Доклад Первого Заместителя Премьер-Министра-министра финансов РК А. Смаилова на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета Республики Казахстан за январь-февраль 2019 года»

    Доклад Первого Заместителя Премьер-Министра-министра финансов РК А. Смаилова на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета Республики Казахстан за январь-февраль 2019 года»

    По итогам двух прошедших месяцев на всех уровнях бюджета наблюдается рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: ГБ - 117,4%, РБ - 123,2% и МБ - 104,1%.

    Также улучшились темпы роста произведенных расходов: ГБ - 121,2%, РБ - 123,1% и МБ - 109,4%.

    Из-за перевыполнения доходов на контрольных счетах наличности бюджетов сформировались остатки, необходимые для финансирования расходов бюджета: ГБ - 296 млрд.тенге, РБ - 41 млрд.тенге, МБ - 255 млрд.тенге.

    Теперь подробно об основных показателях бюджета.

    ДОХОДЫ

    Доходы государственного бюджета исполнены на 108,6% к плану отчетного периода, в том числе республиканского бюджета - на 102,7%, местных бюджетов - на 128,4%.

    В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1 трлн 147 млрд.тенге. Это на 30 млрд.тенге выше плана и на 216 млрд.тенге больше по сравнению с двумя месяцами прошлого года.

    Наблюдается положительная динамика макроэкономических показателей в основных отраслях экономики. Так, в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года темп роста объема торговли составил 107,5%, транспорта - 103,7%, сельского хозяйства - 103,5%, промышленности - 101,9% и связи - 101,2%.

    В результате налогоплательщики представили декларации по увеличению своих доходов. Это позволило дополнительных поступлений в бюджет в сумме 44 млрд.тенге.

    Собственные доходы местных бюджетов составили 425 млрд.тенге, с перевыполнением на 94 млрд.тенге. Из суммы перевыполнения, 84 млрд.тенге приходятся на налоги. Планы по доходам во всех регионах перевыполнены.

    РАСХОДЫ

    Расходы государственного бюджета исполнены на 94,9%, республиканского - на 95,6%, местных бюджетов - на 95,9%.

    Расходы республиканского бюджета составили 1 трлн. 870 млрд.тенге. Не исполнено - 86 млрд.тенге, из них, экономия составила 11 млрд.тенге. Сумма неосвоения - 75 млрд.тенге.Это на 54 млрд.тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Наибольшее неосвоение сложилось в следующих министерствах: индустрии и инфраструктурного развития - 19 млрд.тенге, обороны - 11 млрд.тенге, образования и науки, внутренних дел - по 9 млрд.тенге.

    Расходы местных бюджетов составили 559 млрд.тенге. Не исполнено - 24 млрд.тенге.

    В текущем году местным бюджетам из республиканского бюджета предусмотрено 1 113 млрд.тенге целевых трансфертов.

    В отчетном периоде им было перечислено 95 млрд.тенге. Местными исполнительными органами освоено 89,6% или 85 млрд.тенге.

    Не исполнено - 9,3 млрд.тенге, из них 1,2 млрд. тенге - экономия. Не освоено - 8,1 млрд.тенге.

    Основная причина неосвоения во всех регионах: длительное заключение договоров и поздняя их регистрация в органах казначейства, отставание от графика работ. Основная причина по г.Алматы - это изменение структуры управлений акимата.

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ И КАМЕРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

    В отчетном периоде был продолжен камеральный контроль через веб-портал государственных закупок.

    Данным контролем охвачено более 220 тысяч процедур государственных закупок на общую сумму 1 трлн. 908 млрд.тенге.

    Предупреждены нарушения на сумму 81 млрд.тенге.

    Осуществлено 370 аудиторских мероприятий с охватом 123 млрд.тенге бюджетных средств.

    Выявлены финансовые нарушения на сумму 14 млрд.тенге. Из них устранены нарушения на сумму 11 млрд.тенге путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет погашения и отражения по учету.

    Из 345 рекомендаций, направленных на повышение эффективности и совершенствование деятельности объектов аудита, исполнены 114.

    Таковы показатели, характеризующие исполнение бюджета за прошедшие два месяца.

    Кроме этого, Министерством финансов совместно с администраторами бюджетных программ разработан проект уточненного республиканского бюджета во исполнение поручений Главы государства, данных на XVIII очередном съезде партии «Нур Отан».

    Одной из главных задач, стоящих перед нами, является, во-первых, внесение в Парламент проекта данного уточненного республиканского бюджета и обеспечение его принятия.

    Во-вторых, для своевременного доведения до получателей средств, предусмотренных в уточненном бюджете, срочное проведение всех бюджетных процедур.

    В-третьих, проведения контроля полного исполнения доходов бюджета и продолжение онлайн-мониторинга освоения бюджетных расходов.

    Источник

    Похожие материалы

    gov.5n.kz

    Анализируем открытые данные и публикации официальных источников. Материалы собраны в единой ленте для быстрого поиска и мониторинга.

    © 2026 gov.5n.kz. Информационно-аналитический портал.