
| Катетер | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | |
| Крем защитный | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | |
| Кресло-стул санитарного оснащения | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 558,60 | 558,60 | 0,00 | |
| Мочеприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 961,50 | 2 961,50 | 0,00 | |
| Нейтрализатор | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | |
| Очиститель | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 726,60 | 726,60 | 0,00 | |
| Подгузники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | |
| Порошок | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| Поручень для ванной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 425,40 | 425,40 | 0,00 | |
| Поручень для туалетной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 598,20 | 598,20 | 0,00 | |
| Простыни | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3 314,40 | 3 314,40 | 0,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | |
| Услуги индивидуального помощника | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 370,50 | 370,50 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Герметик | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 161,50 | 161,50 | 0,00 | |
| Калоприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4 151,00 | 4 151,00 | 0,00 | |
| Катетер | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 0,00 | |
| Крем защитный | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 126,70 | 126,70 | 0,00 | |
| Кресло-стул санитарного оснащения | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 586,50 | 586,50 | 0,00 | |
| Мочеприемники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3 109,60 | 3 109,60 | 0,00 | |
| Нейтрализатор | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | |
| Очиститель | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | |
| Подгузники | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 24 255,00 | 24 255,00 | 0,00 | |
| Порошок | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | |
| Поручень для ванной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 446,50 | 446,50 | 0,00 | |
| Поручень для туалетной комнаты | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 628,10 | 628,10 | 0,00 | |
| Простыни | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 36 382,00 | 36 382,00 | 0,00 | |
| Услуги индивидуального помощника | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 15 156,00 | 15 156,00 | 0,00 | |
| На специальные средства передвижения | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 2 126,00 | 2 126,00 | 0,00 | |
| На увеличение колличества гигиенических средств (подгузников) для лиц с инвалидностью | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 6 035,30 | 6 035,30 | 0,00 | |
| На сурдотехнические средства | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | |
| На тифлотехнические средства | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 2 391,00 | 2 391,00 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 12 764,00 | 12 764,00 | 0,00 | |
| На специальные средства передвижения | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | |
| На сурдотехнические средства | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | |
| На тифлотехнические средства | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 13 402,00 | 13 402,00 | 0,00 | |
| На специальные средства передвижения | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 984,00 | 1 984,00 | 0,00 | |
| На сурдотехнические средства | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | |
| На тифлотехнические средства | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3 664,00 | 3 664,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Есмагамбетов А.Б. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||
Паспорт бюджетной программы 4510518 - ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" на 2026 - 2028 годы
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов Код и наименование функции (функций) государственного органа: 101 Сельское хозяйство Код и наименование государственной услуги: Вид госуслуги: Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты подвид 416: Предоставление подъемного пособия специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты; Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Стимулирование специалистов социальной сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. Реализация программы позволит привлечь 30 специалистов в отрасли образования, здравоохранения в сельские населенные пункты. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. подготовка экономических заключений местных бюджетных инвестиционных проектов, а также проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, на основании заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Стимулирование специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Конечные результаты: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 План 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 36 073,00 36 073,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 37 876,00 37 876,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 24 624,00 24 624,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 038 Субвенции Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мероприятий на выделение субвенций органам местного самоуправления для своевременного исполнения функций, возложенных на них Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются субвенции 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Конечные результаты: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Обеспечение субвенциями органов местного самоуправления 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 План 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 Субвенции На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 42 468,00 42 468,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 30 385,00 30 385,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 15 432,00 15 432,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета Код и наименование функции (функций) государственного органа: 141 Обслуживание долга Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Обеспечение выплаты вознаграждений и иных платежей по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 План 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) Код и наименование функции (функций) государственного органа: 139 Прочие Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: распределяемые бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Распределение средств из резерва акимата района по мере возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Конечные результаты: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выделение средств из резерва местного исполнительного органа района на основании постановления акимата района Беимбета Майлина. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в пределах предусмотренных средств), 100%. Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 План 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 62 355,00 62 355,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мер по проведению приватизации коммунальной собственности согласно закону РК "О государственном имуществе" постприватизационная деятельность и регулирование возникших в связи с приватизационной деятельностью споров Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции; осуществление приватизации районного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Конечные результаты: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 План 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 239,00 239,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 251,00 251,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 007 Бюджетные изъятия Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Перечисление бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет, согласно решения Маслихата Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Количество платежей в областной бюджет 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Конечные результаты: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Обеспечение полноты и своевременности перечисления бюджетных изъятий. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 План 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 415 458,00 2 415 458,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 999 132,00 2 999 132,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 3 768 926,00 3 768 926,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом Код и наименование функции (функций) государственного органа: 161 Погашение займов Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на погашение долга по ранее полученным кредитам из Республиканского Бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты и на реконструкцию тепло-водоснабжения и водоотведения, согласно графика погашения кредитов. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Погашение долга 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Возврат долга по полученным кредитам в вышестоящий бюджет согласно графика погашения, ежегодно 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 План 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Оценка жилых домов, квартир, дач и гаражей, содержащихся в Государственной Базе Данных "Регистр Недвижимости" Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. прогнозирование поступлений в местный бюджет с учетом прогноза социально-экономического развития области. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Количество объектов, подлежащих оценке в целях налогообложения: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Конечные результаты: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 План 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 688,00 1 688,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 789,00 1 789,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)